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老師好,我是手工做的賬,3月有一張憑證做錯了,本來是借:銀行存款,貸:其他應付款 我做成了借:銀行存款,貸:預收賬款 老師我怎樣在5月份去更正這張憑證,摘要和分錄怎樣寫?
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2019-06-13
房地產代理公司 2018年付款的時候會計分錄:借:應收賬款。貸:銀行存款 2019年2月收到發(fā)票 (注明是2018年業(yè)務)可以做到2018年12月的嗎 會計分錄為:借:主營業(yè)務成本 貸:應收賬款。這樣可以嗎
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2019-05-07
月初計提當月租金,借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款-租金這樣,當月收入不足支付租金的時候,可以借:應付賬款-租金 貸:銀行存款應付賬款有余額,表示當月盈利是負數(shù)這樣做,可以,是嗎?
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2017-06-02
老師 (2)上面那段話 咋看出來結轉成本150的呢 答案給的借 成本 貸 庫存商品150
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2019-09-22
制造費用——職工薪酬,月末結轉的借方科目是直接生產成本還是輔助生產成本
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2020-07-23
出租無形資產支付的服務費和出借包裝物的成本都是計入其他業(yè)務成本嗎
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2021-08-29
借 銷售費用 材料成本差異 貸 周轉材料包裝物 這個為什么材料成本不記貸方
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2022-07-26
你好,老師,支付給外聘老師勞務費,可以計入成本嗎,借成本貸銀行貸應交個稅
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2019-12-27
借庫存商品,貸生產成本中的生產成本包括直接材料,直接人工和制造費用嗎
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2021-04-09
自培育苗木入賬:借生產性生物資產,貸農業(yè)成本,結果農業(yè)成本是貸方負數(shù)啊
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2020-07-12
借:原材料16萬 貸:生產成本6萬 剩下10萬怎么做賬沒,生產成本現(xiàn)在就有6萬
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2019-12-20
公司注冊資本100萬元,現(xiàn)在借款500萬元修建倉庫,轉固定資產時,帳面上的借款和注冊資本該怎樣處理
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2017-09-08
實收資本余額太多,怎么轉出呢?開始做的分錄是:借:其他應收款 貸:實收資本 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應收款
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2019-03-05
甲公司本年末長期資本為4000萬元,其中普通股籌資3000萬元,資本成本為12%,長期銀行借1000萬元,年利本為6%。公司計劃在明年追加籌資2000萬元,采用按面值發(fā)行債券籌資,票面年利率為8%,期限10年,每年付息一次,到期一次還本,籌資 費用率為3%。公司適用的所得稅稅率為25% 要求:(1)計算長期銀行借款的資本成本 (2)計算發(fā)行債券的資本成本 (3)計算明年完成籌資計劃后的綜合資本成本
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2022-10-16
可以直接做嗎?主營業(yè)務成本借方,銀行存款貸方。(是否需要如照片一樣先做應付賬款?)做應付賬款的意義何在?請老師指點
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2021-12-27
運輸公司個人買車入到公司戶,有正規(guī)發(fā)票,這筆首付款我該如何做賬?每個月的貸款如何做賬?做成公司資本還是借款?謝謝
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2018-12-06
你好,我們公司要求這個收入和成本必須是在同一個月,所以我們給客戶開票了就要確認成本,那可以先結轉貨物的成本,但是供應商是海外的,關稅一般是次月支付,可以后面支付關稅的時候再結轉關稅成本嗎?結轉關稅成本記借:主營業(yè)務成本?貸:銀行存款這樣正確嗎?
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2023-12-28
公司和公司之間的借貸怎么做賬合法合理?需要借款合同嗎?
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2019-08-13
老師你好!我18年暫估入帳30萬,19年取得發(fā)票28萬。18年分錄:借原材料30 貸應付帳款-暫估 30 、 借主營業(yè)務成本30 貸原材料 30 19年取得發(fā)票,沖18年暫估,材料入帳借主營業(yè)務成本28,貸:銀行28 借以前年度損益30 貸利潤分錄-未分酣眠 利潤
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2019-06-06
想問一下,對公轉個人,可以做成先問個人(法人)借款:其他應付款,貸現(xiàn)金。 對公轉個人時在做還借款嗎。借銀行存款,貸其他應付款。這樣可以嗎?
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2021-12-23