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老師好,小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)在申報(bào)2021年第一季度增值稅,企業(yè)未達(dá)起征點(diǎn)30萬(wàn),增值稅申報(bào)表怎么填,增值稅申報(bào)表主表15行到19行減免稅這塊怎么填? 減免這塊增值稅需不需要分未達(dá)起征點(diǎn)減免這部分和企業(yè)增值稅減免2%這部分? 拜托老師好好看看 謝謝謝謝
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2021-04-16
本月增值稅留抵,280元的航天技術(shù)維護(hù)費(fèi)。需要在附表四中填寫(xiě)嗎
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2022-04-08
第一次填報(bào)增值稅退稅表,已經(jīng)在上個(gè)月上傳的退稅申請(qǐng),也成功了,但是增值稅表格里一直都是零申報(bào)的,這個(gè)月報(bào)9月份的增值稅,但我在表填寫(xiě)退稅金額后,不通過(guò),不知道是怎么原因
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2021-10-10
8月剛成立的小規(guī)模企業(yè),9月含稅收入含稅收入3000(不含稅收入2912.62 ) 填增值稅申報(bào)表附列資料的時(shí)候填在哪里
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2018-10-19
?老師 我1月份 開(kāi)發(fā)票數(shù)是600萬(wàn) 但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就只有200萬(wàn)(專(zhuān)票+普票) 按照完工百分比確認(rèn)的收入是220萬(wàn) 那我增值稅納稅申報(bào)表表一的 銷(xiāo)售額是填寫(xiě)哪個(gè)數(shù)據(jù)啊
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2022-02-11
公司一年內(nèi)的銷(xiāo)售發(fā)票明細(xì)能不能發(fā)給意向客戶看?一般是不是增值稅納稅申報(bào)表就可以,不過(guò)要這個(gè)的客戶看的很少,不清楚年銷(xiāo)售發(fā)票能不能發(fā)?
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2023-03-13
請(qǐng)問(wèn)老師,我上個(gè)月申請(qǐng)的2020年的出口退稅已經(jīng)審批完成了,這個(gè)月填增值稅納稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填?
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2021-06-10
老師,企業(yè)是體育館,小規(guī)模企業(yè),開(kāi)的發(fā)票是體育服務(wù),增值稅納稅申報(bào)表是填貨物及勞務(wù) 還是服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)呢
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2023-01-07
免抵退稅申報(bào)匯總表,第8欄進(jìn)料加工核銷(xiāo)應(yīng)調(diào)整不得免征和抵扣稅額 與增值稅納稅申報(bào)表差額-5978.42元,這個(gè)怎樣處理
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2022-05-27
老師請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,小規(guī)模專(zhuān)票3個(gè)點(diǎn)的開(kāi)了5000元,1個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票開(kāi)了5萬(wàn)元,普通發(fā)票一個(gè)點(diǎn)的開(kāi)了20萬(wàn),增值稅納稅申報(bào)表要怎么填寫(xiě),20萬(wàn)普通發(fā)票我知道是填在11欄,一個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票不知道填哪里,
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2021-04-19
季度銷(xiāo)售額小于9萬(wàn)的填增值稅申報(bào)表是填小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額這一欄還是填到未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額這一欄呢?
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2017-11-23
請(qǐng)問(wèn)增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三)13%稅率的項(xiàng)目中的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目 期初余額 是什么意思?
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2022-12-13
您好,老師,民非企業(yè)中業(yè)務(wù)活動(dòng)表的收入與增值稅納稅申報(bào)表中的銷(xiāo)售收入不一致時(shí)要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢?
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2022-03-29
老師,我想問(wèn)問(wèn)2月份更正了11月-1月的增值稅申報(bào)表,更正申報(bào)后11-12月不用繳納增值稅,原來(lái)是要繳納的。然后3月份收到了之前繳納部分的稅款,請(qǐng)問(wèn)我在3月份怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理?
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2023-04-11
《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》免稅項(xiàng)目第1列【免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額]合計(jì)值
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2024-02-23
申報(bào)年度企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí),免征增值稅應(yīng)填列哪一欄
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2020-03-21
小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售的是免稅產(chǎn)品增值稅申報(bào)表怎么申報(bào)
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2021-10-21
老師好 明細(xì)賬上增值稅上年結(jié)轉(zhuǎn)借方余額是4744.39 但是申報(bào)表上增值稅留底稅額是2704.39 申報(bào)表上能看懂 但是明細(xì)賬上的增值稅借方余額 我不知道是怎么算的 我也不知道這個(gè)跟申報(bào)表上的留底稅額是什么關(guān)系
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2020-05-18
老師,我在填那個(gè)增值稅報(bào)稅的,火車(chē)票抵扣填附表的哪些項(xiàng)目啊
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2021-04-09
一般納稅人月報(bào)增值稅及附加,季度填財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)企業(yè)所得對(duì)吧?
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2019-07-11