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老師 你好我想咨詢一下 我們18年5月所得稅匯算補(bǔ)交了17年的企業(yè)所得稅,我知道不影響今年的所得稅匯算清繳,但是我想問下今年5月進(jìn)行18年的所得稅匯算的時(shí)候,補(bǔ)交計(jì)入以前年度損益調(diào)整的所得稅在所有者權(quán)益變動(dòng)表里哪一列填列?
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2019-05-27
這邊18年4月成立的公司,所得稅清算中的從業(yè)人數(shù)是除以9還是12?
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2019-03-11
所得稅匯算清繳里A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表里的第一行小薇企業(yè)減免所得稅是否等于上年最后一個(gè)季度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表十二行減免所得稅額
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2018-05-17
老師,核定征收的小規(guī)模企業(yè),企業(yè)所得稅清算的的時(shí)候,營業(yè)外收入的需要調(diào)增嗎?
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2020-03-19
我公司是總公司,投資了分公司,但是對方是獨(dú)立核算的,那我在所得稅匯算清繳一欄企業(yè)集團(tuán)最終控股企業(yè)是不是填寫“是”?
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2018-05-07
6居民個(gè)人劉某為中國境內(nèi)甲公司員工,本年度收入情況如下:1)?每月取得甲公司支付的稅前工資、薪金收入15 000元,專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除共計(jì)8000元;2)?為境內(nèi)乙公司提供設(shè)計(jì)全年取得勞務(wù)報(bào)酬共計(jì)48 000元;3)?出版小說一部,全年取得境內(nèi)丙出版社支付的稅前特許權(quán)的稅前稿酬收入共計(jì)30 000元;4)?全年取得境內(nèi)丁公司支付的稅前特許權(quán)使用費(fèi)收入共計(jì)20 000元 甲公司、乙公司、丙出版社、丁公司已經(jīng)為劉某代扣代繳了個(gè)人所得稅共計(jì)16 800元。 要求計(jì)算: ① 計(jì)算劉某本年綜合所得的應(yīng)納稅所得額 ② 計(jì)算劉某本年綜合所得的個(gè)人所得稅。 ③ 計(jì)算劉某本年綜合所得匯算清繳時(shí)應(yīng)補(bǔ)繳(退)的個(gè)人所得稅。
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2020-06-19
雙軟企業(yè),假如2019年12月盈利,享受企業(yè)所得稅兩免三減半優(yōu)惠政策 ,請問具體怎么需要怎么操作,需要備案嗎
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2019-11-08
老師你好, 1、納稅申報(bào)表與稅盤之間出現(xiàn)1角差異,調(diào)整入營業(yè)外支出,請問這個(gè)能在企業(yè)所得稅匯算清繳稅前扺扣?如能,是在A105000,行30填寫? 2、支付材料款給供貨商,供應(yīng)商沒有發(fā)票提供給我公司,請問調(diào)增填A(yù)105000表哪一欄?
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2023-05-08
與生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)的罰款做營業(yè)外支出,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候是不是要調(diào)整?老師
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2021-01-29
老師 企業(yè)所得稅匯算清繳的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表是不是把2020年12月的財(cái)務(wù)報(bào)表原模原樣填上去即可?
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2021-04-14
在2023年企業(yè)所得稅匯算清繳中,資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整表中,累計(jì)折舊、攤銷額和稅收折舊攤銷額有什么區(qū)別,怎么填寫?
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2024-04-29
老師您好,請問企業(yè)所得稅匯算清繳中的營業(yè)外支出中的捐贈(zèng)支出 包括什么?我們公司給養(yǎng)老院的慰問金和給一些非本公司的困難戶的錢(這些錢都沒有任何發(fā)票和收條),是否屬于匯算清繳中的營業(yè)外支出中的捐贈(zèng)支出 ?
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2023-05-16
你好,想咨詢一下,企業(yè)2021年度處置固定資產(chǎn)了,財(cái)務(wù)報(bào)表中固定資產(chǎn)原值年初數(shù)和年末數(shù)有變動(dòng),在填報(bào)2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),A105080表中,這個(gè)固定資產(chǎn)原值按照哪個(gè)數(shù)填?年初數(shù)還是年末數(shù)? 1.您單位申報(bào)表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列“固定資產(chǎn)合計(jì)_賬載金額_資產(chǎn)原值金額”為:【6697345.12】元; 2.您單位填報(bào)的《資產(chǎn)負(fù)債表》中的“固定資產(chǎn)原價(jià)”期末余額為:【6278761.05】元; 3.您單位申報(bào)的《資產(chǎn)負(fù)債表》固定資產(chǎn)項(xiàng)目原值期末余額與A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列固定資產(chǎn)合計(jì)_賬載金額_資產(chǎn)原值金額不一致,請核實(shí) 我按照年初數(shù)填的,但它風(fēng)險(xiǎn)評估時(shí)會(huì)跳出這個(gè)提示。
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2022-05-23
老師,我在填報(bào)21年企業(yè)所得稅匯算清繳申請表,A105080表的帳載金的額累計(jì)折舊、攤銷額和稅收金額的累計(jì)折舊、攤銷額,是不是應(yīng)該是一樣的?請問科目余額表里的這兩個(gè)數(shù)相加填入稅收金額的累計(jì)折舊、攤銷額里對嗎?(本年累計(jì)發(fā)生額的借方余額,是因?yàn)橐郧澳甓裙潭ㄙY產(chǎn)的年限太高做的調(diào)整)
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2022-05-09
請問企業(yè)所得稅匯算清繳一般需要做什么分錄? 調(diào)增應(yīng)納稅所得額,但是利潤還是負(fù)數(shù)的情況老師,這種需要做分錄嗎
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2022-05-10
企業(yè)所得稅匯算清繳,利潤總額是負(fù)數(shù),應(yīng)納稅所得額是0,A107040第一行怎么填呢?
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2021-05-18
老師,之前盤點(diǎn)入賬的資產(chǎn)和存貨,等批準(zhǔn)后入賬,盤虧的做進(jìn)項(xiàng)稅稅額轉(zhuǎn)出,盤盈的計(jì)入管理費(fèi)用,年度匯算清繳的時(shí)候盤盈的這部分金額調(diào)增并入應(yīng)納稅所得額繳納企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅稅負(fù)過重!這部分金額太大,盤盈了200萬,擔(dān)心明年匯算清繳的時(shí)候要一下交幾萬的企業(yè)所得稅(5%)!后期我多做點(diǎn)費(fèi)用和成本,這樣會(huì)達(dá)到少交一點(diǎn)企業(yè)所得稅嗎?
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2019-06-11
老師好 今年交了兩次企業(yè)所得稅 一次是第一季度的 一次是匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅 可是我今天在報(bào)企業(yè)所得稅時(shí) 主表里帶出來的所得稅費(fèi)只是第一季度的稅費(fèi) 這就和利潤表里的所得稅費(fèi)不一樣了 (利潤表里的所得稅費(fèi)是第一季度加匯算清繳的數(shù)額)
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2019-07-12
企業(yè)所得稅當(dāng)中,股息,紅利所得按照分配所得的企業(yè)所在地確定,不知道分配所得的企業(yè)指的是
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2019-01-11
補(bǔ)交企業(yè)所得稅匯算清繳后會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2018-06-22