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年底 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額 以及應(yīng)交增值稅-已交稅金兩個(gè)有余額,用不用結(jié)轉(zhuǎn)呢?謝謝老師
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2018-12-17
老師,問下進(jìn)項(xiàng)稅沒有認(rèn)證放應(yīng)交稅金-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,認(rèn)證了是不是轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),對(duì)嗎
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2018-12-18
上面我的理解對(duì)嗎,下月交時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交稅金20,貸銀行存款20對(duì)嗎
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2019-09-02
稅控盤的280元,免稅的時(shí)候分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅),貸管理費(fèi),那應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)儲(chǔ)未交增值稅貸方的280元怎么辦?一直掛著嗎?
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2021-01-03
稅務(wù)局退增值稅 城教地稅怎么做賬?繳納的時(shí)候做的是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城教地稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款
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2021-12-16
14. [單選] 下列科目中,屬于總賬科目的是( ) A.應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅款) B.應(yīng)交稅款 C.應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅款) D.應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 A B C D 看不懂
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2017-04-05
老師,我想請(qǐng)問一下,這個(gè)稅控盤280元的分錄處理,最后一步等繳納增值稅時(shí),要不要把應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅額)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2/2021
2022-02-25
你好,我這邊進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),剩余部分留底。本月做分錄:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,那么下月怎么處理留抵差額部分
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2023-12-14
老師,摘要是 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,科目是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅金-銷項(xiàng)稅是什么意思 ?為什么放在銷項(xiàng)稅的科目里,不應(yīng)該放在未交增值稅的科目嗎?我是在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅金的科目里看到這筆的
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2021-01-12
老師:我于去年12月末時(shí),將“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”下面各明細(xì)科目結(jié)平,未抵扣的進(jìn)現(xiàn)稅也轉(zhuǎn)入了“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”借方,哪么從2022年1月起,我每月都要將進(jìn)銷項(xiàng)稅的差額轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”科目的借方或貸方嗎,就是說每月將“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”這個(gè)二級(jí)科目結(jié)平嗎,其下面的三級(jí)明細(xì)科目年終時(shí)才結(jié)平,平常不管他。
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2022-04-25
老師,2019年退回的增值稅,年末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?當(dāng)時(shí)收到退稅款時(shí)的分錄是:借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)
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2020-02-20
就是我們的供應(yīng)商代我們收了客戶的貨款6000,其中有181元是稅的,這181元稅是入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅嗎
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2019-07-15
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)期末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目?具體結(jié)轉(zhuǎn)分錄? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交稅費(fèi))期末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2023-03-31
老師我在11月份的時(shí)候開出去了一張發(fā)票,那張發(fā)票我在11月份沒入賬,但是我卻計(jì)提了稅費(fèi),導(dǎo)致1月份這筆應(yīng)收就進(jìn)賬了,我該怎么調(diào)回去啊 這筆發(fā)票的稅費(fèi)我在12月份的時(shí)候就繳納了 我現(xiàn)在收到的這筆勞務(wù)費(fèi)要怎么入賬才不會(huì)跟之前的賬目沖突呢 當(dāng)時(shí)就做了借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這樣做的
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2023-04-15
老師您好:我以前把應(yīng)交增值稅記入到了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅科目里了,現(xiàn)在要調(diào)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目里,怎么調(diào)賬啊?
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2020-06-08
煩幫我看下,進(jìn)項(xiàng)不抵扣(因有業(yè)務(wù)需求要繳稅) 交稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 請(qǐng)問這樣做可以嗎,月底已交稅金還要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
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2024-04-16
老師,應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)科目借方有余額,我不想這個(gè)科目留有余額,可以直接做負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)出到未交增值稅科目去不
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2025-04-08
11月的會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 649.51貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 649.5112月,只有一個(gè)銷項(xiàng)稅額263.28,沒有進(jìn)項(xiàng)稅額12月的交稅的會(huì)計(jì)分錄是不是下面這樣做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 263.28貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 263.28
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2017-01-12
老師我再問下:我月底認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)1000當(dāng)月預(yù)交200月底銷項(xiàng)800,就多交200這樣做,借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅200,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)200。那下個(gè)月如果我銷項(xiàng)1000—進(jìn)項(xiàng)600-上月進(jìn)項(xiàng)多200-上月多交200=0就不做賬務(wù)處理了嘛?那如果銷項(xiàng)1000—進(jìn)項(xiàng)400—上月進(jìn)項(xiàng)200—上月多交200=要交200會(huì)計(jì)處理就借:應(yīng)—應(yīng)(轉(zhuǎn)出未交增值稅)200貸:應(yīng)—未交增值稅200嘛,那如果銷項(xiàng)1000—進(jìn)項(xiàng)1200—上月進(jìn)項(xiàng)200—上月多交200—當(dāng)月又預(yù)交200怎么辦?這樣做可以
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2017-01-14
借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 貸:現(xiàn)金借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 -教育附加 -地方教育附加 -印花稅 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款這樣子?對(duì)嗎?
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2018-11-25