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補交以前年度員工個稅有在職和離職的員工,補交稅款怎么處理?
1/2021
2020-06-16
老師,請問年終結轉應交稅金在科目的貸方,如何下憑證讓它結平呀
2/616
2020-01-08
本月報完稅應交稅款是3000,可是公賬上的錢不夠了,沒有扣成功,想問下老師后面把錢轉入公賬會自動扣掉稅款嗎,這期間會產生滯納金嗎
1/1665
2019-08-23
平常季度預交所得稅是按25%交嗎?
1/1292
2020-06-14
跨市施工,2021年五月份開的發(fā)票未在項目所在地預交稅金,但是已經在注冊地申報繳納了稅金,這個怎么處理呢
7/3689
2022-01-28
加10是信用減值損失還是交易費用
1/876
2022-03-26
“稅金及附加”科目和“應交稅費”科目的使用有什么不同?感覺容易混淆呢
1/2374
2020-08-06
老師您好!我還是有個問題解決不了,就是,我第三季度計提了增值稅15115.71,到月底我的憑證是這樣寫的:借:應交稅費-應交增值稅15115.71 貸:應交稅費-未交增值稅15115.71,可是到10月份交了15115.71的增值稅,又交了75.6的印花說和城建稅附加377.89,城建稅附加和印花說第三季度末我沒有計提,現在十月份的報表不平,憑證匯總表我也不知道印花說和城建稅附加該怎么寫分錄了。
4/327
2019-12-28
老師 為什么有些課件 繳納上月稅金 是 借:應交稅費-增值稅-未交增值稅 貸現金銀行存款 有些又是 借:應交稅費-已交稅金 貸現金/銀行存款呢
2/596
2016-07-20
一個增值稅的問題,屬于免稅額度內的增值稅做在應交稅費-未交增值稅,還是應交稅費-應交增值稅
1/629
2017-12-12
老師:你好! 我們是建筑企業(yè),在去年5月份繳納了當月的增值稅,并做了分錄,借: 應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 。當月(5月份)應交稅費—應交增值稅(已交稅金)這個科目沒有結轉,年底也沒有結轉。 請問老師:這個科目不是要結轉的嗎?請老師講解,謝謝
5/191
2021-11-24
借:應交稅金 - 應交增值稅 - 已交稅金<br>貸 :應交稅金 - 應交增值稅 - 銷項稅額 這個分錄是什么意思,然后我想問下,我這月進項稅額和銷項稅額都結轉好了,有留底不需要交稅,那接下來這個月的一筆分錄是做所得稅的計提嗎?先過賬還是先計提,計提是金蝶軟件可以自動生成,還是自己要算?七八月才建賬,9月份才產生的銷售
1/438
2020-10-11
老師您好,本月申報上月增值稅,稅款從賬戶中扣減,分錄是借:應交稅費--應交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 這樣做對嗎?
1/557
2020-05-10
年底 應交稅費-增值稅-銷項稅額 以及應交增值稅-已交稅金兩個有余額,用不用結轉呢?謝謝老師
2/836
2018-12-17
老師,問下進項稅沒有認證放應交稅金-待認證進項稅額,認證了是不是轉到應交稅費-應交增值稅(進項稅額),對嗎
4/462
2018-12-18
上面我的理解對嗎,下月交時,借應交稅費-應交增值稅-未交稅金20,貸銀行存款20對嗎
1/479
2019-09-02
稅控盤的280元,免稅的時候分錄是借應交稅費—應交增值稅(減免稅),貸管理費,那應交稅費—轉儲未交增值稅貸方的280元怎么辦?一直掛著嗎?
1/537
2021-01-03
稅務局退增值稅 城教地稅怎么做賬?繳納的時候做的是 借:應交稅費-未交增值稅 應交稅費-應交城教地稅 應交稅費-應交印花稅 貸:銀行存款
4/437
2021-12-16
14. [單選] 下列科目中,屬于總賬科目的是( ) A.應交稅費--應交增值稅(銷項稅款) B.應交稅款 C.應交稅費--應交增值稅(進項稅款) D.應交稅費--應交增值稅 A B C D 看不懂
1/3029
2017-04-05
老師,我想請問一下,這個稅控盤280元的分錄處理,最后一步等繳納增值稅時,要不要把應交稅費—應交增值稅(減免稅額)結轉到應交稅費—未交增值稅
2/2021
2022-02-25