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請(qǐng)問(wèn)老師,申報(bào)增值稅時(shí)是不是以財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入為依據(jù)
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2021-10-19
今年2023年小規(guī)模增值稅申報(bào)表,應(yīng)該怎么申報(bào)?今年有優(yōu)惠政策開(kāi)票只開(kāi)1%的稅率,申報(bào)時(shí)把銷售不含稅金額填上,下面的稅額顯示是3%的稅額,應(yīng)該怎么申報(bào)?需要填下后面附表優(yōu)惠政策嗎?
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2023-07-21
小規(guī)模納稅人季度申報(bào),現(xiàn)在改版了,用CA進(jìn)去申報(bào)了增值稅,所得稅,附加稅,都是獨(dú)立可以申報(bào)的,現(xiàn)在想交一點(diǎn)工會(huì)經(jīng)費(fèi),進(jìn)去后工會(huì)經(jīng)費(fèi)是與附近稅一起的,但附加稅我在一個(gè)獨(dú)立申報(bào)表里已經(jīng)申報(bào)了,不能重復(fù)申報(bào)吧
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2019-01-15
問(wèn)了當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局,說(shuō)是要報(bào)了出口不能改報(bào)表,只能增量申報(bào),因?yàn)樵鲋刀愑辛舻?,但是附加稅說(shuō)要收滯納金,有點(diǎn)不太理解
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2024-03-07
老師,我這個(gè)月只有購(gòu)稅控盤(pán)的480元,在附表四填列了,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表也填列了,現(xiàn)在主表填列了二十三欄,保存不上一直提示未獲取正確的備案信息,怎么回事?
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2019-12-08
增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)里的建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款 期末余額,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,填到哪一項(xiàng)里,在本期實(shí)際抵減稅額 欄里填了后,主表里并沒(méi)有變化
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2017-04-10
農(nóng)民專業(yè)合作社銷售樹(shù)苗免稅,對(duì)外開(kāi)的發(fā)票也是免稅,在確認(rèn)收入時(shí)是不是借:應(yīng)收賬款/銀行存款貸:經(jīng)營(yíng)收入 就可以了,是不是不用考慮銷項(xiàng)稅了,然后再填增值稅申報(bào)表時(shí)是不是經(jīng)營(yíng)收入是多少就填多少免稅銷售額
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2017-02-10
這個(gè)月不含稅收入是4011.1,怎么填增值稅申報(bào)表呢未達(dá)起征點(diǎn)那一欄為什么填不了呢是不是只需要填小微企業(yè)免稅那一欄就行了?
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2017-07-07
老師您好!我司是一般納稅人,現(xiàn)是籌建期,進(jìn)行增值稅零申報(bào)的流程是:先插稅控盤(pán)→填增值稅申報(bào)表→開(kāi)票系統(tǒng)清卡嗎?
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2020-05-16
個(gè)體工商戶 未達(dá)起征點(diǎn) 開(kāi)票不含稅金額253843.57 怎么填增值稅納稅申報(bào)表?
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2021-04-02
老師就是每月初要金稅盤(pán)清卡呢,清卡的時(shí)候不是要填增值稅申報(bào)表呢么,我想問(wèn)一下填小微企業(yè)免稅銷售額那個(gè)數(shù)字是怎么算出來(lái)的呢?
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2020-03-22
收到勞務(wù)派遣公司開(kāi)具的人力資源發(fā)票(差額征稅),填增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)表金額欄時(shí),是用稅額/稅率的金額填(就是發(fā)票上的不含稅金額-差額征稅金額),還是直接按發(fā)票上的不含稅金額填寫(xiě),此份發(fā)票是差額征稅的,謝謝
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2018-06-03
有收到專票,但是沒(méi)有收入,暫時(shí)不認(rèn)證,就放在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。沒(méi)有留抵稅額,我的增值稅納稅申報(bào)表各個(gè)指標(biāo)空?qǐng)?bào)對(duì)嗎
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2022-02-08
增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表二)(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)) 其他8b中金額填寫(xiě)的是含稅價(jià) 還是不含稅價(jià)?就是總計(jì)動(dòng)車票金額2778.5 計(jì)算抵扣金額226.99 費(fèi)用2551.51 那欄是填寫(xiě)2551.51 還是2778.5?
1/2007
2020-10-15
增值稅納稅申報(bào)表2欄應(yīng)稅貨物銷售額要填嗎
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2021-06-05
外貿(mào)出口退稅企業(yè)確認(rèn)收入但未開(kāi)發(fā)票增值稅納稅申報(bào)表對(duì)應(yīng)的數(shù)字怎么填寫(xiě)?不開(kāi)票對(duì)下個(gè)月的納稅申報(bào)表會(huì)產(chǎn)生什么影響嗎?
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2023-01-16
老師,23年12月份的增值稅納稅申報(bào)表在哪里查,我們稅務(wù)系統(tǒng)改了,查了很久也沒(méi)查到
1/185
2024-05-15
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,增值稅納稅申報(bào)表主表,現(xiàn)在32行期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)),現(xiàn)在納稅申報(bào)表是-6萬(wàn)元,34行本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額為正數(shù)3萬(wàn)元,34行本期應(yīng)納稅額也是正數(shù)3萬(wàn)元,我現(xiàn)在賬面是正數(shù)3.2萬(wàn)元,我下期繳納時(shí)按照了34行3萬(wàn)元繳納給了稅務(wù),我那個(gè)32行是什么意思,我其實(shí)是多繳納了吧,為什么還需要在交稅呢,我賬面數(shù)是不是應(yīng)該和34行數(shù)據(jù)一致呢
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2024-09-19
老師,上個(gè)月開(kāi)的票,這個(gè)月紅沖了,上個(gè)月勾選的進(jìn)項(xiàng)是不是會(huì)成為留抵稅額?需要調(diào)整上月的增值稅納稅申報(bào)表嗎?
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2023-09-27
老師,填增值稅申報(bào)表,貿(mào)易公司,一般納稅人。 附表二第第25欄, 期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣“是填什么數(shù)呢?比如公司4月份認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為1000,銷項(xiàng)稅才960,那么是不是1000-960=40元,這個(gè)40是填在這一欄呢。公司進(jìn)項(xiàng)有好多,但都沒(méi)有認(rèn)證,那些沒(méi)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)需要填嗎?填在哪呢?
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2019-05-17