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廣州安宴計算機有限公司的錢3000轉(zhuǎn)給廣州安宴計算機有限公司3000元銀行賬款摘要寫著往來款是借:銀行存款3000貸:現(xiàn)金3000還是貸其他應付款–廣州安宴計算機有限公司。
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2019-01-09
接著原來的會計做,之前像股東借款的,她都是做收到往來款,計入其他應收款,但是我覺得應該計入其他應付款啊,那現(xiàn)在接著她的做,是按照她的做,還是按照做好呢
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2019-01-09
總公司為分公司代開(增值稅專用發(fā)票)收款,總公司收到款項后,公對公轉(zhuǎn)給分公司賬戶(作備用金),而分公司的往來賬欠總公司的款項(是代開票款),這筆業(yè)務怎么處理?
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2019-07-07
近日核查企業(yè)貸款往來,發(fā)現(xiàn)2017年企業(yè)發(fā)生了一筆貸款20萬元,在2018年6月還款時不小心將借方科目短期借款誤錄為財務費用——利息,2018年已報稅結(jié)賬,如何在2019年進行調(diào)整?
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2019-05-07
學員:您好,集團公司的內(nèi)部往來帳該怎么核對呢 老師:核對集團公司的內(nèi)部往來賬,你可以按照以下步驟進行: 1. 確定往來賬科目:首先,你需要確定集團內(nèi)部的往來賬科目,這些科目可能包括應收賬款、預付賬款、應付賬款、預收賬款等。 2. 收集數(shù)據(jù):然后,你需要收集所有相關的會計憑證和賬目記錄,包括發(fā)票、收據(jù)、轉(zhuǎn)賬記錄等。 3. 對賬:對比各個子公司的往來賬記錄,檢查是否存在差異。如果存在差異,需要找出原因并進行調(diào)整。 4. 調(diào)整:如果發(fā)現(xiàn)有錯誤或者不一致的地方,需要及時進行調(diào)整,并確保所有的往來賬都已經(jīng)正確記錄。 5. 確認:最后,你需要確認所有的往來賬都已經(jīng)正確無誤,并且所有的子公司都已經(jīng)確認了這些賬目。 如果你在核對過程中遇到任何問題,都可以隨時向我提問。 @鞏會杰(鞏老師) 應收對應付,預收對預付這樣嗎,報表項目重分類后是什么對應什么呢
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2023-07-20
我們公司公戶沒有款項了,可以讓公司的法人用個人網(wǎng)銀往里面存一筆錢嗎,這筆存款是不是應該算作借款,需不需要提供什么材料,證明這是借款,例如借條之類的
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2019-05-29
公司實際總投資6000萬元,注冊資本1000萬元,其他5000萬是以向股東借款入的帳,掛在其他應付款科目,我以后能以還借款的形式?jīng)_銷這些股東往來嗎?這些借款可以計提利息嗎?
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2017-08-08
用的用友T+12.0,我反結(jié)2017年的賬后重新結(jié)賬,為什么往來的科目就是預付賬款其他應收 款應收 賬款 預收賬款等科目的2017年末余額沒有轉(zhuǎn)到2018年年初余額,2018年初全是0.
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2019-02-12
某公司為我們的供應商,結(jié)果往來明細余額顯示應收帳款-某公司為借方余額正數(shù),以前會計做賬的支付貨款分錄為,借:應收帳款——某公司,貸:銀行存款,這種應該怎么調(diào)整過來
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2020-04-21
老師,在應付地方政府債券轉(zhuǎn)貸款科目內(nèi),被上級政府財政扣繳地方政府債券轉(zhuǎn)貸款本息時,借記“其他應收款”,貸記“與上級往來”科目 為什么借記“其他應收款”,怎么理解?
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2020-07-07
倉儲費可以先做應付款?就是店鋪收入一部分做成應付款,比如店鋪收入是1000元,那倉儲費是200元,可以先做成:借:其他貨幣資金 1000 貸:其他應付款-倉儲費 200 主營業(yè)務收入 792.08 應交稅費-應交增值稅-銷項 7.92 再收到發(fā)票后做 借:其他應付款-倉儲費 200 貸:銀行存款 200 可以這樣做?就是倉儲費可以做往來款?但是前面的都是做的是銷售費用,就這一次做往來款這樣可以?
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2024-10-09
老師,我們是核定征收的,之前應收應付和其他應收款掛了很多的往來科目,這個發(fā)票肯定有些是對方開了代賬會計沒處理,現(xiàn)在也找不到票了,有些是沒發(fā)票的,這些往來要怎么處理掉?
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2018-12-21
往來賬要怎么平,一些和個人的業(yè)務往來,比如我方付款給A方,但是由B方開票過來的. 原先是 借 其他應收-A 貸 銀行 借 庫存商品/勞務費等 貸 應付-B 那年底。 其他應收-A 和 應付-B 可以平賬嗎
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2023-12-16
想查看往來輔助核算。 如果在預收賬款科目和主營業(yè)務收入上面都設置往來核算會有重復。怎么解決呢? 預收3個月租金,每月會結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務收入。每月收水電費直接計入主營業(yè)務收入。
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2019-01-27
全年的往來客戶有一家掛錯了,這家公司的個人交的費用我也掛的公司,對公的也是掛的他們公司現(xiàn)在要把個人交款的直接掛個人不掛他們公司,怎么調(diào)整啊,全年幾十筆往來應收預收等
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2019-02-15
大型商貿(mào)企業(yè)的核算,月結(jié)客戶是先發(fā)貨月初對賬再開票收款。零售銷售時時發(fā)貨收款,有時當月開票,有時后期開票。這些分銷和零售業(yè)務當月如何如何核算呢,需要做哪些臺賬呢?現(xiàn)實中往往不是按收入準則來核算的,我們剛?cè)绾蝺?yōu)化稅會差異。
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2019-03-03
老師,我們的客戶非常多,但是我沒有啟用輔助核算,現(xiàn)在該怎么辦呢?二級科目下面掛的有應收賬款的客戶了,改不了了,假設我在應收賬款下面設置個單位往來,把接下來的客戶放在這里面,把這個單位往來設置成輔助核算,這樣可以嗎
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2021-04-14
收到開票客戶電子承兌票一張,老板轉(zhuǎn)付給內(nèi)賬有往來供應商,但外賬沒有往來,我要入賬嗎
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2018-08-26
以往的無形資產(chǎn)怎么攤到今年的項目里呢?比如往年可攤銷無形資產(chǎn)100萬,17年有6各項目
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2018-05-21
金蝶操作時,初始化數(shù)據(jù)后,發(fā)現(xiàn)往來單位錄入錯誤,刪除后,發(fā)現(xiàn)無法錄入 ,往來單位怎么補錄
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2020-07-31