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甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年6月份共生產(chǎn) A貨物100箱,B貨物100箱。當(dāng)月將其中100箱A貨 物投資到乙企業(yè)取得乙企業(yè)5%的股權(quán);將其中的 20箱B貨物通過(guò)福利部門(mén)捐贈(zèng)給地震災(zāi)區(qū),剩余的 80箱B貨物當(dāng)月全部對(duì)外銷售取得不含稅銷售額 60萬(wàn)元已知A貨物沒(méi)有同類貨物的市場(chǎng)銷售價(jià)格, 成本為90萬(wàn)元,成本利潤(rùn)率為10%。則甲企業(yè)上述 業(yè)務(wù)應(yīng)納墻值稅()萬(wàn)元。 A.24 B.25.44 C.27.03 D.22.62
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2023-02-11
某增值稅一般納稅人2019年9月生產(chǎn)銷售 A 型空調(diào),出廠不含增值稅單價(jià)為3000元,具體業(yè)務(wù)如下: (1)向某商場(chǎng)銷售1000臺(tái) A 型空調(diào),由于量大給予其10%折扣,在同一張發(fā)票上分別注明銷售額和折扣額。同時(shí),采取以舊換新方式銷售空調(diào)100臺(tái),收取含稅差價(jià)共226000元。(2)銷售本企業(yè)2016年購(gòu)進(jìn)的自用生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),取得含增值稅收入79100元。 (3)當(dāng)月銷售空調(diào)發(fā)出包裝物收取押金10000元,另沒(méi)收逾期未退還的包裝物押金5650元。 要求:1.分別計(jì)算(1)(2)(3)業(yè)務(wù)中的增 值稅銷項(xiàng)稅額
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2023-11-08
某公司經(jīng)營(yíng)連鎖食品銷售業(yè)務(wù),為增值稅一般納稅人。本年年初共向客戶銷售了1130-|||-張儲(chǔ)值卡,每張面值10000元??蛻艨稍诠镜娜魏我患议T(mén)店使用儲(chǔ)值卡消費(fèi)。截至本年12月31日,客戶使用儲(chǔ)值卡消費(fèi)的金額為5650000元。假定企業(yè)在實(shí)際收到款項(xiàng)時(shí)發(fā)生增值-|||-稅納稅義務(wù),增值稅稅率為13% 的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
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2024-10-09
恒易公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,采用預(yù)期損失法確認(rèn)壞賬損失準(zhǔn)備,需要編制中期財(cái)務(wù)報(bào)告。考慮到前瞻性因素,公司確定的各賬齡預(yù)期損失率為:1年以內(nèi)1%、1-2年10%、2-3年20%、3年以上50%。2020年1月1日,應(yīng)收賬款科目借方余額為500萬(wàn)元,系2019年8月20日向甲公司賒銷商品形成。恒易公司2020年發(fā)生的相關(guān)業(yè)務(wù)資料如下,要求作出相應(yīng)會(huì)計(jì)處理(除債權(quán)、債務(wù)設(shè)置明細(xì)科目外,其他不需要設(shè)置明細(xì)科目,會(huì)計(jì)分錄以元為單位)。
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2023-06-06
1.田公司為增值稅一般納稅人,2021年6月6日日公司銷售產(chǎn)品一批,成本80萬(wàn),貨款為100萬(wàn)元,增值稅稅率為13%,銷售當(dāng)日甲公司收到購(gòu)貨方寄來(lái)一張3個(gè)月到期的商業(yè)承兌匯票。3個(gè)月后匯票到期,收到款項(xiàng)。寫(xiě)出銷售時(shí)和收到款項(xiàng)和收不到款項(xiàng)的分錄。(答案中金額以萬(wàn)元為計(jì)量單位)
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2023-03-09
甲公司為一家制造型企業(yè),為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為 17%。2016 年5 月 10 日,為降低采購(gòu)成本,向乙公司一次性購(gòu)入三套不同型號(hào)且有不同生產(chǎn)能力的設(shè)備A、B、C。甲公司以銀行存款支付貨款 1900 萬(wàn)元、增值稅稅額為 323 萬(wàn)元、保險(xiǎn)費(fèi) 20 萬(wàn)元。A 設(shè)備在安裝過(guò)程中領(lǐng)用賬面價(jià)值為 10 萬(wàn)元的生產(chǎn)用原材料;支付安裝工人工資為 8萬(wàn)元。A 設(shè)備于 2016 年 12 月 21 日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。假定 A、B、C 設(shè)備均滿足固定資產(chǎn)定義及確認(rèn)條件,公允價(jià)值分別為 750 萬(wàn)元、600 萬(wàn)元、650 萬(wàn)元。不考慮其他因素,寫(xiě)出會(huì)計(jì)分錄
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2023-05-05
乙酒廠為增值稅一般納稅人,本年4月生產(chǎn)并銷售白酒200箱,每箱20千克,取得不含稅收入30000元,收取包裝物押金1130元,押金單獨(dú)記賬,貨款及押金均已收到;生產(chǎn)并銷售啤酒15噸,取得含稅收入47460元,貨款已收到。 要求:計(jì)算該酒廠本年4月應(yīng)納消費(fèi)稅。
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2024-04-11
甲涂料生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022 年 6 月將自產(chǎn)涂料 10000 桶用于連續(xù)加工高檔涂料,另外將自 產(chǎn)同類型涂料 20000 桶用于裝飾本企業(yè)的辦公室。涂料的生產(chǎn)成本為 50 元/桶,不含稅平均銷售價(jià)格為 70 元/桶。 已知,消費(fèi)稅稅率為 4%,成本利潤(rùn)率為 7%。計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額。
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2023-11-04
資料】華星工廠為增值稅一般納稅人,202×年9月發(fā)生下列材料采購(gòu)業(yè)務(wù): (1)從長(zhǎng)虹工廠購(gòu)入甲材料300千克,每千克200元,適用的增值稅稅率為13%;費(fèi)200元,適用的增值稅稅率為9%,全部款項(xiàng)尚未支付,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。 (2)以銀行存款預(yù)付中原工廠購(gòu)買乙材料款30000元。 (3)從喜豐工廠購(gòu)入甲、乙兩種材料,甲材料150千克,每千克200元;乙材料15千克,每千克120元,增值稅稅率為13%。購(gòu)入材料時(shí)發(fā)生運(yùn)費(fèi)1500元(不含稅),增優(yōu)稅稅率為9%(材料運(yùn)費(fèi)按兩種材料重量比例分配)??铐?xiàng)已全部支付,材料尚未送達(dá)。 (4)上述從喜豐工廠購(gòu)入的材料送達(dá),驗(yàn)收入庫(kù)。 5.以銀行存款支付前欠b工廠貨款70422元 會(huì)計(jì)分錄
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2023-05-14
例:某制藥廠為增值稅一般納稅人,發(fā)生如下業(yè)務(wù): 1.購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)原料一批,稅控發(fā)票注明價(jià)款40000元,增值稅5200元; 2.銷售藥品20箱,取得不含稅收入200000元; 3.銷售免稅藥品20000元; 要求:計(jì)算該制藥廠當(dāng)月不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
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2023-11-01
某物流有限公司為增值稅一般納稅人 它在提供裝卸搬運(yùn)服務(wù)的同時(shí),還為一家體育器械公司提供部分交通運(yùn)輸服務(wù)。某月,該公司取得交通運(yùn)輸收入100萬(wàn)元(含稅),裝卸搬運(yùn)服務(wù)收入50萬(wàn)元(含稅)。該公司應(yīng)如何進(jìn)行稅收籌劃才能減輕增值稅稅負(fù)?
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2023-11-01
天美公司為增值稅一般納稅人,主要從事高爾夫球的生產(chǎn)與銷售,2021年10月采取以舊換新銷售高爾夫球具30套,舊高爾夫球具作價(jià)13000元/套(不含稅),新高爾夫球具4A作價(jià)25000元/套(不含稅)。請(qǐng)計(jì)算該項(xiàng)以舊換新方式銷售高爾夫球具的增值稅銷項(xiàng)稅額。 這道題怎么做呀?求老師們解答,有詳細(xì)步驟
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2022-12-15
企業(yè)籌建,在建工程預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),增值稅第一年認(rèn)證留抵60%,第二年留抵40%,今年2月因?yàn)槭韬龊雎源艘?guī)則,預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的設(shè)計(jì)費(fèi)和測(cè)繪費(fèi)增稅已經(jīng)全數(shù)認(rèn)證留抵,是否能在12月轉(zhuǎn)出40%進(jìn)項(xiàng)稅額,待明年2月再轉(zhuǎn)入40%進(jìn)項(xiàng)稅額留抵?
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2017-12-30
4S店店面的一般計(jì)入營(yíng)業(yè)費(fèi)用更好。 哪些部門(mén)是營(yíng)業(yè)部門(mén)、
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2016-12-19
收到投資方投資款,增資擴(kuò)股,工商變更完了還要去稅務(wù)局變更嗎,增資與一般的股權(quán)變更流程手續(xù)相同嗎?先工商再稅務(wù)??
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2018-05-31
老師,銀行基本戶和一般戶什么區(qū)別,要變更轉(zhuǎn)換,有必要嗎
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2020-01-08
請(qǐng)教 建筑施工一般納稅人分項(xiàng)目核算,可以選擇一般計(jì)稅法 也可選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,同一企業(yè)不同項(xiàng)目可以選用不同計(jì)稅方法,但又說(shuō)一經(jīng)選定36個(gè)月不得變更,這兩者沖突嗎?36個(gè)月不得變更是指同一項(xiàng)目只要選擇了就不能變了嗎
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2016-11-23
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司2019年12月給一客戶開(kāi)具專用發(fā)票,但客戶是2019年才成立,他的一般納稅人認(rèn)定書(shū)是2020.2月才確定。請(qǐng)問(wèn)這種情況12月開(kāi)具的發(fā)票在3月能抵扣嗎?
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2020-04-02
老師,還想問(wèn)一下,如果是小規(guī)模納稅人,那申請(qǐng)一般納稅人,需要會(huì)計(jì)人員都做哪些調(diào)整???科目設(shè)置要變嗎?要會(huì)計(jì)人員提供哪些資料
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2016-11-22
新設(shè)立公司就我會(huì)計(jì)一個(gè)人,我的工作應(yīng)如何開(kāi)展,申請(qǐng)一般納稅人,還是小規(guī)模納稅人
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2016-11-16