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老師,請(qǐng)問下,雙核定個(gè)體戶,每個(gè)月免稅額度是3萬,比如我7.8月沒開票,9月開8萬普票,這種情況可以免增值稅嗎
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2022-10-19
4月以后增值稅免稅賬怎么做?
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2022-04-15
老師我增值稅銷售額比如10.63 稅額2.37 但我申報(bào)增值稅時(shí)銷售額10.63 稅額2.38,這個(gè)怎么辦?10.63*0.13=2.38 我的發(fā)票上稅額想加是2.37,做賬也是2.37 我需要改增值稅申報(bào)表嗎?
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2020-03-11
小規(guī)模裝修公司,今年3月份剛成立的。本月第一次做增值稅申報(bào)。按照開票的金額填寫了增值稅納稅申報(bào)表,填寫的銷售額不超過9萬元,那我們是不是享受小微企業(yè)的免稅服務(wù)了呢?是不是不用交納增值稅了?
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2017-07-13
老師您好,我在學(xué)習(xí)真賬實(shí)操深圳市金馬商貿(mào)有限公司報(bào)稅實(shí)操時(shí),為什么在增值稅納稅申報(bào)時(shí)未交增值稅填報(bào)的是208807.36而不是208327.36,沒有抵減稅控系統(tǒng)和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用480元,增值稅減免申報(bào)明細(xì)表也沒填報(bào)。謝謝
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2019-03-06
上個(gè)季度的增值稅免稅,是不是需要做增值稅減免的分錄
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2019-01-08
小微企業(yè)減免增值稅,是指普通發(fā)票嗎?增值稅發(fā)票減免嗎?
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2019-02-28
報(bào)完免抵退稅再報(bào)增值稅?還是先報(bào)增值稅再報(bào)免抵退稅?
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2018-09-07
小微企業(yè)3萬免稅季度9萬免稅政策分不分一般和小規(guī)模?增值稅免,附加稅免,企業(yè)所得稅也免么?申報(bào)時(shí)數(shù)據(jù)要填報(bào)么?然后申報(bào)完不進(jìn)行扣款就可以了么?
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2017-11-15
某卷煙廠為增值稅一般納稅人,2019年9月生 產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1) 月初庫(kù)存外購(gòu)已稅煙絲80萬元,當(dāng) 月外購(gòu)已稅煙絲取得增值稅專用發(fā)票,注明支 付貨款金額1200萬元、進(jìn)項(xiàng)稅額156萬元, 煙絲全部驗(yàn)收入庫(kù); (2) 本月生產(chǎn)領(lǐng)用外購(gòu)已稅煙絲400萬 元; (3) 生產(chǎn)卷煙1500箱 (標(biāo)準(zhǔn)箱),全 部對(duì)外銷售,取得含稅銷售額4 407萬元。支 付銷貨運(yùn)輸費(fèi)用,取得運(yùn)輸單位開具的增值稅 專用發(fā)票注明價(jià)款60萬元; (4) 直接銷售部分外購(gòu)已稅煙絲,開具 普通發(fā)票注明價(jià)款50萬元。 己知:銷售貨物增值稅稅率為13%,交 通運(yùn)輸服務(wù)增值稅稅率為9%;煙絲消費(fèi)稅稅 率為30%;卷煙消費(fèi)稅定額稅率為每箱150 元,比例稅率為56%。 根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回 答下列小題。 (1)下列卷煙廠9月準(zhǔn)子扣除的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少?
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2021-12-29
老師我在本月認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅并進(jìn)行了抵扣。 圖一是我的增值稅申報(bào)表,。 圖二是我的會(huì)計(jì)分錄憑證。 我想知我的會(huì)錄有沒做錯(cuò)???
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2021-09-14
申報(bào)增值稅,有提供服務(wù)(不適用差額征收),沒有扣除額,那么增值稅附表一需要填寫嗎?
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2017-06-03
老師,你好,請(qǐng)問通行費(fèi)是怎樣進(jìn)行抵扣呢?是在增值稅認(rèn)證平臺(tái)上認(rèn)證,還是直接將通行費(fèi)的稅額,填寫到增值稅申報(bào)表里呢?取到通行費(fèi)發(fā)票是怎樣做分錄?
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2020-09-22
老師 我填寫增值稅申報(bào)表提示我票表比對(duì)不通過 這是什么原因呀 我是按照金稅盤里的設(shè)備資料統(tǒng)計(jì)里的數(shù)據(jù)填寫的呀
1/2580
2021-01-11
?老師,金稅盤服務(wù)費(fèi)在增值稅申報(bào)表可以不填嗎
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2022-04-06
老師,代繳個(gè)稅的手續(xù)費(fèi),要交6個(gè)點(diǎn)的稅,怎么跟我的增值稅申報(bào)表對(duì)的上呢?
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2022-04-12
我在21年10月的時(shí)候補(bǔ)報(bào)所屬期6月份的增值稅無票收入,但是我在電子稅務(wù)局上面的申報(bào)查詢那里發(fā)現(xiàn)那筆無票收入不是跟開票了的收入報(bào)在同一個(gè)申報(bào)表上面,導(dǎo)致所屬期6月的時(shí)候那個(gè)增值稅申報(bào)表總收入就不是無票收入+開票收入
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2022-03-29
老師?請(qǐng)問個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還,增值稅申報(bào)表怎么填
2/550
2022-04-12
申報(bào)增值稅時(shí)提示審核未通過,之后還有個(gè)提示是非掛賬時(shí)增值稅主表20行一般貨物累計(jì)應(yīng)=0,這樣怎么解決申報(bào)
1/2005
2022-02-17
通行費(fèi)抵扣在增值稅申報(bào)表哪塊填寫?
1/801
2022-04-12