国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

借款10000萬元,分5年償還,利息10%,試分別按照等額利息,等額本金,等額償
1/1675
2022-10-31
兩個公司之間經(jīng)常有借款往來要如何做賬?
1/3388
2020-06-29
1,長期借款所發(fā)生的利息支出,可能借記的科目有( ? )。(需要解析) A 管理費用????? B 財務(wù)費用???? ??C 在建工程?? ??D 應(yīng)付利息 2.長期借款所發(fā)生的利息支出,可能借記的科目有( ? )。(需要解析) A銷售費用?????? B 財務(wù)費用?????? C 在建工程???? D 管理費用
1/2789
2020-05-25
以前的會計取錢收到貨款計入借,應(yīng)付賬款,貸應(yīng)收賬款,發(fā)工資是這樣做分路的借管理費用貸,應(yīng)付職工薪酬。借應(yīng)付職工薪酬,貸應(yīng)付賬款這樣做合理嗎?
1/1243
2017-01-24
快賬軟件中,做憑證,通過個貸系統(tǒng)到賬的款項,貸方為短期借款,借方為銀行存款吧?而個貸產(chǎn)生的利息,貸方為銀行存款,借方為財務(wù)費用手續(xù)費,這樣對嗎?
1/636
2018-12-17
老師 我在收上級單位工資經(jīng)費時,記 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-xx單位,在支付時記 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 計提 借 管理費用 貸 銀行存款,這樣對嗎
1/616
2021-02-22
3月的物業(yè)費1月已開票付款, 1月做賬 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 3月做賬 借:管理費用 借:其他應(yīng)付款 我們公司之前的會計是這樣做賬的,可以嗎?
3/79
2024-04-09
這月的銀行流水中,老板借款5000元,備注是差旅費。做賬分錄是借,其他應(yīng)收款5000,貸銀行存款5000。報銷的時候,借,管理費用-差旅費5000;貸其他應(yīng)收款5000。對嗎
1/1301
2017-11-01
老師:收到單位銀行存款利息應(yīng)該怎么做分錄? 借:銀行存款 10 貸:財務(wù)費用 10 還是: 借:銀行存款 10 貸:財務(wù)費用 -10(借方) 由于用的是用友軟件,財務(wù)費用做到貸方UFO報表取不到數(shù)。 老師:哪種做法合適?另外能做到利息收入嗎?
1/530
2016-12-24
上月工裝專票到賬后,借管理費用 應(yīng)交稅費 貸應(yīng)付賬款 本月支付時 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 一部分費用從工資里扣除 借應(yīng)付職工應(yīng)酬 貸應(yīng)收賬款 銀行存款 應(yīng)交稅費 這個代墊的工裝費后期如何做平?
1/1433
2022-05-11
收到農(nóng)機局轉(zhuǎn)來水費600 財務(wù)會計:借銀行存款貸其他應(yīng)付款 不做預(yù)算會計 支付農(nóng)機局水費3000 財務(wù)會計:借其他應(yīng)付款600貸銀行存款600,借業(yè)務(wù)活動費用2400貸零余額用款額度2400 預(yù)算會計怎么做呀?
1/439
2021-10-22
2019年12月8日,采購部張強填制借款單,借款金額15000元,款項用于采購商品備用金,借款單經(jīng)總經(jīng)理周建毓簽署同意借支后交到財務(wù)部審核;審核無誤后由出納予以企業(yè)網(wǎng)銀付訖. 2019年12月9日,采購部張強填制費用報銷單,報銷購買電腦等辦公用品的費用,經(jīng)總經(jīng)理周建毓簽署同意報銷后交由財務(wù)部審核(電腦筆記本一臺4299元,繪畫板一臺699元,文件柜5座共2800元,保險柜2座共3200元,辦公臺5張共4002元);財務(wù)部審核無誤后從張強的采購借款中直接核銷。問題:請問出納要做幾筆帳,怎么做?請問會計要做幾筆帳,怎么做?
2/2338
2020-05-20
之前公司領(lǐng)導(dǎo)借款了,后來給公司買了固定資產(chǎn)入賬,做的是借:固定資產(chǎn)貸:其他應(yīng)收款但是現(xiàn)在他又用發(fā)票報銷了費用我寫的是借:管理費用貸,銀行存款可是這樣其他應(yīng)收款那里又不對這要怎么做啊
1/2192
2018-07-28
老師您好,如果取得350萬利率為8%的長期借款,本年支付工程款300萬元,付利息時300萬元資本化,50萬元費用化, 還是350萬元都資本化計入在建工程
1/877
2020-05-01
突然想起來,去年7-12月公司有筆長期借款每月利息忘了計提,這筆借款是三年,每月付息,到期一次還本。我每月忘了計提,我的分錄是借:財務(wù)費用~利息支出 貸銀行存款,怎么辦呀? 有啥影響嗎?
1/1321
2022-01-28
為什么借方是制造費用
2/471
2021-06-23
專用發(fā)票未認證會計分錄?借:原材料,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅;貸:應(yīng)付賬款,還是可以,借:原材料,借:其他應(yīng)收款-待認證進項稅;貸:應(yīng)付賬款,哪個對?
1/1086
2019-09-14
初級會計實務(wù)中歸還短期借款業(yè)務(wù)試題
1/703
2015-12-07
銀行給我們公司寄了長期借款的對賬單要求我們公司蓋章,但是對賬單上面的本金的金額比我們賬上的少,這樣是不是帳面上的金額要調(diào)整成和銀行對賬單一樣的金額呢
1/760
2018-01-23
應(yīng)收利息是指企業(yè)按照合同約定應(yīng)支付的利息,包括預(yù)提短期借款利息、分期付息到期還本的長期借款、企業(yè)債券等應(yīng)支付的利息。( ?。? ?這道題為什么錯誤
1/4426
2020-03-19
添加到桌面