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餐飲管理有限公司在永輝買的食品收到的增值稅普通發(fā)票應(yīng)該怎么做賬
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2016-08-04
,收到這個發(fā)票分錄是不是借:管理費(fèi)用-通信費(fèi)1255 貸:庫存現(xiàn)金1255?
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2018-01-22
增值稅即征即退是否需要交納增值稅
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2020-07-07
旅游公司一般納稅人,實行差額征稅,開了增值稅專票,同時收到一張其他旅行社開出的全額征稅專票,可以作為進(jìn)項抵扣么?可以選擇抵扣部分稅額么?
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2019-11-01
,老師,一般納稅人建筑行業(yè)以前是核定征收,賬就沒怎么做清,都是應(yīng)收,沒有應(yīng)付,資產(chǎn)1億,現(xiàn)在給他查賬征收了,他想把資產(chǎn)減少到五百萬以下享受小薇企業(yè),這有什么辦法?
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2020-04-29
4、根據(jù)稅收征收管理法律制度的規(guī)定,納稅人申請稅務(wù)行政復(fù)議的法定期限是( )。 A. 在稅務(wù)機(jī)關(guān)作出具體行政行為之日起60日內(nèi) B. 在稅務(wù)機(jī)關(guān)作出具體行政行為之日起3個月內(nèi) C. 在知道稅務(wù)機(jī)關(guān)作出具體行政行為之日起3個月內(nèi) D. 在知道稅務(wù)機(jī)關(guān)作出具體行政行為之日起60日內(nèi) 老師你好,行政復(fù)議是什么意思呢
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2020-08-27
增值稅專票不是有開票人,復(fù)核,收款嗎?開票寫自己名字,復(fù)核可以寫管理嗎?
1/845
2018-03-15
收到租房的專票 借方:管理費(fèi)用―租金 還要應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)嗎
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2018-10-30
老師,這季我們收入不超30萬免征增值稅,三月開票按1%開,那我免征額要與報稅系統(tǒng)免征一樣嗎?報稅系統(tǒng)說我適合小微企業(yè)按三個點(diǎn)免征,但我做賬開票三月份是按1%開征
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2020-04-11
您好,我想請教下軟件行業(yè)即征即退增值稅如何申報,可以嗎
1/441
2019-04-16
收到穩(wěn)崗補(bǔ)貼,一定要掛“遞延收益”科目嗎? 能否做:借,銀行存款 貸,管理費(fèi)用-社保費(fèi)
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2020-04-15
老師,你好!我看到代賬公司做賬,只要是有銀行回單的他們就做應(yīng)收or應(yīng)付,個人的話就其他應(yīng)收應(yīng)付,遇到用銀行支付的電信費(fèi),社保費(fèi)就改成管理費(fèi)用,就感覺怪怪得,一個人要負(fù)責(zé)的有1 00多家企業(yè),
1/864
2020-04-16
老師增值稅收入和企業(yè)所得稅收入不一致,要怎么找個合理的借口
2/672
2021-12-20
增值稅專用發(fā)票的開票人可以為管理員嗎?
3/3792
2019-08-19
投資管理公司債權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納增值稅嗎
1/2275
2018-09-20
老師,金稅盤里增值稅特殊管理是什么意思
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2023-04-24
老是你好,我司是銷售汽車4S店,在銷售汽車時收取客戶的信貸手續(xù)費(fèi)根據(jù)財稅[2003]16號文,第一條、第(五)隨汽車銷售提供的汽車按揭服務(wù)和代辦服務(wù)業(yè)務(wù)征收增值稅,單獨(dú)提供按揭、代辦服務(wù)業(yè)務(wù),并不銷售汽車的,應(yīng)征收營業(yè)稅。我司在15年1-4月已經(jīng)按照上述文件把信貸手續(xù)費(fèi)收入按17%交納增值稅了,那么在5月份營改增開始這個隨車銷售產(chǎn)生的信貸手續(xù)費(fèi)收入也是按17%繳納嗎?還是可以按營改增后6%去繳納?
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2016-12-09
老師 請問下面的這個分錄 為什么不是制造費(fèi)用呢? 生產(chǎn)車間使用的設(shè)備不應(yīng)該計入制造費(fèi)用嗎? 某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,20XX 年8月1日,自行對生產(chǎn)車間使用的設(shè)備進(jìn)行日常修理, 發(fā)生修理費(fèi)并取得增值稅專用發(fā)票,注明修理費(fèi)5 000元,稅率13%,增值稅稅額650元。 甲公司應(yīng)編制如下會計分錄: 借:管理費(fèi)用 5000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 650 貸:銀行存款 5650
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2022-01-21
企業(yè)注銷時,企業(yè)向法人的借款如何進(jìn)行帳務(wù)處理?
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2019-03-05
華聯(lián)商廈為一般納稅人,增值稅稅率適用13%。一月份普通發(fā)票外購貨物金額100萬元,專用發(fā)票外購貨物金額1000萬元。同月實現(xiàn)貨物銷售收入2000萬元,其中開具增值稅專用發(fā)票收入200萬元,開具普通發(fā)票的收入為1000萬元,未開發(fā)票的收入為800萬元,另有房屋租賃收入100萬元。 問:該企業(yè)的上述收入是否征收增值稅?若征收增值稅,該月增值稅應(yīng)如何計算繳納
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2023-12-21