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老師,我們是勞務(wù)派遣公司,現(xiàn)在12月預(yù)收了2021年全年的代發(fā)工資及管理費(fèi),并開(kāi)了發(fā)票,增值稅本月要確認(rèn)稅費(fèi),企業(yè)所得稅該怎么處理?
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2020-12-19
老師,減免的增值稅或者減半征收的土增稅印花稅,需要做賬嗎?
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2024-01-08
老師您好! 我們是一般納稅人,簡(jiǎn)易計(jì)稅,差額征稅。 1、問(wèn)下印花稅現(xiàn)在是減半征收嗎? 2、增值稅附稅減半征收嗎?
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2019-05-10
最近遇到一家軟件企業(yè),其即征即退的增值稅計(jì)入“營(yíng)業(yè)外收入”,一并計(jì)入所得稅應(yīng)納稅所得額。大家在實(shí)踐中有遇到把即征即退收入作為不征稅收入,不繳納所得稅的嗎?如果有,那么企業(yè)應(yīng)滿足什么條件。
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2014-10-17
收取房租一次性開(kāi)具一年的發(fā)票分?jǐn)偤笪闯^(guò)15萬(wàn)元可免征增值稅,一個(gè)說(shuō)免一個(gè)說(shuō)不免不懂怎么理解?不過(guò)發(fā)票已開(kāi)具增值稅就產(chǎn)生如何免征?如在1月份一次性已開(kāi)一年的120萬(wàn)怎么申報(bào)才免征?
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2022-02-19
老師您好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)未達(dá)起征點(diǎn)的增值稅可累計(jì)于季末一起轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入嗎?謝謝
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2019-06-11
目前沒(méi)有開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,但是有收到增值稅專(zhuān)用發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄做:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:銀行存款是吧?但是收到的增值稅發(fā)票是要去增值稅發(fā)票確認(rèn)平臺(tái)認(rèn)證,發(fā)票信息是自己輸入嗎?
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2018-09-28
老師您好,那個(gè)土地使用稅的稅源信息采集是稅務(wù)征管員采集嗎
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2020-04-19
請(qǐng)問(wèn)老師國(guó)稅報(bào)稅系統(tǒng)中增值稅補(bǔ)充申報(bào)表中的這個(gè)科目是指的管理費(fèi)用——福利費(fèi) 的借方發(fā)生額嗎
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2018-02-06
我們是建筑勞務(wù)分包公司,增值稅一般納稅人簡(jiǎn)易征收。五月份在項(xiàng)目所在地預(yù)繳了增值稅 ,五月份我們購(gòu)置了金稅盤(pán),請(qǐng)問(wèn)老師增值稅申報(bào)表這樣填寫(xiě)的行嗎,
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2020-06-08
老師!我想請(qǐng)教下單位法人每月加油的發(fā)票!要入賬一什么形式入賬合適呢?報(bào)銷(xiāo)還是直接進(jìn)管理費(fèi)用?
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2019-06-12
老師,這季我們收入不超30萬(wàn)免征增值稅,三月開(kāi)票按1%開(kāi),那我免征額要與報(bào)稅系統(tǒng)免征一樣嗎?報(bào)稅系統(tǒng)說(shuō)我適合小微企業(yè)按三個(gè)點(diǎn)免征,但我做賬開(kāi)票三月份是按1%開(kāi)征
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2020-04-11
增值稅主表上企業(yè)信息改不了嗎?我地址錯(cuò)了怎么改不了
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2016-12-05
旅游公司一般納稅人,實(shí)行差額征稅,開(kāi)了增值稅專(zhuān)票,同時(shí)收到一張其他旅行社開(kāi)出的全額征稅專(zhuān)票,可以作為進(jìn)項(xiàng)抵扣么?可以選擇抵扣部分稅額么?
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2019-11-01
老師您好,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),是一般納稅人,而且是核定征收的,那么他這個(gè)增值稅稅率是多少呢
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2019-08-01
請(qǐng)問(wèn)老師個(gè)人車(chē)租給企業(yè),現(xiàn)在代開(kāi)票,免征增值稅,那我還要交印花稅和(收入-800)*20%個(gè)稅是嗎?
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2022-09-30
小規(guī)模納稅人有無(wú)票收入又有開(kāi)發(fā)票收入且在免征增值稅的范圍內(nèi)那季度報(bào)增值稅的時(shí)候怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表?
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2019-03-28
股東分紅按規(guī)定需繳納20%個(gè)人所得稅,合理避稅方法: 1.自然人股東換成公司股東(個(gè)人獨(dú)資核定征收稅率大概在5%),依據(jù)《企業(yè)所得稅法》第二十六條規(guī)定,企業(yè)的下列收入為免稅收入:(二)符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益。 2.按借款支出:公司法人、股東打錢(qián)到公戶(hù)算借款,后續(xù)支出算還款。年底前將借款還上后續(xù)再借出;若年底無(wú)法歸還按低于銀行利率計(jì)算利息。 3.將股東車(chē)子以低于買(mǎi)價(jià)的金額賣(mài)給公司,依據(jù)個(gè)人銷(xiāo)售二手設(shè)備沒(méi)有增值稅,如果價(jià)格不高于原價(jià),也沒(méi)有個(gè)人所得稅。 4.股東按照分紅金額提供費(fèi)用發(fā)票,按報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用把錢(qián)支出 這樣是否正確?若不正確應(yīng)如何修改?
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2021-08-28
小規(guī)模免稅收入8000分錄:取得收入時(shí):借:銀行存款 8000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 7766.99 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 233.01月底確認(rèn)免征增值稅收入時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 233.01 貸:營(yíng)業(yè)外收入——補(bǔ)貼收入 233.01小規(guī)模免稅收入的稅金及附加也需要計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2017-03-30
小規(guī)模納稅人,3季度在稅務(wù)代開(kāi)了8萬(wàn)元增值稅專(zhuān)用票,自己并未開(kāi)票,在季度末符合小微企業(yè)免征增值稅條件,那在稅務(wù)代開(kāi)票時(shí)現(xiàn)金繳納的增值稅及附加稅怎么處理?
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2016-10-17