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商業(yè)管理公司,轉(zhuǎn)租賃業(yè)務(wù),其中有短期租賃項(xiàng)目,也有一個(gè)小商場(chǎng),和商戶簽5-6年的合同,合同約定收取租金和物業(yè)費(fèi),但是半年到一年免租,免物業(yè)費(fèi),后面時(shí)間兩者交替優(yōu)惠,這個(gè)用新租賃收入準(zhǔn)則賬務(wù)怎么處理
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2021-07-31
老師你好,私企公司成立工會(huì)有稅收優(yōu)惠嗎
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2019-06-17
公司是新開設(shè)的公司,屬于工程管理服務(wù)行業(yè),稅局給我們一份稅種核定表,里面的增值稅稅率標(biāo)注6%,征收率3%,那請(qǐng)問我們公司增值稅是按6%繳納還是按3%繳納呢?稅率與征收率究竟有什么差別?
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2018-04-26
老師,請(qǐng)問一下,現(xiàn)在開一個(gè)個(gè)體工商戶,想要核定征收,會(huì)容易嗎?現(xiàn)在我們老板他自己有一家一般納稅人的,有一家個(gè)體工商戶的,因?yàn)橐患覀€(gè)體工商戶,每年不能超500萬,這個(gè)額不夠用,老板讓我去多開一家個(gè)體工商戶,你覺得這種方法可用嗎?
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2020-06-05
如果注冊(cè)個(gè)體工商戶,(核定征收)月不超過10萬,季不超過30萬免增值稅和附加稅,請(qǐng)問個(gè)稅是不免的嗎? 請(qǐng)問個(gè)稅是不是按經(jīng)營所得的收入來交稅呢?比如開了30萬的發(fā)票,增值稅和附加稅免了,個(gè)稅是不是用不含稅的銷售額*核定率0.014呢?
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2021-03-08
我是個(gè)體工商戶這個(gè)月我去稅務(wù)局報(bào)道回來后發(fā)現(xiàn)有增值稅的申報(bào)可是我們沒有成本發(fā)票。我是不是很重新去讓他弄成核定征收????
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2017-12-13
老師,請(qǐng)問下委托代理終止的法定情形與法定代理終止的法定情形區(qū)別?
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2022-07-01
以前企業(yè)所得稅是核定征收,一年一核定,如果不去國稅核定,會(huì)有啥影響呀
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2018-02-02
在學(xué)習(xí)單位的賬。一個(gè)弱電裝修合同,尾款128043.94元,發(fā)票到,其中超過2000元(我司固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn))的產(chǎn)品有40414.26,其他為69025.結(jié)果同事把40414.26錄入為在建工程,把69025錄入為管理費(fèi)用。不明白的是,為啥不都錄入為在建工程?
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2018-09-04
本期廢退固定資產(chǎn)總值是怎么計(jì)算的本期廢退固定資產(chǎn)總值是指在本期內(nèi)廢棄或退出使用的固定資產(chǎn)的總值。計(jì)算方法是:本期廢退固定資產(chǎn)總值=本期廢退固定資產(chǎn)原值-本期廢退固定資產(chǎn)累計(jì)折舊。減值準(zhǔn)備不用管嗎
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2023-04-11
我們是出租辦公樓的,租金簡易征收,不能抵,物業(yè)管理費(fèi) 水電 費(fèi)正常,用物業(yè)的發(fā)票抵扣,我們7月購買了一筆理財(cái)產(chǎn)品,10月收到了本金與收益,收益要交的稅要交增值稅嗎?那這筆投資收益的銷項(xiàng)可以抵嗎?
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2017-10-20
老師,稅種核定先不管的話,收入450萬的小微企業(yè)(查賬征收),利潤10萬左右,一年大概需要交多少的所得稅?
1/985
2018-11-30
所得稅定率征收的,稅率在哪能查到是按什么收的
1/546
2019-03-08
如果季度收入超過核定的稅率會(huì)變成查賬征收嗎
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2019-02-21
是一般納稅人核定征收企業(yè),收到專用發(fā)票能用嗎
1/1282
2017-06-10
以下兩個(gè)問題1.個(gè)體工商戶貸款利息進(jìn)入哪個(gè)科目合適?2.個(gè)體工商戶核定征收個(gè)人所得稅是不是年終利潤只要不超過核定利潤總額就不用補(bǔ)交稅款?比如核定月20000元計(jì)稅額稅率1%,年就是按240000萬的1%?
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2019-03-22
建筑企業(yè)申請(qǐng)核定征收個(gè)人所得稅后,怎么申報(bào)工人工資呢?怎么入賬呢?
1/1249
2019-09-09
老師,我想問一下,小規(guī)模核定征收,上期財(cái)務(wù)報(bào)表和利潤表報(bào)錯(cuò)了要怎么辦
1/623
2021-01-06
小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅核定征收汽車修理修配行業(yè)比例是多少?
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2019-02-13
老師,您好,我這邊有一個(gè)問題想向您請(qǐng)教;我們家是個(gè)體工商戶,網(wǎng)上申報(bào)納稅,核定征收的銷售額是25000(按月),我在網(wǎng)上申報(bào)增值稅時(shí)是按季度申報(bào)75000,核定征收的增值稅是未達(dá)到起征點(diǎn)的,也就是在增值稅申報(bào)表的時(shí)候本期免稅額為75000*0.03=2250;提交了增值稅申報(bào)表以后,還有一個(gè)定期定額申報(bào)表,里面有個(gè)人所得稅,應(yīng)稅項(xiàng)是75000,下面還有城建稅,教育費(fèi)附加等應(yīng)稅項(xiàng)應(yīng)該填0還是填2250。
1/1415
2020-04-06