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小規(guī)模納稅人代開專票增值稅是不按小規(guī)模納稅人季度30萬以下免征的政策對吧?
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2020-03-18
老師您好,麻煩問一下,我們接了一個植樹造林的項目,現(xiàn)在我們靠的是植物保護免征增值稅的優(yōu)惠政策,我們給對方開發(fā)票是免稅,我們把這部分勞務(wù)做了外包,現(xiàn)在我們要求施工方給我們提供專票,萬一稅務(wù)局給我們核定植物保護不能全額免稅,我們還可以拿這部分勞務(wù)專票抵扣進項,這樣操作可以嗎
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2020-01-13
老師,小規(guī)模納稅人優(yōu)惠政策,季度不超30萬免征增值稅,這個30萬是含稅還是不含稅
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2023-07-17
老師您好~有個問題可以幫我解答嗎? 2022年4月1日-12月31日小規(guī)模納稅人免征增值稅,那如果公司是4月1日之后注冊的,也能享受這個優(yōu)惠政策嗎?
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2022-11-02
中級財務(wù)管理 產(chǎn)品增值率公式怎算呀。分母是采購成本還是銷售收入
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2018-09-01
月季度不滿3萬,免交增值稅,是記入營業(yè)外收入還是沖減管理費用呀?
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2019-01-04
疫情期間增值稅減免政策有哪些。 我司是一般納稅人。紡織行業(yè)。有優(yōu)惠政策嗎
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2020-04-17
我單位想把之前的進項稅做轉(zhuǎn)出,請問如下操作是否正確:借:管理費用 100 貸:銀行存款 100借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 13.79 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 13.79我個人理解應(yīng)該是:1、先將之前的費用憑證沖回:借:管理費用 -100 貸:銀行存款 -1002、借:管理費用 86.21 進項稅 13.79 貸:銀行存款 1003、借:管理費用 13.79 貸:進項稅轉(zhuǎn)出 13.79請幫忙確認,哪種方法最合理,謝謝!
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2018-05-30
老師,小規(guī)模納稅人申報增值稅出現(xiàn):本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于++開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額448588.19的2%,請確認填寫是否正確。
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2022-01-06
請問下,報增值稅的時候提示:本期填寫的試用3減1政策的本期發(fā)生額小于 1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額6930.69的2%,請確認填寫是否正確,這個是什么意思?
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2022-04-14
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,7月外購化工原料100噸,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款200000萬元,增值稅32000萬元,途中因管理不善而丟失,實際驗收入庫時發(fā)生短缺20噸。要求計算該企業(yè)準予抵扣的進項稅額。
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2019-03-16
老師您好,我公司收到政府補貼用于廠房裝修,廠房不是自己的,這部分款記到長期待攤費用行嗎?如果可以 按幾年攤?有相關(guān)規(guī)定嗎?最后分期把這些費用,分攤到制造費行嗎?如果不行是要分期計入管理費嗎?計入管理費報所得稅的時候要納稅調(diào)增嗎?
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2019-07-27
基金管理人代扣代繳增值稅怎么申報
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2024-07-14
金稅盤入賬是不是這樣:購入時:借:管理費用580 貸:銀行存款580 抵扣時:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款580,貸:管理費用 ,但是在做收入賬時每筆主營業(yè)務(wù)收入同時都計提了貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅,在次月申報交納上月的增值稅額時,實際繳納的增值稅額要減掉580,然后預(yù)提的增值稅額和實際繳納的增值稅額相差的580元就不知道怎么入賬了。
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2019-03-06
請問下金稅三期之后,小規(guī)模企業(yè)涉稅鑒證服務(wù)征收率有沒有改變(備注:本企業(yè)一直繳納的是增值稅,本次不需要營改增)
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2016-07-05
增值稅增普票清卡失敗,原因:稅局端系統(tǒng)返回錯誤信息我,請聊系局端運維![f50006]核心征管系統(tǒng):增值稅未申報或未比對
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2019-12-11
下列屬于制造費用項目的有( )。 A生產(chǎn)單位管理人員薪酬 B生產(chǎn)單位全體人員薪酬 C生產(chǎn)單位的固定資產(chǎn)折舊費 D企業(yè)行政管理部門的固定資產(chǎn)折舊費
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2020-04-21
老師,個人代理記賬,享受疫情期間免增值稅政策不
1/799
2020-03-18
老師您好農(nóng)機合作社收到的政府補助收入我已做到營業(yè)外收入_政府補助收入,請問在匯算清繳中是填寫在不征稅收入中的納稅調(diào)增嗎?
1/1282
2021-04-07
行政單位固定資產(chǎn)有殘值嗎
1/2482
2021-11-30