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老師,請(qǐng)問(wèn)項(xiàng)目已完成可以先結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款。等支付發(fā)票回來(lái):借:應(yīng)付賬款貸銀行存款嗎?
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2022-03-04
在長(zhǎng)期借款中按月計(jì)提利息費(fèi) 借方:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸方:長(zhǎng)期借款-應(yīng)計(jì)利息,這里的利息是不是已經(jīng)用銀行存款支付
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2017-03-10
駕校企業(yè)繳納了2021-2023年房租,只開(kāi)了2021年發(fā)票。怎么做賬?是不是應(yīng)該 第一步: 借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用(有票) 借預(yù)付賬款(無(wú)票),貸銀行存款。 第二步:每月分?jǐn)傋饨穑韫芾碣M(fèi)用及主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。 第三步:明年票到再做 借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用(票到部分),貸預(yù)付賬款
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2021-03-29
我想把本月支出收入 盈利這三個(gè)數(shù)據(jù)可視化,用餅圖表示嗎還是用什么
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2024-09-02
老師它是一個(gè)綠化公司做了一個(gè)工程,什么成本費(fèi)用都是以乙方的名義出的,開(kāi)的發(fā)票也是以乙方的名字開(kāi)的,稅也是乙方交的,綠化公司有一個(gè)分戶在乙方,現(xiàn)在乙方公司的賬戶被凍結(jié)了,甲方撥付尾款就無(wú)法撥付在乙方的賬戶上,本來(lái)這個(gè)工程本身就綠化公司做的,收益也是綠化公司的,現(xiàn)在甲方乙方還有綠化公司就商量將這筆錢轉(zhuǎn)到綠化公司的賬戶上,請(qǐng)問(wèn)綠化公司還要交稅嗎?還有就是如果轉(zhuǎn)在綠化公司的公戶上又如何從公戶上轉(zhuǎn)到法人的私人賬戶上,而不違法不用交稅,因?yàn)檫@本身就是他的純收益?備注綠化公司和乙方是有經(jīng)濟(jì)合同的,甲方是政府
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2019-09-08
老師,發(fā)放職工工資,借:應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款 對(duì)于設(shè)定提存計(jì)劃 借:應(yīng)付職工薪酬—— 設(shè)定提存計(jì)劃 貸,銀行存款 支付職工的培訓(xùn)費(fèi) 借:管理費(fèi)用 貸,應(yīng)付職 薪酬——職工福利費(fèi) 繳納養(yǎng)老保險(xiǎn) 借:應(yīng)付職工薪酬——設(shè)定提存——基本基本養(yǎng)老保險(xiǎn) 貸:其他應(yīng)付款——基本養(yǎng)老費(fèi)
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2021-03-31
公司能否用還給的法人的借款應(yīng)付賬款沖法人向公司的借款應(yīng)收賬款
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2018-07-11
我們企業(yè)是股份制企業(yè),在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中進(jìn)行了擴(kuò)建,擴(kuò)建的錢當(dāng)時(shí)是營(yíng)業(yè)收入直接費(fèi)用化,現(xiàn)在想把這些擴(kuò)建的錢股本化,這個(gè)如何轉(zhuǎn)化?
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2019-07-11
之前預(yù)付的款項(xiàng),這筆款項(xiàng)屬于研發(fā)費(fèi)用化,我的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該如何記賬
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2018-01-13
老師這個(gè)為何是長(zhǎng)期借款?是因?yàn)榭缒甓葐?不是預(yù)收賬款什么的
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2016-10-20
老師:我公司支付借款利息時(shí),分錄為:借:開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用—借款利息,貸:銀行存款,憑證后面附借款利息計(jì)算表可以嗎?
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2019-08-07
師?企業(yè)之間借款怎么做分錄,還用短期借款這個(gè)科目嗎?我企業(yè)借甲企業(yè),直接做:借銀行存款貸其它應(yīng)付款可以嗎?
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2022-03-28
老師,第一問(wèn)的權(quán)益變化,資本公積有變化,是面值為1.2萬(wàn)股*2.5=3,市價(jià)為1.2萬(wàn)股*20=24萬(wàn),故資本公積變化=21,對(duì)嗎
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2020-03-16
研發(fā)費(fèi)用費(fèi)用化支出,暫時(shí)無(wú)法歸集到某個(gè)項(xiàng)目成本的,先入什么科目好
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2021-03-05
不用結(jié)賬本年利潤(rùn)嗎? 借;本年利潤(rùn) 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸;本年利潤(rùn)
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2017-07-05
老師用的快賬,我計(jì)提工資借管理費(fèi)用代應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬代銀行存款。結(jié)轉(zhuǎn)代管理費(fèi)用工資 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。最后自定義結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。但是自定義結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)我的報(bào)表和賬上的本年利潤(rùn)不對(duì)了,我哪里錯(cuò)了呢?
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2020-04-17
老師,我平時(shí)工資分成兩部分來(lái)做,一部分入管理費(fèi)用,每月計(jì)提發(fā)放,另一部分是維護(hù)人員工資,才發(fā)放到2月份,公司在6月開(kāi)始變更法人,7月變更結(jié)束,股權(quán)是無(wú)償轉(zhuǎn)讓的,請(qǐng)問(wèn)老師,我在7月向新法人借款20萬(wàn)來(lái)發(fā)放了維護(hù)人員3-6月的工資,這樣做是否正確?
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2019-08-23
老師,請(qǐng)問(wèn)去年還借款做成了財(cái)務(wù)費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)今年怎么調(diào)帳
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2022-01-23
母子公司的借款在合并報(bào)表中需要抵消嗎,利息費(fèi)用需要抵消嗎
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2021-07-12
現(xiàn)在開(kāi)了一個(gè)基本戶,銀行讓分12筆存入10000元,去柜臺(tái)存的現(xiàn)金,我看柜臺(tái)在備注那寫的其他收入,到時(shí)候我做賬要怎么做呀?能掛股東的借款嗎?
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2017-02-16