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請問,1、股東個人的車子如果賣給公司,車子已經(jīng)用過,需要找稅務(wù)發(fā)票嗎,需要交哪些稅,稅是怎么算的 2、股東個的車子如果做為公司的投資,車子已經(jīng)用過,需不需要找稅務(wù)發(fā)票嗎?又需要交哪些稅,稅是怎么算的
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2018-05-03
你好,我想咨詢一下關(guān)于附加稅的計稅依據(jù)需不需要用應(yīng)繳增值稅減去預(yù)交增值稅,以及申報表附表5填列附加稅的時候,本期已繳稅費稅額那里不能填列,那么如果不能填的話,已交的附加稅額要怎么體現(xiàn)?
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2022-03-10
老師,請問一下建筑業(yè)預(yù)交增值稅和城建教育附加稅,次月申報時應(yīng)交增值稅=按收入計算的增值稅-預(yù)交增值稅,那么申報城建教育附加稅時,是按這個應(yīng)交增值稅填表嗎?城建教育附加稅后面還有一個已交金額是填和增值稅一起預(yù)交的金額嗎?
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2020-05-07
#請問#,在物業(yè)公司新交房的業(yè)主已交的50元水費因水表有問題更換水表用不了,然后物業(yè)幫業(yè)主重新安裝水表并給業(yè)主補交水費50元。這樣的情況下物業(yè)公司補交的50元怎么做賬?是不是前面交的和后面交的加起來記電費,請問這樣做對不對?
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2019-12-05
一般納稅人銷售已使用固定資產(chǎn),計算的銷項稅額要不要計入當期增值稅銷項稅額?
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2019-10-28
老師,好!請教一下,若是勞務(wù)報酬,每月都有,該怎么交個稅呢?比如,1月勞務(wù)報酬是10000,1月交個稅為1600元,那么2月勞務(wù)報酬為15000元,2月是交2400呢?還是用累計收入25000*30%-3000=5500元,再減去1月已交的1600元后余下的3900元這個數(shù)來交呢?
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2019-08-06
你好,我想問一下,我們公司是一個汽貿(mào)有限公司,主要經(jīng)營汽車的銷售,零配件的銷售,以及保險的銷售,還有買保險送商品的業(yè)務(wù)。從廠家提車,車的增值稅廠家都已經(jīng)交過了,保險也是第三方平臺,那邊都已經(jīng)交過稅了,我們是小規(guī)模納稅人,請問要交什么稅?
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2016-07-27
老師:稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:銀行存款。這個減免稅額在賬本上是怎么記載的?月末已經(jīng)做了一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅了,那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢?謝謝
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2015-06-26
本月稅務(wù)局讓我把以前的已經(jīng)抵扣的進項稅額轉(zhuǎn)出,這個月沒有銷售,我該如何做會計分錄,J應(yīng)交稅~進項稅轉(zhuǎn)出D應(yīng)交稅~未交增值稅,繳納稅款J應(yīng)交稅~未交增值稅D銀行存款結(jié)果應(yīng)交稅金匯總抵消了,就沒有了我的報表提現(xiàn)不出來
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2020-01-04
請問老師我收到一張成本票上個月的,這個月我都認證了,發(fā)現(xiàn)票號不對,款項已經(jīng)支付了,這個月我是不是只需要進項稅額轉(zhuǎn)出,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出。等我收到重開的票時我在借:應(yīng)交稅費增值稅-進項稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅或者(借:應(yīng)交稅費-未交稅費紅字)
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2021-12-16
老師,請問初級會計,按照2019年新大綱。 交易性金融資產(chǎn)的取得,支付價款中包含了已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利或 已到付息期但尚未領(lǐng)取的利息, 還單獨作為應(yīng)收項目么?不夠成交易性金融資產(chǎn)的初始入賬金額?
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2018-12-17
是建安行業(yè),在經(jīng)營地預(yù)交稅款,當月開票已預(yù)交稅款,但是在申報填增值稅報表是忘填,這個項目所產(chǎn)生的增值稅已全部在當?shù)貦C構(gòu)納稅,那在以后月份,這比稅款再怎么入賬?是否還可以抵扣其他項目的增值稅
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2017-04-02
材料1.甲公司購入乙公司股票200萬股作為交易性金融資產(chǎn),該股票當時公允價值2050萬美元,(含已宣告尚未發(fā)放了現(xiàn)金股利50萬)另支付交易費用5萬元,款項已用銀行存款支付。老師請問選項c為什么不對?
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2020-07-11
老師,轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)發(fā)票已開,因為其他原因暫時過不了戶,對方也沒付款,3萬多增值稅在代開發(fā)票時已經(jīng)交了,轉(zhuǎn)完準備注銷的公司,我做,借,應(yīng)收,貸,其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金增值稅,這樣就有好多所得稅啊
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2020-01-07
5月匯算清繳時補交的納稅調(diào)增計提費用1000元補記在去年年底了,增加了應(yīng)交稅費為7000元,但是在4月提交第一季度財務(wù)報表時年初額 應(yīng)交稅費科目金額為6000元,現(xiàn)在要交第二季度報表,年初額應(yīng)交稅費已經(jīng)變成了7000元,現(xiàn)在應(yīng)該怎么報呢?
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2017-07-13
老師:稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:銀行存款。這個減免稅額在賬本上是怎么記載的?月末已經(jīng)做了一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅了,那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢?謝謝
1/769
2015-06-26
老師,你看我圖片這個會計分錄做的對不, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)99099.1 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)16020.17 應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅(3月份預(yù)交)19035.66 應(yīng)交稅費-未交增值稅(2月份多交)26243.62 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出增值稅37799.65 3月份應(yīng)該交的增值稅為:3月份銷項稅額99099.1-3月份進項稅額16020.17-2月份多交的增值稅26243.62(已填在3月份預(yù)交稅款表)-3月份預(yù)交的增值稅19035.66=37799.65,老師這樣做對不
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2020-03-25
老師,我們有個掛靠的項目。理論上收取92的成本票,材料和人工的比例分別是62%和30%。我有個問題就是,如果我讓工人自己去稅所代開發(fā)票(搬運費,打雜費之類),會影響我材料和人工的比例嘛?
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2020-03-21
暫估的材料調(diào)增了需要做賬務(wù)處理不,增了這部份就交了稅了,還是賬上賬上掛起呀 紅沖暫估調(diào)增那部份嗎?還是有票再紅沖 那這種調(diào)增的怎樣做賬務(wù)處理呢 已經(jīng)交了稅的還掛在賬上嗎 那調(diào)增的部份已經(jīng)交了稅的呀 那如果后續(xù)不來發(fā)票呢? 實際上收到貨物了
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2022-05-18
土地轉(zhuǎn)讓金記入無形資產(chǎn),需要當月攤銷嗎,按多少年攤銷,怎么做分錄呢?領(lǐng)導交過來是對方2月份發(fā)給原材料,出庫單是他們的,2月份,材料已經(jīng)入庫了,現(xiàn)在7月份還可以入賬嗎。錢已付,就是沒有發(fā)票,但是他們可以給開。土地使用稅,是當月計提,下月交嗎,還是當月交呢
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2017-07-15