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國際貨運(yùn)代理公司,是代理服務(wù),增值稅免稅優(yōu)惠需要去國稅局備案嗎?
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2019-11-21
# 提問 #疫情免增值稅 填本期免稅額是按含稅收入還是按不含稅收入?求準(zhǔn)答復(fù)
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2020-03-18
前兩個季度的增值稅銷售額超過了100萬,現(xiàn)在這個季度開票6萬多是不是不能享受小微減免稅額了呢?
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2019-01-14
老師 國稅2016年第29號 國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布《營業(yè)稅改征增值稅 跨境應(yīng)稅行為增值稅免稅管理辦法(試行)》的公告 如果租用國內(nèi)集裝箱用于出口貨物用,出租集裝箱的公司能享受增值稅免稅優(yōu)惠嗎?
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2024-07-01
3萬一下減免的增值稅入的營業(yè)外收入-減免稅,匯算清繳時要納稅調(diào)增嗎?能不能入政府補(bǔ)助?政府補(bǔ)助就不用調(diào)增嗎?
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2018-12-29
小規(guī)模免增值稅后的分錄 借方是之前的分錄反過來嗎,之前貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅?
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2018-10-08
一般納稅人我知道,備完減免案增值稅是 0稅率,小規(guī)模銷售蔬菜增值稅是0稅率嗎
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2018-10-15
小規(guī)模納稅人嗯,應(yīng)繳納增值稅,季度不超45萬元的免稅的增值稅,計(jì)入營業(yè)外收入嗎?
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2023-03-14
現(xiàn)在小規(guī)模企業(yè)增值稅按季收入多少以下免增值稅,以前是9萬,現(xiàn)在政策有變化嗎?
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2018-10-09
老師,今年12月份成立的個體戶,本月開具增值稅23萬元,按季申報,增值稅可以免征嗎?
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2019-12-28
已交稅金,轉(zhuǎn)出未交增值稅,轉(zhuǎn)出多交增值稅,減免稅款是記應(yīng)交稅費(fèi)的借方還是貸方
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2019-03-17
老師好,小規(guī)模納稅人,享受免征增值稅的優(yōu)惠政策季末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫
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2020-01-06
老師,稅控盤應(yīng)交稅費(fèi)一一應(yīng)交增值稅一一減免稅 是不是也需轉(zhuǎn)到末轉(zhuǎn)出增值稅里
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2018-12-10
老師,最新增值稅小規(guī)模納稅人《增值稅減免稅申報明細(xì)表》中的減稅性質(zhì)代碼及名稱
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2020-07-09
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,結(jié)轉(zhuǎn)收入的時候計(jì)提增值稅,如季度收入未超過30萬,免征增值稅,那計(jì)提的增值稅怎么處理呢
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2020-11-20
某公司為制造業(yè)增值稅一般納稅人,生產(chǎn)M產(chǎn)品耗用的甲材料按實(shí)際成本核算,并采用先進(jìn)先出法計(jì)價。 2020年12月初結(jié)存甲材料1 000千克,單位成本為0.6萬元/千克,未計(jì)提存貨跌價準(zhǔn)備。12月份該公司發(fā)生 與甲材料有關(guān)的業(yè)務(wù)如下: (1) 5日,購入甲材料600千克并驗(yàn)收入庫,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為360萬元,增值稅稅額為46.8萬元,另以銀行存款支付與材料采購相關(guān)的支出共計(jì)6.51萬元,其中:運(yùn)費(fèi)5萬元、增值稅稅額為0.45萬元,保險費(fèi)1萬元、增值稅稅額為0.06萬元,運(yùn)費(fèi)及保險費(fèi)均已取得增值稅專用發(fā)票。 (2)6日,銷售甲材料一批,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為270萬元,增值稅稅額為35.1萬元,全部款項(xiàng)尚未收到。該銷售業(yè)務(wù)符合收入確認(rèn)條件。
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2023-06-05
老師,去年小規(guī)模增值稅3%減按1%征收,我看前面會計(jì)做的,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,按1%做的,后面又將2%的減免做為,借:現(xiàn)金 貸:營業(yè)外收入-減免增值稅。這樣做不對吧,公司又沒有實(shí)際收到稅局退回的錢,直接做一筆應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 1% 就可以了吧?后面的減免增值稅還要做分錄嗎? 正確做賬是否是,借:應(yīng)收賬款??貸:主營業(yè)務(wù)收入??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅????交完后??借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅????貸:銀行存款???忽略2%減免。不是的話,正確分錄是什么樣的呢
1/455
2021-04-24
請問2020年1月至3月收入不到30萬元,在填寫申請表時,系統(tǒng)自計(jì)算為3點(diǎn)的增值稅,實(shí)際上開出的是1點(diǎn)稅率的發(fā)票。這個減免稅額是按報表入賬還是按開票入賬?該如何入賬?
1/641
2020-04-09
我們公司是餐飲業(yè) 疫情期間免稅 增值稅免稅銷售額是146628.62,那附列資料這邊那怎么填寫呢??
1/472
2020-07-14
那 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 這個科目月末如何結(jié)轉(zhuǎn)
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2017-12-13