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老師,品管部的招待費(fèi),記入管理費(fèi)用,還是制造費(fèi)用啊
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2016-12-06
運(yùn)費(fèi)公司,業(yè)務(wù)招待費(fèi),職工福利費(fèi),是銷售收入的多少
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2021-06-12
加油卡充值的發(fā)票可以做業(yè)務(wù)招待費(fèi)或者福利費(fèi)嗎?
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2019-01-15
老師業(yè)務(wù)招待費(fèi),讓進(jìn)收入的千分之5還是怎么進(jìn)啊
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2023-07-23
老師,店內(nèi)用來招待客戶的糖果小吃計(jì)入什么科目呢?
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2022-06-02
老師,外聘專家每月發(fā)生的交通費(fèi),是入差旅還是招待。
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2022-06-28
業(yè)務(wù)招待費(fèi)的專票丟了補(bǔ)不回來,怎么辦,還沒有認(rèn)證
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2018-10-31
本年招待費(fèi)38009.86;收入3290415.17;所得稅年報(bào)里稅收金額是多少?
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2020-05-09
招待用的手機(jī)、儲值卡、酒水、絲巾怎樣來防范賬務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
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2019-07-24
老師您好 給客戶送禮是計(jì)入招待費(fèi)還是業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)?
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2025-06-18
我公司是2017年成立的,開發(fā)了一個(gè)項(xiàng)目,2019年4月底拿到預(yù)售許可證的,請問從公司的籌建期是從成立之日起到拿到預(yù)售證為止嗎?若是的話我之前應(yīng)該記入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)的做到管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣告和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)中的,在18年的江算清繳中進(jìn)行了調(diào)增,請問該如何補(bǔ)救?
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2019-09-23
聽課后問題如下:麻煩老師回下我1:辦公用品要是開票直接這樣開了,那明細(xì)附在后面可以嗎?2:業(yè)務(wù)招待費(fèi)是可以抵扣的哦?3:當(dāng)月付款,下月開票的業(yè)務(wù),是支付時(shí)借:預(yù)付賬款,貸現(xiàn)金/銀行 下月收到票做會計(jì)分錄 借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款,第二個(gè)分錄是在當(dāng)月做賬掉,下月收到發(fā)票附后面,還是下月再做分錄
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2020-05-12
公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)5000元包括在內(nèi)后的營業(yè)利潤為-14990元,公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)整2000元,那么調(diào)整完之后的納稅基數(shù)變成了-12990元,還是企業(yè)所得稅還是0元呢
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2017-03-21
餐費(fèi)計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),進(jìn)“管理費(fèi)用”或者“銷售費(fèi)用”科目報(bào)銷,不過所得稅稅法規(guī)定,計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)的餐費(fèi)是只能按照發(fā)生額的60%稅前抵扣,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰。我們公司今年就沒有收入怎么辦?
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2017-11-02
老師好。我們是酒店行業(yè)。目前還未對外經(jīng)營。平時(shí)采購的食材,雞鴨鵝這些我是做到管理費(fèi)用~業(yè)務(wù)招待費(fèi)對嗎?還是放在:管理費(fèi)用~低值易耗品~食材。合適呢?
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2021-06-23
一個(gè)制造企業(yè),今年初進(jìn)行的稅務(wù)登記,預(yù)計(jì)3年內(nèi)沒有收入,那么這一年發(fā)生的工資、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、租車費(fèi)12萬,辦公室裝修費(fèi)8萬,等費(fèi)用如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
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2019-12-22
你好,問下總公司享受小微企業(yè)了,分公司企業(yè)所得稅還能享受小微企業(yè)嗎?還有企業(yè)所得稅業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除比例多少?
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2020-05-15
匯算清繳企業(yè)所得稅,原來-68242.79,調(diào)-67625.19,調(diào)增業(yè)務(wù)招待費(fèi)617.60,這種情況怎么處理,需要做分錄嗎?
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2020-05-15
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣告宣傳費(fèi),職工福利費(fèi),的進(jìn)賬發(fā)票,可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
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2021-02-26
我從卡里去了3000元現(xiàn)金,用于領(lǐng)導(dǎo)來我公司安排住宿、訂房間的預(yù)付款,過了2天,我去酒店結(jié)算,產(chǎn)生住宿費(fèi):2802,退了現(xiàn)金198,給我,我把198存入了銀行。我是這樣處理這筆業(yè)務(wù)的:預(yù)定房間:借:預(yù)付賬款3000 貸:銀行存款3000;結(jié)算時(shí):借:銀行存款198 管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)2802,貸:預(yù)付賬款3000,做內(nèi)賬,這樣做對嗎?作為出納,退回的198元存入銀行還需要編制收款憑證嗎?還是直接用一張付款憑證?我應(yīng)該怎么處理?
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2018-01-18
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