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小規(guī)模納稅人季度申報(bào)時(shí),財(cái)務(wù)報(bào)表和附加稅以及個(gè)稅報(bào)了月報(bào)還要報(bào)季報(bào)嗎?增值稅和所得稅是季報(bào)的
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2018-08-17
老師好,請(qǐng)問(wèn)增值稅季報(bào)無(wú)票收入填在哪一欄呢?我打開(kāi)增值稅申報(bào)表都是自動(dòng)跳出來(lái)的數(shù)據(jù)
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2022-04-19
麩皮是免征增值稅,我們給別人開(kāi)具了發(fā)票,增值稅申報(bào)表需要選擇免稅性質(zhì),選哪一個(gè)
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2024-05-14
請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還,增值稅申報(bào)表怎么填 我的系統(tǒng)沒(méi)有其他收益這個(gè)科目怎么辦
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2022-04-12
l老師,自制產(chǎn)品用作研發(fā)用,是要視同銷售,那賬務(wù)中的銷項(xiàng)稅要怎么體現(xiàn)在增值稅申報(bào)表中呢?
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2021-07-07
季度銷售額<30萬(wàn)一下,這個(gè)增值稅表里面減免稅表里怎么填,選擇哪個(gè)呢 老師,我第一個(gè)季度收入28萬(wàn)多,其中開(kāi)普票3萬(wàn),我要怎么填增值稅那個(gè)申報(bào)表呢 如果普票?無(wú)票收入超過(guò)了30,增值稅申報(bào)表怎么填呢 是不是只用填第三欄就可以了
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2023-04-17
你好,公司3月收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還1600,那么1600/1.06=1509.43,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)1509.43填在增值稅申報(bào)表的哪一欄
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2022-04-18
申報(bào)增值稅主表填寫的地方方框都是灰色,輸入不了數(shù)字怎么辦
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2020-01-12
上個(gè)季度增值稅申報(bào)表上多了0.01分錢,然后稅控盤的金額是正常的,申報(bào)表上的數(shù)據(jù)是自動(dòng)出來(lái)的,我沒(méi)注意,直接申報(bào)了。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是去改申報(bào)表,還是直接改賬?
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2021-10-14
購(gòu)買金稅盤怎么做賬務(wù)處理,在增值稅申報(bào)表中怎么填列?
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2021-04-08
王老師:您好!又要請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題。我公司有租賃場(chǎng)地業(yè)務(wù)。2016年賬內(nèi)有計(jì)提4萬(wàn)增值稅,現(xiàn)在想把這次增值稅繳納了,我的分錄應(yīng)該怎么做呢?如果直接繳納,申報(bào)增值稅主表會(huì)不平嗎?
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2019-07-02
收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)的返還,增值稅申報(bào)表怎么填寫?
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2023-02-10
我在填一般納稅人申報(bào)表時(shí),想把3月份繳納的稅控服務(wù)費(fèi)280元抵扣了,在增值稅減免申報(bào)表填列了,但是附表四自動(dòng)帶不進(jìn)去,也填補(bǔ)進(jìn)去。我保存時(shí),提示增值稅減免申報(bào)表減稅項(xiàng)目“本期實(shí)際抵減稅額”列合計(jì)(280)=主表23欄“應(yīng)納稅額減征額”一般項(xiàng)目本期數(shù)0+主表23欄“應(yīng)納稅額減征哦”即征即退項(xiàng)目本期數(shù)0?這是怎么回事,謝謝老師!
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2018-06-11
小微企業(yè)一個(gè)季度開(kāi)了4萬(wàn)多的票需要填寫增值稅減免申報(bào)明細(xì)表嗎?附列資料需要填寫嗎?怎么填寫吶 小微企業(yè)免稅銷售額沒(méi)有超過(guò)限額附列資料怎么填寫,免稅表需要填嗎 小規(guī)模納稅人月銷售額不足10萬(wàn)元的填申報(bào)表時(shí),填寫哪一欄?規(guī)模納稅人,收入都在10萬(wàn)以下,附列資料哪張表要填嗎?還是只用填寫主表?
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2022-04-12
今年2023年小規(guī)模增值稅申報(bào)表,應(yīng)該怎么申報(bào)?今年有優(yōu)惠政策開(kāi)票只開(kāi)1%的稅率,申報(bào)時(shí)把銷售不含稅金額填上,下面的稅額顯示是3%的稅額,應(yīng)該怎么申報(bào)?需要填下后面附表優(yōu)惠政策嗎?
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2023-07-21
老師第一張表格中第二季度我圈住的應(yīng)交增值稅該怎么填,我們企業(yè)是銷售化肥的農(nóng)資公司,第二張圖是6月1號(hào)到6月30日的增值稅納稅申報(bào)表
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2019-08-23
你好,我想請(qǐng)問(wèn)老師,本房開(kāi)企業(yè)本期預(yù)收房款200萬(wàn),開(kāi)具不含稅發(fā)票200萬(wàn),沒(méi)有其他收入,應(yīng)預(yù)繳增值稅55045.87元,那么怎么埴報(bào)增值稅納稅申報(bào)表?謝謝!
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2020-03-01
鄒老師你好。11月份開(kāi)了增值稅發(fā)票金額50萬(wàn)元,到11月30日全部作廢。那么增值稅納稅申報(bào)表,就填零,再發(fā)送。這樣做對(duì)嗎
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2016-12-05
上個(gè)月購(gòu)買的稅控盤憑證也做了 這個(gè)月已經(jīng)把增值稅申報(bào)了 沒(méi)有填這個(gè)數(shù) 下個(gè)月直接在增值稅納稅申報(bào)表里填寫可以嗎?上個(gè)月購(gòu)買的時(shí)候做的分錄是 借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 沒(méi)有作別的分錄 您看這樣對(duì)嗎 ?
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2017-08-07
免征增值稅企業(yè)開(kāi)票有沒(méi)有限額,報(bào)增值稅納稅申報(bào)表通不過(guò)。不知什么原因。
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2018-10-01