国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

15號之前稅務(wù)申報 已經(jīng)申報了但是還沒交繳納稅費 15當天繳納 會不會產(chǎn)生滯納金
2/3051
2022-03-14
已經(jīng)和銀行簽訂了三方協(xié)議。還要做哪些程序,交社保的時候才能直接從公戶里扣錢?
1/4053
2016-03-30
老師您好,4月的紅沖發(fā)票只能針對4月,不能沖減7月嗎?可四月的我已經(jīng)交了稅了
1/1031
2020-08-29
老師,本月交房租,錢已經(jīng)付出去了,但是發(fā)票下個月給我們,這個需要如何做賬務(wù)處理
2/1317
2021-09-18
本月電費發(fā)票11919.68 ,以前已經(jīng)預支了4485.66 ,本月交了7400,顯示賬戶余額還有53.67,我怎么做賬呀
1/932
2019-06-22
公司出售了一輛舊車,已經(jīng)開票交稅,后發(fā)現(xiàn)公司此輛車未入賬,現(xiàn)在如何做賬務(wù)處理?
1/2863
2018-09-11
我們公司一月份開的農(nóng)產(chǎn)品收購票每噸8960,然后開成每噸9960了?,F(xiàn)在已經(jīng)6月份了才發(fā)現(xiàn)錯誤,這個要怎么操作?。∫辉路莓敃r進項稅和一季度所得稅都已經(jīng)交過了。但是多交了不少,現(xiàn)在想改過來怎么操作?。?/span>
1/410
2020-06-04
老師,如果18年前三季度已計提企業(yè)所得稅,也已預交,當初也直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,但是第四季度下來總的利潤是虧損的,現(xiàn)在匯算清激,變成了多交了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在該怎么做賬戶處理,年度財務(wù)報表該怎么填
2/955
2019-05-04
我13年到現(xiàn)在做的賬很多都錯了,但是報表已經(jīng)申報了,很多的數(shù)據(jù)已經(jīng)提交給了各個地方了,現(xiàn)在能不能去稅務(wù)局把報表刪了,重做13年到現(xiàn)在的賬目呢?如果能,提交的數(shù)據(jù)就是錯的;如果不能,應該怎么改呢?
1/1469
2017-12-27
增值稅申報表中本期已繳稅額的本年累計就是以前月份應交稅額的總計,比如本期是稅款所屬期7月,那么本期已繳稅額本月數(shù)就是6月份應交稅金,本年累計數(shù)就是1到6月稅金的合計,這樣理解沒錯吧?
1/6712
2018-08-22
老師,我公司2019年注冊,注冊資本2000萬元。2019-2020已投入600萬元。假如到2020年底,盈利300萬元,需要分配給我們的投資方,XX公司(占比100%),這個怎么交稅的?款是扣了個稅后打給投資方?還是投資方自已去交?謝謝老師。
1/876
2020-06-13
我想問下小規(guī)模納稅人,借原材料借應交增值稅小規(guī)模增值稅是不是年底還有交應交稅費應交增值稅小規(guī)模模增值稅轉(zhuǎn)到應交增值稅小規(guī)模增值稅轉(zhuǎn)到已交稅費里?那資產(chǎn)負責表里應付職工薪酬期末余額應付職工薪酬怎么紅字負數(shù)了?還有應交稅費也是紅字的
3/471
2020-01-12
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,這個月沒有開出的發(fā)票,也沒有收到進項票,是不是收入成本報表上就不體現(xiàn)?已交稅金和應交稅金有什么區(qū)別?小規(guī)模的銷項票,原本是應交稅費應交增值稅,但是財務(wù)軟件之前會計設(shè)置的3級科目,應該選應交稅費~應交增值稅~應交稅金嗎?
6/328
2021-03-23
老師,我們發(fā)放1月工資時有6個人需要交個稅,交稅總額是254元,2月份的工資累計后只有5個人可以交個稅啦,其中有1個人單看1月交個稅,2月累計看不需要交啦,但是1月已經(jīng)給他扣掉了,那他1月交的個稅會在2月所屬期申報系統(tǒng)我們要交的稅額中扣掉嗎
1/686
2020-02-19
老師,建筑業(yè)異地施工,收到預收款10萬元,沒開發(fā)票,已完成異地預交各種稅款(其中增值稅1834.86),我們已開發(fā)票為確認收入時點。那我現(xiàn)在怎么做會計分錄 那天有個老師讓我倒擠,做分錄借:銀行存款10萬 貸:預收賬款98165.14 應交稅費1834.86,這樣,期末增值稅余額不能體現(xiàn)我預交了呀
4/269
2022-01-10
第一圖是所屬期是7月,于8月申報時已交稅。第二張圖所屬期是8月,想問的是在8月所屬期內(nèi)第25行有數(shù)據(jù)正好所屬期是7月應交的稅,這筆稅款在8月申報期內(nèi)已經(jīng)申報且交稅。那么在所屬期為8月,申報期為9月的現(xiàn)在,這樣正常嗎?不理解這些邏輯關(guān)系,指導
1/852
2018-09-11
老師好,月底購進原材料一批不含稅10萬,稅額1.3萬,材料已驗收入入庫,款未付,發(fā)票已收到,但不打算抵扣,我做的分錄是:借:原材料10 應交稅稅費—應交增值稅—待認證進項稅額1.3 貸:應付賬款11.3 為何不對?會導致資產(chǎn)負債表的應交稅費小于實際繳納的稅款,所以錯了嗎?
1/346
2023-03-15
請教老師:已經(jīng)交過的附加稅(城建稅、教育費、地方教育費),現(xiàn)在由于有新的優(yōu)惠政策,退回前期所交稅款的一半,這個會計分錄該怎么做? 比如:一月計提附加稅。 借:營業(yè)稅金及附加—城建稅 1375 貸:應交稅金—城建稅 1375 實際繳款: 借:應交稅金—城建稅 1375 貸:銀行存款 1375 本月收到退稅款(已繳稅款的一半)??? 借:銀行存款 687.5 ???
4/911
2022-04-09
請問下我們公司是建筑公司,在2020年的時候有做一筆進項稅額轉(zhuǎn)出 當時的分錄是做 借:應交稅費_應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 這比轉(zhuǎn)出原因是這張發(fā)票已作廢屬于勞務(wù)成本的發(fā)票 但公司已做賬 問:這個如果是當年正確的分錄怎么做呢? 現(xiàn)在2021年要怎么做更正的分錄呢? 謝謝
3/701
2021-06-08
老師,請問一下建筑業(yè)預交增值稅和城建教育附加稅,次月申報時應交增值稅=按收入計算的增值稅-預交增值稅,那么申報城建教育附加稅時,是按這個應交增值稅填表嗎?城建教育附加稅后面還有一個已交金額是填和增值稅一起預交的金額嗎?
2/745
2020-05-07