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老師,你好,自產(chǎn)自銷茶葉的小規(guī)模納稅人,但是我們還有制作陶的業(yè)務(wù),這個(gè)是不是跟隨主體,增值稅都是免稅的,企業(yè)所得稅減半征收呢,謝謝,我有點(diǎn)沒明白,是茶葉的銷售才是免增值稅嗎,還是制作陶也可以免稅
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2021-11-25
應(yīng)納稅額計(jì)算,抵免所得稅額負(fù)數(shù),為什么應(yīng)納稅額增加
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2021-11-04
匯算清繳時(shí)多交的企業(yè)所得稅,讓抵減第四季度企業(yè)所得稅 ,多交的企業(yè)所得稅走以前年度損益調(diào)整嗎
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2022-01-12
老師,我看了以前的會(huì)計(jì)企業(yè)所得稅申報(bào)表,4月申報(bào)時(shí)第17欄(減:符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅額:12136.89),7月申報(bào)時(shí)第17欄(減:符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅額:14889.32)我們企業(yè)是核定征收,請(qǐng)問這個(gè)第17欄(減:符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅額)是怎么計(jì)算的??! 因?yàn)槲椰F(xiàn)在要計(jì)提1月份的所得稅 謝謝 公司是做水利勘測(cè)設(shè)計(jì)的
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2016-12-26
如果2018年度虧損,2019年度盈利,2020年5月前做好了雙軟認(rèn)證,是否2019年免征企業(yè)所得稅,2018年的虧損額度是否會(huì)還回來?
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2020-01-13
你好。我填寫季度企業(yè)所得稅本來免稅的忘記減免產(chǎn)生了稅額?,F(xiàn)在過來一個(gè)月還可以更正嗎
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2021-08-13
免企業(yè)所得稅 有機(jī)肥行業(yè)的 在開發(fā)票上有什么規(guī)定嗎?
1/1016
2018-04-16
公司銷售免征企業(yè)所得稅的中藥材為什么還是需要成本票呢
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2024-06-05
老師,企業(yè)購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的分紅是不是免征企業(yè)所得稅
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2020-07-02
我想咨詢一下。公司一般納稅人,有進(jìn)出口備案?,F(xiàn)在想收美金。但是不想在基本戶結(jié)匯。想在其他銀行開一般戶(銀行要求先有人民幣賬號(hào)才能開外幣),再開一個(gè)單獨(dú)收美金的外幣賬號(hào)。如果進(jìn)賬美金,需要作為公司收入交稅嗎 那不免企業(yè)所得稅是嗎
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2022-03-11
請(qǐng)問老師,一個(gè)企業(yè)既有農(nóng)產(chǎn)品初加工減免企業(yè)所得稅的,也有深加工,需要交企業(yè)所得稅的,要怎么進(jìn)行核算
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2019-06-13
請(qǐng)問銷售飼料是否免征企業(yè)所得稅,具體規(guī)定是幾號(hào)文件中體現(xiàn)?
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2019-06-27
老師,養(yǎng)殖戶替公司代養(yǎng)鴨子,長(zhǎng)成熟后,公司回收回來屠宰初加工對(duì)外銷售,飼料是由我公司相當(dāng)于賣給養(yǎng)殖戶,鴨苗也是由公司賣給養(yǎng)殖戶,每月底結(jié)算養(yǎng)殖戶的毛利,相當(dāng)于是養(yǎng)殖費(fèi),飼料公司,鴨苗公司給我們開發(fā)票,因這個(gè)款也是由我公司轉(zhuǎn)給對(duì)方廠家的,這個(gè)按原則上我總認(rèn)為不合理,不像是免企業(yè)所得稅的
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2021-06-19
小企業(yè)所得稅減免優(yōu)惠多計(jì)提的部分沖銷后利潤(rùn)表上怎樣填寫
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2015-10-14
老師,附加稅計(jì)提過后,減免了。所得稅匯算清繳,減免部分的金額要填入稅金及附加累計(jì)金額嗎?營(yíng)業(yè)外收入要填減免金額數(shù)嗎?
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2020-03-23
我們是小規(guī)模納稅人,季度不超9萬可減免增值稅,所以每季末我將減免的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,,現(xiàn)在填寫匯算清繳表時(shí),是不是將這部份減免計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入一政府補(bǔ)助利得
1/1302
2018-05-15
我想請(qǐng)問一下國(guó)家外匯怎么操作
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2021-08-13
老師好,我現(xiàn)在工作的企業(yè)是一般納稅人,從事銷售蔬菜,不種植。增值稅是免稅。不過我之前百度了,銷售蔬菜不是13%稅率嗎?按照蔬菜是免增值稅,那么匯算清繳時(shí)《所得減免優(yōu)惠明細(xì)表7020》這份表是不是不用填?銷售蔬菜不免所得稅吧?上游也是銷售蔬菜的企業(yè),不是農(nóng)民等收購(gòu)部回來
1/1516
2020-05-05
老師業(yè)務(wù)員出差的住宿費(fèi)如果是:增值稅專票能作進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎?另外是否能在所得稅稅前扣除哪?
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2019-06-09
"老師好 境內(nèi)公司的大股東為境外自然人。 該自然人同時(shí)為境外公司大股東。當(dāng)該境內(nèi)公司向該境外公司提供技術(shù)服務(wù)(服務(wù)地點(diǎn)為境內(nèi)),收取技術(shù)服務(wù)費(fèi)時(shí)(沒有開具正式增值稅發(fā)票,而是公司內(nèi)部電子賬單),境內(nèi)公司需要交增值稅嗎? 需要交哪些稅? 謝謝"
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2023-03-20