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老師,假設(shè)第一季度購(gòu)入部分貨物沒有取得發(fā)票,核算企業(yè)所得稅時(shí)就不能扣除其成本,計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)需要納稅調(diào)增,是在第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)調(diào)增,還是次年匯算清繳時(shí)調(diào)增
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2021-07-14
老師,請(qǐng)問小微企業(yè)年度匯算清繳有納稅調(diào)整事項(xiàng),請(qǐng)問減免所得稅的金額應(yīng)該怎么填寫呢?
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2020-05-28
18年4月清算17年所得稅時(shí),按照清算報(bào)表,稅務(wù)應(yīng)退還我們預(yù)交的所得稅,但稅務(wù)怕麻煩不想退稅,指示我們調(diào)減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5千元,這樣的話,利潤(rùn)分配也增加了5千元,我如何調(diào)整會(huì)計(jì)分錄?求助!
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2018-12-29
老師,我想問下支付2019年度企業(yè)匯算清繳所得稅2000元 ,怎么寫會(huì)計(jì)分錄,然后要不要計(jì)提所得稅
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2020-07-14
執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,年度所得稅匯算清繳應(yīng)繳稅金需要通過所得稅費(fèi)用這個(gè)科目來入帳嗎
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2021-06-21
2019年匯算清繳時(shí)企業(yè)所得稅收入大于增值稅收入了,是因?yàn)楫?dāng)時(shí)季報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)填寫的含稅收入,而增值稅填寫的不含稅收入,現(xiàn)在匯算清繳時(shí)應(yīng)該怎么辦?
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2020-06-14
老師匯算清繳中,本年累計(jì)實(shí)際已經(jīng)繳納的所得稅額包括補(bǔ)覺交的上一年的匯算清繳調(diào)增的所得稅金額么
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2020-04-13
開票的限額升級(jí)增加版本,升級(jí)為十萬(wàn)元版,老師 具體怎么操作呢
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2022-02-16
建安類企業(yè),2017年和2018年的企業(yè)所得稅在2019年去大廳補(bǔ)申報(bào)了,現(xiàn)在做2019年匯算清繳時(shí),能在稅前扣除嗎?
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2020-05-27
老師!我們企業(yè)是一般納稅人建筑業(yè),今天我進(jìn)電子稅務(wù)局我一看企業(yè)所得稅匯算清繳只讓我填A(yù)類企業(yè)所得報(bào)表,還有企業(yè)所得彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,還有減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,還有財(cái)務(wù)報(bào)表,可是我年前有暫估的成本費(fèi)用啥的,我該怎么調(diào)整怎么填哪?我沒有納稅調(diào)整明細(xì)表!第一次匯算清繳麻煩老師指點(diǎn)!財(cái)務(wù)報(bào)表是不是就是照抄2021年底的金蝶上的財(cái)報(bào)?
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2022-03-09
公司0申報(bào)沒有業(yè)務(wù)的情況下該怎么填企業(yè)清算所得稅申報(bào)呢? 國(guó)稅說清算所得上不能全部寫0.
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2017-09-21
要查去年全年我們公司銀行對(duì)公打款(對(duì)某公司)明細(xì),用金蝶迷你版怎么操作?
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2018-05-10
利潤(rùn)太高 哪些操作可以降低利潤(rùn) 以免一季度少預(yù)交企業(yè)所得稅
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2019-03-15
請(qǐng)問前年度所得稅匯算清繳,應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額為負(fù)數(shù),如何處理。
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2019-07-10
問一下老師例如以前年度2018 2819利潤(rùn)虧損 申報(bào)2020年第一季度企業(yè)所得稅的時(shí)候把以前年度虧損也填里面嗎 還是等2020年年底匯算清繳的時(shí)候把以前年度虧損填里面
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2020-03-27
請(qǐng)問老師,現(xiàn)在交去年匯算清繳補(bǔ)交企業(yè)所得稅是不是要記入以前年度損益科目
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2020-05-05
為什么申報(bào)2017年第一季度企業(yè)所得稅的時(shí)候可以把本季度的盈利用來彌補(bǔ)“以前年度虧損”?不是只有匯算清繳后才能彌補(bǔ)嗎?不是季報(bào)的時(shí)候不能彌補(bǔ)的嗎?
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2018-03-28
公司是小規(guī)模公司 交季度企業(yè)所得稅的時(shí)候 正常的調(diào)整以前年度損益不是在匯算清繳的時(shí)候給調(diào)整的嗎,現(xiàn)在報(bào)企業(yè)季度報(bào)就給調(diào)整了
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2019-03-25
老師,銀行手續(xù)費(fèi)沒有發(fā)票在企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎?填在哪里?
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2022-05-18
企業(yè)發(fā)展金6.5萬(wàn)元,在2023年企業(yè)所得稅匯算清繳中要計(jì)營(yíng)業(yè)外收入。這筆金額在“納稅調(diào)整明細(xì)表填在哪一欄里?
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2024-05-06