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老師,這季我們收入不超30萬免征增值稅,三月開票按1%開,那我免征額要與報(bào)稅系統(tǒng)免征一樣嗎?報(bào)稅系統(tǒng)說我適合小微企業(yè)按三個(gè)點(diǎn)免征,但我做賬開票三月份是按1%開征
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2020-04-11
、當(dāng)一般納稅人適用的增值稅稅率為13%,小規(guī)模納稅人的征收率為1%時(shí),下列說法中不正確的是(?。?A. 一般納稅人與小規(guī)模納稅人的無差別平衡點(diǎn)的增值率為7.69% B. 若企業(yè)的增值率小于7.69%,選擇成為一般納稅人稅負(fù)較輕 C. 若企業(yè)的增值率高于7.69%,選擇成為小規(guī)模納稅人稅負(fù)較輕 D. 若企業(yè)的增值率等于7.69%,選擇成為一般納稅人稅負(fù)較輕
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2024-05-22
增值稅專票不是有開票人,復(fù)核,收款嗎?開票寫自己名字,復(fù)核可以寫管理嗎?
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2018-03-15
收到租房的專票 借方:管理費(fèi)用―租金 還要應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)嗎
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2018-10-30
增值稅專用發(fā)票的開票人可以為管理員嗎?
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2019-08-19
投資管理公司債權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納增值稅嗎
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2018-09-20
老師,金稅盤里增值稅特殊管理是什么意思
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2023-04-24
老師增值稅收入和企業(yè)所得稅收入不一致,要怎么找個(gè)合理的借口
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2021-12-20
老師 您好 請問核定征收的零售業(yè)都報(bào)什么稅?除了增值稅 附加稅還有別的嗎?
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2021-07-07
你好,個(gè)稅里工資里都是顯示5000左右,而公司實(shí)發(fā)工資都是全部發(fā)在微信上,從來沒有錢進(jìn)入綁定的卡上,我前些天申報(bào)退稅,稅局來電該公司是否給我發(fā)工資,到底是什么回事,是公司搞假偷稅嗎?
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2023-03-16
,老師,一般納稅人建筑行業(yè)以前是核定征收,賬就沒怎么做清,都是應(yīng)收,沒有應(yīng)付,資產(chǎn)1億,現(xiàn)在給他查賬征收了,他想把資產(chǎn)減少到五百萬以下享受小薇企業(yè),這有什么辦法?
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2020-04-29
請問下,新辦企業(yè)第一個(gè)月沒有發(fā)放工資,是用法人的信息進(jìn)行0申報(bào)嗎
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2019-08-05
3月份做的280元稅控盤抵扣分錄,發(fā)現(xiàn)做錯了,4月份我該怎么調(diào)整?我沖平營業(yè)外收入掛管理費(fèi)用,報(bào)表就出問題,對應(yīng)不上! 借:管理費(fèi)用? 貸:銀行存款等? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
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2019-05-16
我是駕校培訓(xùn)行來,剛轉(zhuǎn)一般納稅人繳6個(gè)點(diǎn)稅,現(xiàn)在收到了增值稅專用發(fā)票,又趕上今年的疫情,增值稅免征了,收到的專票我可以直接入成本嗎?
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2020-04-09
老師,簡易計(jì)稅方法計(jì)算增值稅的話,應(yīng)納稅額=不含稅銷售額*征收率,這樣對嗎,是用不含稅銷售額來計(jì)算吧
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2016-04-25
老師,請問按照簡易辦法征收的租賃業(yè)務(wù)(發(fā)票金額:125714.28,稅額:6285.72,含稅金額13200元),計(jì)提(結(jié)轉(zhuǎn))增值稅分錄如何做呢?
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2016-12-07
個(gè)體戶不是核定征收,如果一個(gè)月開15萬的發(fā)票,要交增值稅嗎?還有法人應(yīng)交的個(gè)人所得稅應(yīng)該是多少呢?
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2021-09-10
餐飲管理有限公司在永輝買的食品收到的增值稅普通發(fā)票應(yīng)該怎么做賬
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2016-08-04
股東分紅按規(guī)定需繳納20%個(gè)人所得稅,合理避稅方法: 1.自然人股東換成公司股東(個(gè)人獨(dú)資核定征收稅率大概在5%),依據(jù)《企業(yè)所得稅法》第二十六條規(guī)定,企業(yè)的下列收入為免稅收入:(二)符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益。 2.按借款支出:公司法人、股東打錢到公戶算借款,后續(xù)支出算還款。年底前將借款還上后續(xù)再借出;若年底無法歸還按低于銀行利率計(jì)算利息。 3.將股東車子以低于買價(jià)的金額賣給公司,依據(jù)個(gè)人銷售二手設(shè)備沒有增值稅,如果價(jià)格不高于原價(jià),也沒有個(gè)人所得稅。 4.股東按照分紅金額提供費(fèi)用發(fā)票,按報(bào)銷費(fèi)用把錢支出 這樣是否正確?若不正確應(yīng)如何修改?
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2021-08-28
老是你好,我司是銷售汽車4S店,在銷售汽車時(shí)收取客戶的信貸手續(xù)費(fèi)根據(jù)財(cái)稅[2003]16號文,第一條、第(五)隨汽車銷售提供的汽車按揭服務(wù)和代辦服務(wù)業(yè)務(wù)征收增值稅,單獨(dú)提供按揭、代辦服務(wù)業(yè)務(wù),并不銷售汽車的,應(yīng)征收營業(yè)稅。我司在15年1-4月已經(jīng)按照上述文件把信貸手續(xù)費(fèi)收入按17%交納增值稅了,那么在5月份營改增開始這個(gè)隨車銷售產(chǎn)生的信貸手續(xù)費(fèi)收入也是按17%繳納嗎?還是可以按營改增后6%去繳納?
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2016-12-09