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老師,我們是核定征收的,之前應(yīng)收應(yīng)付和其他應(yīng)收款掛了很多的往來科目,這個(gè)發(fā)票肯定有些是對(duì)方開了代賬會(huì)計(jì)沒處理,現(xiàn)在也找不到票了,有些是沒發(fā)票的,這些往來要怎么處理掉?
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2018-12-21
企業(yè)想實(shí)現(xiàn)全開票,但是客戶總是用自己的賬號(hào)往我們的對(duì)公賬戶上打款,這個(gè)不能開增值稅發(fā)票啊是不是?還有給我們銷售錢,讓自己銷售人員往公司對(duì)公賬戶上打的怎么處理妥帖些?
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2018-08-09
如果在前期我收到一筆款,當(dāng)時(shí)把這筆款當(dāng)成往來款做現(xiàn)金流量是收到經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的項(xiàng)目,后來這筆款調(diào)整做到了資本公積,那現(xiàn)金流量的項(xiàng)目要跟著做更改嗎?謝謝
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2018-07-09
老師,在填制應(yīng)收賬款報(bào)表時(shí),應(yīng)收賬款的取數(shù)需要應(yīng)收賬款的借方余額和預(yù)收賬款的借方余額還有合同負(fù)債的借方余額,但是涉及到的借貸往來累計(jì)是怎么取數(shù)呢
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2020-07-11
單位購(gòu)買的家具,是分期付款的,要安裝完畢,驗(yàn)收合格后才付清尾款,但每次付款對(duì)方都是開發(fā)票的,付款后收到發(fā)要是入固定資產(chǎn)呢還是先掛往來?發(fā)票當(dāng)月都去認(rèn)證過了
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2017-06-06
幾個(gè)月前老板以個(gè)人名義貸款120000,下款下到老板個(gè)人卡里,老板從個(gè)人卡往公司賬戶打款120000,用于進(jìn)貨了,現(xiàn)在老板讓從公司賬戶還款本息合計(jì)124000,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2020-07-08
在10月以前每月總公司撥錢到分公司賬戶,沒有記往來賬,只記點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的銀行增減,現(xiàn)在分公司要還款了,有科目記這筆款項(xiàng),如何將分公司收到的款項(xiàng)記到其他應(yīng)收款?
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2022-11-21
平時(shí)這個(gè)發(fā)票怎么往賬里做?
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2019-04-04
企業(yè)的加油費(fèi)往哪兒計(jì)入啊?
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2020-04-27
老師,繼續(xù)教育怎么補(bǔ)往年的?
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2020-12-04
如何查詢以往個(gè)稅人員名單
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2019-12-08
未開票收入怎么掛往來處理
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2018-12-09
金蝶kis專業(yè)版怎么查往來賬
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2019-11-28
往來科目調(diào)整有調(diào)賬說明嗎?
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2024-02-04
往來賬清理后需要做些什么?
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2023-02-21
往年的工商年報(bào)可以查詢嗎
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2023-03-14
公賬的錢要用怎么往出來轉(zhuǎn)
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2019-01-08
學(xué)員:您好,集團(tuán)公司的內(nèi)部往來帳該怎么核對(duì)呢 老師:核對(duì)集團(tuán)公司的內(nèi)部往來賬,你可以按照以下步驟進(jìn)行: 1. 確定往來賬科目:首先,你需要確定集團(tuán)內(nèi)部的往來賬科目,這些科目可能包括應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款等。 2. 收集數(shù)據(jù):然后,你需要收集所有相關(guān)的會(huì)計(jì)憑證和賬目記錄,包括發(fā)票、收據(jù)、轉(zhuǎn)賬記錄等。 3. 對(duì)賬:對(duì)比各個(gè)子公司的往來賬記錄,檢查是否存在差異。如果存在差異,需要找出原因并進(jìn)行調(diào)整。 4. 調(diào)整:如果發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤或者不一致的地方,需要及時(shí)進(jìn)行調(diào)整,并確保所有的往來賬都已經(jīng)正確記錄。 5. 確認(rèn):最后,你需要確認(rèn)所有的往來賬都已經(jīng)正確無誤,并且所有的子公司都已經(jīng)確認(rèn)了這些賬目。 如果你在核對(duì)過程中遇到任何問題,都可以隨時(shí)向我提問。 @鞏會(huì)杰(鞏老師) 應(yīng)收對(duì)應(yīng)付,預(yù)收對(duì)預(yù)付這樣嗎,報(bào)表項(xiàng)目重分類后是什么對(duì)應(yīng)什么呢
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2023-07-20
老師,我們往來賬很混亂。 就是把20年往來部分余額結(jié)轉(zhuǎn)了一部分到21年新建的往來客戶。21年就用新建的二級(jí)往來了。導(dǎo)致20年及之前沒有被結(jié)轉(zhuǎn)到21年的部分,一直在賬上,21年也沒有再用。領(lǐng)導(dǎo)非要調(diào)整,現(xiàn)在這部分如何調(diào)整呢
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2022-01-22
企業(yè)是根據(jù)開出發(fā)票或收到發(fā)票來消減往來科目,但是由于平臺(tái)開票是按一定比例,所以企業(yè)無法及時(shí)消減往來科目,導(dǎo)致往來科目越來越大,資產(chǎn)、負(fù)債期末越來越大。有什么其他方法可以可以消化往來掛賬?使其減小期末金額
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2023-01-09