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傳媒行業(yè)的小規(guī)模自開專票享受30W以內(nèi)免征增值稅嗎
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2020-01-12
農(nóng)產(chǎn)品銷售增值稅和企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠政策嗎
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2018-07-31
如果經(jīng)有關(guān)部門認(rèn)定為社會福利企業(yè)的,安置的殘疾人占企業(yè)生產(chǎn)人員50%以上的,免征增值稅;安置的殘疾人占企業(yè)生產(chǎn)人員35%以上的,免征企業(yè)所得稅.
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2022-02-21
根據(jù)營業(yè)稅改征增值稅試點相關(guān)規(guī)定,一般納稅人發(fā)生的下列應(yīng)稅行為中,可以選擇適用簡易計稅方法計繳增值稅的有( )。 A.?電影放映服務(wù) B.?文化體育服務(wù) C.?收派服務(wù) D.?公交客運服務(wù)
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2020-03-22
我單位想把之前的進(jìn)項稅做轉(zhuǎn)出,請問如下操作是否正確:借:管理費用 100 貸:銀行存款 100借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 13.79 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 13.79我個人理解應(yīng)該是:1、先將之前的費用憑證沖回:借:管理費用 -100 貸:銀行存款 -1002、借:管理費用 86.21 進(jìn)項稅 13.79 貸:銀行存款 1003、借:管理費用 13.79 貸:進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 13.79請幫忙確認(rèn),哪種方法最合理,謝謝!
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2018-05-30
老師您好,我公司收到政府補貼用于廠房裝修,廠房不是自己的,這部分款記到長期待攤費用行嗎?如果可以 按幾年攤?有相關(guān)規(guī)定嗎?最后分期把這些費用,分?jǐn)偟街圃熨M行嗎?如果不行是要分期計入管理費嗎?計入管理費報所得稅的時候要納稅調(diào)增嗎?
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2019-07-27
行政部門的折舊記到管理費用,生產(chǎn)部門的折舊記到制造費用是嗎
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2020-08-13
購入手提電腦作為福利費,然后再發(fā)放給行政管理部門作為福利費
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2021-03-12
老師那個個體一個月10萬的不含稅收入免征增值稅,但是我看之前企業(yè)一個月開了11萬的票,也沒有交增值稅,是什么意思啊
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2023-11-28
你好,請問攝影開增值稅專票征收品目是什么
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2020-01-08
老師好,我們是個體核定征收,比如核定的9萬季度,但是開了25萬是不是要按照1個點繳納增值稅還是不交稅呢
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2023-04-03
老師,我們老板有個個體戶今天交給我做二季度增值稅申報,我進(jìn)稅務(wù)局提示我該用戶是核定征收已經(jīng)申報過了。這種情況應(yīng)該怎么處理呢?是不用管它它自己自動申報的嗎
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2023-07-11
核定征收的個體戶,開票超過每月10萬,是全額繳納增值稅及個稅嗎?
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2020-11-17
老師好,,掛靠我司的隊伍(公司視同項目部管理〉,接了100萬的簡易征收純勞務(wù)分包合同,現(xiàn)收到100萬總包款,,,扣稅、管理費后,我們怎么打給掛靠隊伍才不算違法?一、由掛靠方提供民工工資我們申報個稅?但要扣社保昨搞,他們不會同意?二、我司與勞務(wù)公司再簽勞務(wù)分包合同,由勞務(wù)公司出3%普票,,這又是不是違法需開增值稅發(fā)票?和違法勞務(wù)轉(zhuǎn)包?三,,與勞務(wù)公司簽遣勞務(wù)派遣合同,但整個工程民工全是派遣民工也不符合派遣員工不超10%規(guī)定,還有派遣票是管理費交稅,差額征收,,,稅交的少,,,,急救老師這項目怎么做才能變不合法為合法些?謝
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2018-12-19
林老師好,,掛靠我司的隊伍(公司視同項目部管理〉,接了100萬的簡易征收純勞務(wù)分包合同,現(xiàn)收到100萬總包款,,,扣稅、管理費后,我們怎么打給掛靠隊伍才不算違法?一、由掛靠方提供民工工資我們申報個稅?但要扣社保昨搞,他們不會同意?二、我司與勞務(wù)公司再簽勞務(wù)分包合同,由勞務(wù)公司出3%普票,,這又是不是違法需開增值稅發(fā)票?和違法勞務(wù)轉(zhuǎn)包?三,,與勞務(wù)公司簽遣勞務(wù)派遣合同,但整個工程民工全是派遣民工也不符合派遣員工不超10%規(guī)定,還有派遣票是管理費交稅,差額征收,,,稅交的少,,,,急救老師這項目怎么做才能變不合法為合法些?謝
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2018-12-19
中級財務(wù)管理 產(chǎn)品增值率公式怎算呀。分母是采購成本還是銷售收入
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2018-09-01
月季度不滿3萬,免交增值稅,是記入營業(yè)外收入還是沖減管理費用呀?
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2019-01-04
老師,小規(guī)模納稅人申報增值稅出現(xiàn):本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于++開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額448588.19的2%,請確認(rèn)填寫是否正確。
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2022-01-06
請問下,報增值稅的時候提示:本期填寫的試用3減1政策的本期發(fā)生額小于 1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額6930.69的2%,請確認(rèn)填寫是否正確,這個是什么意思?
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2022-04-14
金稅盤入賬是不是這樣:購入時:借:管理費用580 貸:銀行存款580 抵扣時:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款580,貸:管理費用 ,但是在做收入賬時每筆主營業(yè)務(wù)收入同時都計提了貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅,在次月申報交納上月的增值稅額時,實際繳納的增值稅額要減掉580,然后預(yù)提的增值稅額和實際繳納的增值稅額相差的580元就不知道怎么入賬了。
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2019-03-06
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