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小微企業(yè)一個(gè)季度開(kāi)了4萬(wàn)多的票需要填寫(xiě)增值稅減免申報(bào)明細(xì)表嗎?附列資料需要填寫(xiě)嗎?怎么填寫(xiě)吶 小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額沒(méi)有超過(guò)限額附列資料怎么填寫(xiě),免稅表需要填嗎 小規(guī)模納稅人月銷(xiāo)售額不足10萬(wàn)元的填申報(bào)表時(shí),填寫(xiě)哪一欄?規(guī)模納稅人,收入都在10萬(wàn)以下,附列資料哪張表要填嗎?還是只用填寫(xiě)主表?
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2022-04-12
附加稅申報(bào),因?yàn)椴灰辉鲋刀?,附加都是零申?bào),印花稅呢?
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2017-08-08
附表四 減免稅申報(bào)表 沒(méi)有涉及 是不是就不用填寫(xiě) 也不管? 減免稅申報(bào)表主要填什么的老師
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2022-12-29
老師好,小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)在申報(bào)2021年第一季度增值稅,企業(yè)未達(dá)起征點(diǎn)30萬(wàn),增值稅申報(bào)表怎么填,增值稅申報(bào)表主表15行到19行減免稅這塊怎么填? 減免這塊增值稅需不需要分未達(dá)起征點(diǎn)減免這部分和企業(yè)增值稅減免2%這部分? 拜托老師好好看看 謝謝謝謝
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2021-04-16
老師好,小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)在申報(bào)2021年第一季度增值稅,企業(yè)未達(dá)起征點(diǎn)30萬(wàn),增值稅申報(bào)表怎么填,增值稅申報(bào)表主表15行到19行減免稅這塊怎么填? 減免這塊增值稅需不需要分未達(dá)起征點(diǎn)減免這部分和企業(yè)增值稅減免2%這部分? 拜托老師好好看看 謝謝謝謝
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2021-04-16
老師好,小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)在申報(bào)2021年第一季度增值稅,企業(yè)未達(dá)起征點(diǎn)30萬(wàn),增值稅申報(bào)表怎么填,增值稅申報(bào)表主表15行到19行減免稅這塊怎么填? 減免這塊增值稅需不需要分未達(dá)起征點(diǎn)減免這部分和企業(yè)增值稅減免2%這部分? 拜托老師好好看看 謝謝謝謝
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2021-04-16
老師:我的報(bào)表增值稅留底稅額,與申報(bào)表的留底稅額差0.01分,該如何調(diào)?我的收入與申報(bào)表的金額是一樣的呀?
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2021-07-09
我想請(qǐng)問(wèn)這個(gè)增值稅申報(bào)表是根據(jù)我真實(shí)的這個(gè)季度的開(kāi)票量申報(bào)嗎?因?yàn)槲腋鶕?jù)實(shí)際情況填寫(xiě)但是申報(bào)表與附列資料的銷(xiāo)售額會(huì)對(duì)不上,所以我想問(wèn)一下這個(gè)是要計(jì)算過(guò)再填?
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2019-04-16
老師,你好,我們公司以前的帳與申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅申報(bào)表,會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)不一樣,現(xiàn)在要整理舊帳,我想問(wèn)一下需要注意什么,我整了一個(gè)月的,利潤(rùn)表和增值稅申報(bào)表能對(duì)上,但資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)不上,這樣可以嗎?
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2016-09-04
我們是小規(guī)模納稅人,差額征稅,這個(gè)季度開(kāi)了400000的票,扣除額392000,我們報(bào)稅增值稅納稅申報(bào)表和附列資料兩個(gè)都報(bào)還是只報(bào)附列資料?
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2020-07-08
一般納稅人收到個(gè)稅手續(xù),申報(bào)增值稅該怎么填寫(xiě)申報(bào)表
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2022-04-15
代扣代繳個(gè)稅手續(xù)費(fèi)填報(bào)增值稅附表1填不上數(shù)字 是怎么回事
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2022-04-03
老師因?yàn)槲沂切率郑以诶麧?rùn)表上我把稅金及附加看成了增值稅
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2016-11-21
增值稅附表二的26行填不了數(shù),這個(gè)月有已認(rèn)證不需要抵扣的票
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2019-01-14
增值稅附表二數(shù)據(jù)是自動(dòng)生成的嗎都有哪些數(shù)據(jù)是自動(dòng)生成的
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2018-07-04
現(xiàn)在的新報(bào)表 增值稅附加稅那欄怎么填寫(xiě) 本期數(shù)是自己填寫(xiě)嗎?
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2021-08-06
建筑業(yè)異地預(yù)交的增值稅跨年了在附表4是不就提取不出來(lái)了
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2020-06-17
《營(yíng)改增稅負(fù)分析測(cè)算明細(xì)表》這個(gè)表要怎么填啊,我在報(bào)增值稅時(shí)不填的話不能申報(bào)
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2018-06-09
老師,我想問(wèn)問(wèn)2月份更正了11月-1月的增值稅申報(bào)表,更正申報(bào)后11-12月不用繳納增值稅,原來(lái)是要繳納的。然后3月份收到了之前繳納部分的稅款,請(qǐng)問(wèn)我在3月份怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理?
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2023-04-11
你好,一季度小規(guī)模增值稅和企業(yè)所得稅申報(bào)表填錯(cuò),現(xiàn)在把表作廢了,可以重新在大廳申報(bào)么,作廢的表重辦算逾期申報(bào)么
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2019-05-08