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這個月不含稅收入是4011.1,怎么填增值稅申報(bào)表呢未達(dá)起征點(diǎn)那一欄為什么填不了呢是不是只需要填小微企業(yè)免稅那一欄就行了?
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2017-07-07
老師好,請問增值稅季報(bào)無票收入填在哪一欄呢?我打開增值稅申報(bào)表都是自動跳出來的數(shù)據(jù)
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2022-04-19
麩皮是免征增值稅,我們給別人開具了發(fā)票,增值稅申報(bào)表需要選擇免稅性質(zhì),選哪一個
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2024-05-14
我在填一般納稅人申報(bào)表時,想把3月份繳納的稅控服務(wù)費(fèi)280元抵扣了,在增值稅減免申報(bào)表填列了,但是附表四自動帶不進(jìn)去,也填補(bǔ)進(jìn)去。我保存時,提示增值稅減免申報(bào)表減稅項(xiàng)目“本期實(shí)際抵減稅額”列合計(jì)(280)=主表23欄“應(yīng)納稅額減征額”一般項(xiàng)目本期數(shù)0+主表23欄“應(yīng)納稅額減征哦”即征即退項(xiàng)目本期數(shù)0?這是怎么回事,謝謝老師!
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2018-06-11
老師好,小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)在申報(bào)2021年第一季度增值稅,企業(yè)未達(dá)起征點(diǎn)30萬,增值稅申報(bào)表怎么填,增值稅申報(bào)表主表15行到19行減免稅這塊怎么填? 減免這塊增值稅需不需要分未達(dá)起征點(diǎn)減免這部分和企業(yè)增值稅減免2%這部分? 拜托老師好好看看 謝謝謝謝
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2021-04-16
我想請問這個增值稅申報(bào)表是根據(jù)我真實(shí)的這個季度的開票量申報(bào)嗎?因?yàn)槲腋鶕?jù)實(shí)際情況填寫但是申報(bào)表與附列資料的銷售額會對不上,所以我想問一下這個是要計(jì)算過再填?
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2019-04-16
申報(bào)個稅碰到這個情況,讓填減免稅附表,可是那個附表正常應(yīng)該不用填寫的,應(yīng)該是稅金核算后直接就可以申報(bào)表報(bào)送的啊
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2019-07-12
請問個稅手續(xù)費(fèi)退還,增值稅申報(bào)表怎么填 我的系統(tǒng)沒有其他收益這個科目怎么辦
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2022-04-12
l老師,自制產(chǎn)品用作研發(fā)用,是要視同銷售,那賬務(wù)中的銷項(xiàng)稅要怎么體現(xiàn)在增值稅申報(bào)表中呢?
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2021-07-07
季度銷售額<30萬一下,這個增值稅表里面減免稅表里怎么填,選擇哪個呢 老師,我第一個季度收入28萬多,其中開普票3萬,我要怎么填增值稅那個申報(bào)表呢 如果普票?無票收入超過了30,增值稅申報(bào)表怎么填呢 是不是只用填第三欄就可以了
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2023-04-17
你好,公司3月收到個稅手續(xù)費(fèi)返還1600,那么1600/1.06=1509.43,請問這個1509.43填在增值稅申報(bào)表的哪一欄
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2022-04-18
申報(bào)增值稅主表填寫的地方方框都是灰色,輸入不了數(shù)字怎么辦
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2020-01-12
上個季度增值稅申報(bào)表上多了0.01分錢,然后稅控盤的金額是正常的,申報(bào)表上的數(shù)據(jù)是自動出來的,我沒注意,直接申報(bào)了。請問這個是去改申報(bào)表,還是直接改賬?
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2021-10-14
購買金稅盤怎么做賬務(wù)處理,在增值稅申報(bào)表中怎么填列?
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2021-04-08
王老師:您好!又要請教您一個問題。我公司有租賃場地業(yè)務(wù)。2016年賬內(nèi)有計(jì)提4萬增值稅,現(xiàn)在想把這次增值稅繳納了,我的分錄應(yīng)該怎么做呢?如果直接繳納,申報(bào)增值稅主表會不平嗎?
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2019-07-02
收到個稅手續(xù)費(fèi)的返還,增值稅申報(bào)表怎么填寫?
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2023-02-10
老師,你好,我們公司以前的帳與申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅申報(bào)表,會計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)不一樣,現(xiàn)在要整理舊帳,我想問一下需要注意什么,我整了一個月的,利潤表和增值稅申報(bào)表能對上,但資產(chǎn)負(fù)債表對不上,這樣可以嗎?
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2016-09-04
老師好,小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)在申報(bào)2021年第一季度增值稅,企業(yè)未達(dá)起征點(diǎn)30萬,增值稅申報(bào)表怎么填,增值稅申報(bào)表主表15行到19行減免稅這塊怎么填? 減免這塊增值稅需不需要分未達(dá)起征點(diǎn)減免這部分和企業(yè)增值稅減免2%這部分? 拜托老師好好看看 謝謝謝謝
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2021-04-16
老師好,小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)在申報(bào)2021年第一季度增值稅,企業(yè)未達(dá)起征點(diǎn)30萬,增值稅申報(bào)表怎么填,增值稅申報(bào)表主表15行到19行減免稅這塊怎么填? 減免這塊增值稅需不需要分未達(dá)起征點(diǎn)減免這部分和企業(yè)增值稅減免2%這部分? 拜托老師好好看看 謝謝謝謝
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2021-04-16
老師小規(guī)模那是人在填寫增值稅納稅申報(bào)表的時候,是不是繳納的增值稅就是全部的收入里邊3%那個應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個科目的金額,給國家繳納增值稅呢?沒有抵扣
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2016-01-19