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老師您好,本月申報上月增值稅,稅款從賬戶中扣減,分錄是借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 這樣做對嗎?
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2020-05-10
年底 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額 以及應(yīng)交增值稅-已交稅金兩個有余額,用不用結(jié)轉(zhuǎn)呢?謝謝老師
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2018-12-17
老師,問下進項稅沒有認證放應(yīng)交稅金-待認證進項稅額,認證了是不是轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額),對嗎
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2018-12-18
上面我的理解對嗎,下月交時,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交稅金20,貸銀行存款20對嗎
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2019-09-02
稅控盤的280元,免稅的時候分錄是借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅),貸管理費,那應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)儲未交增值稅貸方的280元怎么辦?一直掛著嗎?
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2021-01-03
稅務(wù)局退增值稅 城教地稅怎么做賬?繳納的時候做的是 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交城教地稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款
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2021-12-16
14. [單選] 下列科目中,屬于總賬科目的是( ) A.應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅款) B.應(yīng)交稅款 C.應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅款) D.應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 A B C D 看不懂
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2017-04-05
老師,我想請問一下,這個稅控盤280元的分錄處理,最后一步等繳納增值稅時,要不要把應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅額)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費—未交增值稅
2/2021
2022-02-25
你好,我這邊進項大于銷項,剩余部分留底。本月做分錄:借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅,借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅,那么下月怎么處理留抵差額部分
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2023-12-14
老師,摘要是 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,科目是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅金-銷項稅是什么意思 ?為什么放在銷項稅的科目里,不應(yīng)該放在未交增值稅的科目嗎?我是在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅金的科目里看到這筆的
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2021-01-12
老師:我于去年12月末時,將“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”下面各明細科目結(jié)平,未抵扣的進現(xiàn)稅也轉(zhuǎn)入了“應(yīng)交稅費-未交增值稅”借方,哪么從2022年1月起,我每月都要將進銷項稅的差額轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-未交增值稅”科目的借方或貸方嗎,就是說每月將“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”這個二級科目結(jié)平嗎,其下面的三級明細科目年終時才結(jié)平,平常不管他。
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2022-04-25
老師您好:我以前把應(yīng)交增值稅記入到了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅科目里了,現(xiàn)在要調(diào)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目里,怎么調(diào)賬啊?
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2020-06-08
煩幫我看下,進項不抵扣(因有業(yè)務(wù)需求要繳稅) 交稅時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 請問這樣做可以嗎,月底已交稅金還要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
2/207
2024-04-16
老師,2019年退回的增值稅,年末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?當時收到退稅款時的分錄是:借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金)
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2020-02-20
就是我們的供應(yīng)商代我們收了客戶的貨款6000,其中有181元是稅的,這181元稅是入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅嗎
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2019-07-15
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)期末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目?具體結(jié)轉(zhuǎn)分錄? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(未交稅費)期末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
1/1021
2023-03-31
老師我在11月份的時候開出去了一張發(fā)票,那張發(fā)票我在11月份沒入賬,但是我卻計提了稅費,導(dǎo)致1月份這筆應(yīng)收就進賬了,我該怎么調(diào)回去啊 這筆發(fā)票的稅費我在12月份的時候就繳納了 我現(xiàn)在收到的這筆勞務(wù)費要怎么入賬才不會跟之前的賬目沖突呢 當時就做了借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)交稅費-未交增值稅這樣做的
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2023-04-15
老師,應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個科目借方有余額,我不想這個科目留有余額,可以直接做負數(shù)轉(zhuǎn)出到未交增值稅科目去不
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2025-04-08
老師我再問下:我月底認證進項1000當月預(yù)交200月底銷項800,就多交200這樣做,借:應(yīng)交稅費—未交增值稅200,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)200。那下個月如果我銷項1000—進項600-上月進項多200-上月多交200=0就不做賬務(wù)處理了嘛?那如果銷項1000—進項400—上月進項200—上月多交200=要交200會計處理就借:應(yīng)—應(yīng)(轉(zhuǎn)出未交增值稅)200貸:應(yīng)—未交增值稅200嘛,那如果銷項1000—進項1200—上月進項200—上月多交200—當月又預(yù)交200怎么辦?這樣做可以
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2017-01-14
借:應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅 貸:現(xiàn)金借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-城建稅 -教育附加 -地方教育附加 -印花稅 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款這樣子?對嗎?
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2018-11-25