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如果單位計(jì)提壞賬, 分錄如下:借:信用減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備 借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費(fèi)用 若以后年度計(jì)提的壞賬又收不回來,而且企業(yè)今后未來幾年都是虧損狀態(tài) ,這種情況下,這筆分錄還用做嗎? 借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費(fèi)用 那之前做的分錄
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2022-03-18
我在做稅審報(bào)告的時(shí)候發(fā)現(xiàn)我們公司19年8月有一筆繳納18年度的企業(yè)所得稅的分錄,導(dǎo)致我的未分配利潤審定表不平,請(qǐng)問我那一筆繳納18年度的企業(yè)所得稅的稅款應(yīng)該在未分配利潤審定表哪里填寫?才能使他們平
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2020-05-11
老師,我年初新建賬,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)本年利潤期初貸方有余額,而且去年也是按這個(gè)利潤預(yù)交了企業(yè)所得稅的,應(yīng)該是換了軟件忘記結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤了,現(xiàn)在還可以結(jié)轉(zhuǎn)不
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2020-04-09
只有貨幣資金,實(shí)收資本未分配利潤如何填寫所得稅清算申報(bào)表
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2023-12-05
為什么所得稅費(fèi)用結(jié)賬到本年利潤,而不是未分配利潤?
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2019-01-15
老師,您好!實(shí)收資本50萬,未分配利潤50萬,20萬轉(zhuǎn)讓20%的投權(quán)?關(guān)于個(gè)稅計(jì)算第一種方法。轉(zhuǎn)讓所得=20-(50+50)*20%=0不交個(gè)人所得稅。第二種方法。轉(zhuǎn)讓所得=20-50*20%-50*80%*20%=2萬 個(gè)稅2萬*20%=0.4萬,哪個(gè)方法正確,幫忙解釋一下原理,謝謝!
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2022-09-14
請(qǐng)教老師,居民企業(yè)之間的投資分紅不需交個(gè)人所得稅,但是被分得的企業(yè)要想把自己的未分配利潤分紅不是還得交20%個(gè)稅嗎?如何稅務(wù)籌劃避免交這個(gè)個(gè)稅呢?
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2021-03-12
老師,未分配利潤和本年利潤影響企業(yè)所得稅么?
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2019-12-09
想問下,公司之前股東會(huì)決議,將未分配利潤直接轉(zhuǎn)增為實(shí)收資本,不再對(duì)股東個(gè)人分紅,產(chǎn)生了個(gè)人所得稅并計(jì)提了。這部分個(gè)人所得稅具體應(yīng)該如何申報(bào)繳納呢?
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2023-11-21
老師您好!剛接收了公司會(huì)計(jì),發(fā)現(xiàn)以前年度企業(yè)所得稅虧損彌補(bǔ)的金額跟實(shí)際賬本報(bào)表的未分配利潤的金額不一致,這種情況怎么處理呢?從2016年開始就不對(duì)了
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2020-03-23
你好,有一家公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,未分配利潤為負(fù)數(shù),有實(shí)收資本,要怎樣算個(gè)人所得稅
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2022-02-23
老師您好,匯算清繳企業(yè)所得稅,要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤嗎?
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2020-07-20
以前虧損快彌補(bǔ)完了,利潤表上未分配利潤是正數(shù)了,那么接下來交企業(yè)所得稅是按利潤總額累計(jì)金額來交?還是按未分配利潤的累計(jì)金額來交所得稅?
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2018-05-04
匯算清繳后企業(yè)所得稅與未分配利潤的關(guān)系如何做憑證
1/2891
2020-05-27
假設(shè)年初未分配利潤借方有余額,算所得稅費(fèi)用時(shí)已經(jīng)減過虧損了,為什么提法定盈余公積還要再用凈利潤減去虧損
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2022-01-31
老師,我年末結(jié)轉(zhuǎn)利潤的分錄做錯(cuò)了怎么辦,應(yīng)該是借:本年利潤,貸:未分配利潤,我做成了借:本年利潤,貸:應(yīng)交所得稅怎么辦,下一年度還能調(diào)整嘛,怎么調(diào)整
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2021-01-22
一月繳納的企業(yè)所得稅,在做匯算清繳時(shí),影響未分配利潤嗎
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2021-04-09
18年我物業(yè)公司錄用退伍軍人和下崗職工后,國稅實(shí)行三年優(yōu)惠政策抵增值稅和附加稅后退回給我公司,請(qǐng)問分錄怎么做?,
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2019-07-05
我們收到了匯算清繳去年所得稅退稅,那完整的分錄是這樣嗎?借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅金――企業(yè)所得稅借:應(yīng)交稅金――企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配――未分配利潤
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2018-07-05
企業(yè)發(fā)放不超過當(dāng)?shù)匮a(bǔ)貼的采暖費(fèi)免征所得稅,超出部分需要并入當(dāng)月工資繳納所得稅,如果當(dāng)月工資加超出部分的采暖費(fèi)還是未超過3500,是不是這部分采暖費(fèi)就不用繳納個(gè)人所得稅了?
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2017-12-07