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老師您好,納稅申報(bào)表一般是指增值稅還是企業(yè)所得稅
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2023-10-23
老師:存在應(yīng)調(diào)整免抵退稅額和計(jì)算應(yīng)調(diào)整不得免征和抵扣稅額與企業(yè)不一致的數(shù)據(jù)要怎么辦
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2019-09-02
我們合作社今年將近有1000萬(wàn)的收入,請(qǐng)問(wèn)所得稅的費(fèi)用大概是多少
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2021-12-15
老師,你好,我公司核定征收,按季申報(bào),本月開(kāi)了一張含稅價(jià)2萬(wàn)元的發(fā)票,因享受政策優(yōu)惠免增增值稅,故將稅款582.52轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,那請(qǐng)問(wèn)報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),填寫收入總額時(shí),要加上582.52嗎
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2016-12-15
在企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表里的營(yíng)業(yè)收入,這里的營(yíng)業(yè)收入不包括營(yíng)業(yè)外收入,把營(yíng)業(yè)外收入也加進(jìn)去了,這要用分錄來(lái)調(diào)整嗎?
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2017-09-14
企業(yè)所得稅A報(bào)表中營(yíng)業(yè)收入,我把營(yíng)業(yè)外收入加進(jìn)去了,導(dǎo)致本年的累計(jì)數(shù)和利潤(rùn)表上的累計(jì)數(shù)不相符了,怎么辦,這是2017年10月份-12月的季度報(bào)表我這個(gè)問(wèn)題要去稅局改報(bào)表嗎,還是到年終匯算時(shí)候自己改
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2018-03-22
老師,對(duì)于自產(chǎn)商品對(duì)外捐贈(zèng)增值稅和企業(yè)所得稅視同銷售,那外購(gòu)商品對(duì)外捐贈(zèng),增值稅,企業(yè)所得稅怎么處理呢?
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2020-07-25
老師,我3月作廢的發(fā)票忘記了作廢,這個(gè)月紅沖,我上個(gè)月賬怎么做?如果照正常做了利潤(rùn)會(huì)增加,會(huì)多交企業(yè)所得稅的?
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2020-04-07
報(bào)表數(shù)據(jù)出錯(cuò)。企業(yè)所得稅繳錯(cuò)了。申報(bào)作廢的話,可以退回來(lái)嗎?
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2019-01-15
老師?享受三免三減半政策的企業(yè) 是按照25%計(jì)算企業(yè)所得稅 還是可以按當(dāng)?shù)貎?yōu)惠政策15%的所得稅政策的基礎(chǔ)減半征收?
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2024-07-24
老師?享受三免三減半政策的企業(yè) 是按照25%計(jì)算企業(yè)所得稅 還是可以按當(dāng)?shù)貎?yōu)惠政策15%的所得稅政策的基礎(chǔ)減半征收?
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2024-07-24
老師,附加稅計(jì)提過(guò)后,減免了。所得稅匯算清繳,減免部分的金額要填入稅金及附加累計(jì)金額嗎?營(yíng)業(yè)外收入要填減免金額數(shù)嗎?
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2020-03-23
只填收入額2000的話,后邊不填稅率 導(dǎo)不進(jìn)去 ,把那個(gè)免稅所得填上2000,就算是0.03的稅率后邊也不是60了 ,是0 這樣可以嗎?
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2017-06-07
是小規(guī)模農(nóng)產(chǎn)品種植公司企業(yè)所得所申報(bào)表附表1:不征稅收入和稅基類減免應(yīng)納稅所得額明細(xì)表應(yīng)該怎么填
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2017-04-11
2015年12月5日,取得專利權(quán)收入200萬(wàn)元,該項(xiàng)技術(shù)轉(zhuǎn)讓有關(guān)的成本和費(fèi)用190萬(wàn)元,公司計(jì)入業(yè)外收入10萬(wàn)元。請(qǐng)問(wèn)填制所得減免優(yōu)惠明細(xì)表。進(jìn)進(jìn)減免10萬(wàn)
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2016-03-17
匯算清繳時(shí)多交的企業(yè)所得稅,讓抵減第四季度企業(yè)所得稅 ,多交的企業(yè)所得稅走以前年度損益調(diào)整嗎
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2022-01-12
請(qǐng)問(wèn)涉及到去年的失控發(fā)票,現(xiàn)在要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話是企業(yè)自己稅務(wù)系統(tǒng)操作轉(zhuǎn)出嗎?然后補(bǔ)交增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
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2019-12-30
企業(yè)購(gòu)買產(chǎn)品,收到增值稅專用發(fā)票后,如何操作
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2020-04-14
從事教育系統(tǒng)的學(xué)生食堂的企業(yè),免征增值稅,是不是企業(yè)所得稅同時(shí)免征?
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2019-04-19
老師,你好,自產(chǎn)自銷茶葉的小規(guī)模納稅人,但是我們還有制作陶的業(yè)務(wù),這個(gè)是不是跟隨主體,增值稅都是免稅的,企業(yè)所得稅減半征收呢,謝謝,我有點(diǎn)沒(méi)明白,是茶葉的銷售才是免增值稅嗎,還是制作陶也可以免稅
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2021-11-25