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您好,醫(yī)療美容機(jī)構(gòu),國(guó)稅備案是免征增值稅的,就可以免征增值稅嗎
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2019-08-14
金稅四期對(duì)稅收征管的影響
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2022-12-06
勞務(wù)清包型企業(yè)實(shí)行簡(jiǎn)易征收很多項(xiàng)目都是在外地預(yù)繳的稅本地項(xiàng)目相對(duì)較少,我在本地增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率分別得繳多少才能不引起關(guān)注呢?
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2019-03-08
請(qǐng)問(wèn)下,新辦企業(yè)第一個(gè)月沒(méi)有發(fā)放工資,是用法人的信息進(jìn)行0申報(bào)嗎
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2019-08-05
小規(guī)模納稅人,3季度在稅務(wù)代開了8萬(wàn)元增值稅專用票,自己并未開票,在季度末符合小微企業(yè)免征增值稅條件,那在稅務(wù)代開票時(shí)現(xiàn)金繳納的增值稅及附加稅怎么處理?
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2016-10-17
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人在增值稅申報(bào)時(shí):減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%;開票時(shí)開電子專票時(shí),現(xiàn)代服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)按3%稅率開專票的銷售額填,對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%;開專票1%的銷售額不計(jì)入該項(xiàng)對(duì)吧?開票時(shí)可以選擇按1%開,也可以按3%開?
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2024-05-31
小規(guī)模納稅人季度收入不超過(guò)9萬(wàn)免征增值稅,如果超過(guò)9萬(wàn)是不是全額征收?還是按扣除9萬(wàn)以后的部分征收啊?
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2019-01-03
老師,不是從今年4月開始,對(duì)于月收入額不足15萬(wàn)的小規(guī)模企業(yè)免征增值稅嗎?我單位月收入額少于15萬(wàn),今天去稅局開具增值稅發(fā)票,怎么還是正常按原來(lái)的稅率交增值稅?
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2021-04-15
華聯(lián)商廈為一般納稅人,增值稅稅率適用13%。一月份普通發(fā)票外購(gòu)貨物金額100萬(wàn)元,專用發(fā)票外購(gòu)貨物金額1000萬(wàn)元。同月實(shí)現(xiàn)貨物銷售收入2000萬(wàn)元,其中開具增值稅專用發(fā)票收入200萬(wàn)元,開具普通發(fā)票的收入為1000萬(wàn)元,未開發(fā)票的收入為800萬(wàn)元,另有房屋租賃收入100萬(wàn)元。 問(wèn):該企業(yè)的上述收入是否征收增值稅?若征收增值稅,該月增值稅應(yīng)如何計(jì)算繳納
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2023-12-21
老師 您好 請(qǐng)問(wèn)核定征收的零售業(yè)都報(bào)什么稅?除了增值稅 附加稅還有別的嗎?
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2021-07-07
增值稅專用發(fā)票的開票人可以填“管理員”嗎?
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2021-07-22
物業(yè)管理加計(jì)扣除的增值稅分錄怎么做呢?
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2020-05-17
請(qǐng)問(wèn) 小微企業(yè)房產(chǎn)稅是按房產(chǎn)原值的多少征收
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2020-03-23
生活服務(wù)類企業(yè)1月營(yíng)業(yè)收入免征增值稅,相對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出,那我們1月份收到去年12月房租增值稅專用發(fā)票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出嗎?
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2020-02-21
老師您好! 我們是一般納稅人,簡(jiǎn)易計(jì)稅,差額征稅。 1、問(wèn)下印花稅現(xiàn)在是減半征收嗎? 2、增值稅附稅減半征收嗎?
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2019-05-10
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,現(xiàn)在12月預(yù)收了2021年全年的代發(fā)工資及管理費(fèi),并開了發(fā)票,增值稅本月要確認(rèn)稅費(fèi),企業(yè)所得稅該怎么處理?
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2020-12-19
收取房租一次性開具一年的發(fā)票分?jǐn)偤笪闯^(guò)15萬(wàn)元可免征增值稅,一個(gè)說(shuō)免一個(gè)說(shuō)不免不懂怎么理解?不過(guò)發(fā)票已開具增值稅就產(chǎn)生如何免征?如在1月份一次性已開一年的120萬(wàn)怎么申報(bào)才免征?
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2022-02-19
建筑企業(yè)工程項(xiàng)目簡(jiǎn)易征收差額抵扣怎么理解,如何處理
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2018-09-11
公司在上海青浦注冊(cè)了兩家個(gè)人獨(dú)資企業(yè)公司,現(xiàn)在有進(jìn)入“信息咨詢費(fèi)150萬(wàn)”,“服務(wù)費(fèi)150萬(wàn)”合計(jì)300萬(wàn),給對(duì)方開3%的增值稅專用發(fā)票,而我們公司沒(méi)有任何進(jìn)項(xiàng)抵扣 ,老板想交完所有稅后,把利潤(rùn)轉(zhuǎn)出來(lái),但我就是不知道這個(gè)稅除了3個(gè)點(diǎn)的增值稅要交,還有什么稅要交?
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2019-01-24
老師您好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)未達(dá)起征點(diǎn)的增值稅可累計(jì)于季末一起轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入嗎?謝謝
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2019-06-11