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31. 如購買固定資產(chǎn)的價款超過正常信用條件延期支付,實(shí)質(zhì)上具有融資性質(zhì)的,下列說法正確的是( )。 A.固定資產(chǎn)的成本以購買價款總額為基礎(chǔ)確定 B.固定資產(chǎn)的成本以購買價款的現(xiàn)值為基礎(chǔ)確定 C.固定資產(chǎn)的成本以購買價款公允價值為基礎(chǔ)確定 D.固定資產(chǎn)的成本以購買價款的現(xiàn)值和公允價值兩者較低者為基礎(chǔ)確定 題目筆記 糾錯 隱藏答案 收藏 正確答案:B 我的答案:D 參考解析: 購買固定資產(chǎn)的價款超過正常信用條件延期支付,實(shí)質(zhì)上具有融資性質(zhì)的,固定資產(chǎn)的成本以購買價款的現(xiàn)值為基礎(chǔ)確定。 老師請舉例說明下可以嗎?
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2019-07-20
1.購入增值稅稅控專用設(shè)備,購入當(dāng)月就計(jì)提折舊嗎?為什么? 2.分錄為:借固定資產(chǎn) 2340,貸銀行存款 2340;借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 2340,貸遞延收益 2340; 計(jì)提折舊:借管理費(fèi)用 97.5(2340÷2÷12,按兩年計(jì)提) 貸累計(jì)折舊 97.5對?
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2017-08-24
增值稅—般納稅人初次購買增值稅稅控設(shè)備支付的費(fèi)用可以全額抵扣,會計(jì)上不確認(rèn)固定資產(chǎn),為什么?不是借:固定資產(chǎn)貸:銀行存款借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:遞延收益,不是借方確認(rèn)了固定資產(chǎn)嗎?
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2020-05-22
老師,你好!我們老板去年10月份買了家企業(yè),應(yīng)付賬款很大,接手后業(yè)務(wù)都延續(xù)進(jìn)行,發(fā)票入賬和付款都一直滾動著,現(xiàn)在老板讓區(qū)分一下自他接手公司以來,還了多少去年10月以前的老賬,這個怎么區(qū)分呢?
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2023-10-10
老師,你好!我們老板去年10月份買了家企業(yè),應(yīng)付賬款很大,接手后業(yè)務(wù)都延續(xù)進(jìn)行,發(fā)票入賬和付款都一直滾動著,現(xiàn)在老板讓區(qū)分一下自他接手公司以來,還了多少去年10月以前的老賬,這個怎么區(qū)分呢?
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2023-10-11
老師 您好 這三題不太懂。為什么16題不用*25% 17題為什么不用考慮遞延所得稅 18題
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2019-04-08
如果遞延收益轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的情況就不需要年末進(jìn)行所得稅費(fèi)用調(diào)整了是嗎
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2017-07-12
去年的稅金因?yàn)橹圃鞓I(yè)延緩繳費(fèi)政策沒有交,現(xiàn)在需要補(bǔ)計(jì)提增值稅和附加稅嗎?
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2022-04-07
老師 北京地區(qū)1月份增值稅(按月申報)想申請延期申報,最晚可以申請什么時候呢?
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2020-02-17
上海地區(qū)默認(rèn)所得稅延緩繳納,如果是符合條件小企業(yè)什么時候繳納,如何繳納呢
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2020-07-12
選項(xiàng)b我記得是確認(rèn)為應(yīng)納稅暫時性差異,但不確認(rèn)遞延所得稅…為什么這題不選
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2018-08-02
材料二計(jì)算應(yīng)納稅所得額時是調(diào)減200?對遞延所得稅的影響金額是多少理由是啥
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2021-04-11
老師您好,請問一下2020年中級會計(jì)職稱考試有延遲嗎,什么時候可以打印準(zhǔn)考證了?
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2020-08-11
對方因?yàn)檠舆t履行合同支付我方的違約金,視為銷售收入計(jì)征增值稅和所得稅嗎?
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2017-11-11
我想知道第二種方法用的遞延年金算法,那第二段用復(fù)利現(xiàn)值算的,3是怎么來的?
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2020-09-28
請問今年的初級會計(jì)考試會不會受新型冠狀病毒疫情影響而有延期考試的情況?
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2020-03-08
6月底剛登記的小規(guī)模企業(yè),期末從業(yè)人數(shù)怎么填?技術(shù)入股遞延納稅事項(xiàng)是什么?
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2018-07-13
小微企業(yè)三季度享受所得稅延遲繳納的稅款這個月扣款嗎?這個月要扣款 那三季度計(jì)算的預(yù)繳所得稅稅額是四千多,四季度計(jì)算的所得稅是一千多并已扣款了,三季度的四千多所得稅稅款還要扣款嗎?第三季度也要扣款的 4季度的 和 3季度的 稅有什么聯(lián)系嗎?如果預(yù)繳多了 是匯算清繳的時候 再多退少補(bǔ)嗎?
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2021-01-21
老師,日后事項(xiàng),考試時,我怎么知道是調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi),還是遞延所得稅 我看有些書說,匯算清繳日之前調(diào):應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 之后調(diào):遞延所得稅資產(chǎn) ,但題是壞賬準(zhǔn)備的,答案 借:以前年度損益調(diào)整 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 題說明是企業(yè)所得稅匯算清繳尚未完成,未完成不就是匯算清繳日之前一點(diǎn)應(yīng)調(diào) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,么?
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2020-08-07
Snell 中級會計(jì)師he劉老師 中級會計(jì)師你們在關(guān)于安全生產(chǎn)費(fèi)用在不在所得稅前扣除說法不一致,誰的對呢?會不會牽扯遞延所得稅資產(chǎn),以及計(jì)提安全生產(chǎn)費(fèi)用的分錄都沒有說明白麻煩老師給個準(zhǔn)確的答案,非常感謝
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2016-01-10