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本月領(lǐng)用:借生產(chǎn)成本貸原材料,然后借庫(kù)存商品貸生產(chǎn)成本如何來(lái)理解
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2022-02-16
公司向個(gè)人借款,有借款合同,利息費(fèi)用能做可以扣除嗎?
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2017-11-07
2016年11月保險(xiǎn)做的,借:預(yù)付賬款-保險(xiǎn):4313.43元,貸:其他應(yīng)付款:4313.43元,月底攤銷,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本:359.45元,貸:預(yù)付賬款-保險(xiǎn):359.45元,12月買保險(xiǎn)做的,借:預(yù)付賬款-保險(xiǎn)13944元,貸:其他應(yīng)付款:13944元,月底攤銷時(shí):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1521.45元,貸:預(yù)付賬款-保險(xiǎn):1521.45元,要在2017年1月改成待攤費(fèi)用改怎么改???能說(shuō)仔細(xì)點(diǎn)嗎?
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2017-04-06
請(qǐng)問(wèn)老師,我是咨詢類小規(guī)模,想把費(fèi)用做到成本里面 ,是不是 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資 貸管理費(fèi)用-工資, 發(fā)工資的時(shí)候就是借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款嗎
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2022-04-26
下列不是發(fā)生壞賬損失時(shí)應(yīng)做的賬務(wù)處理的是( )。 A.借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款 B.借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款 C.借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 D.借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款
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2017-08-15
應(yīng)收賬款期初借方余額8萬(wàn)元,本期發(fā)生應(yīng)收賬款2萬(wàn)元,期末尚有借方余額5萬(wàn)元該企業(yè)本月回收的應(yīng)收賬款
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2015-10-21
股票發(fā)行費(fèi)用沖減資本公積一股本溢價(jià),甲公司應(yīng)編制的會(huì)計(jì)分錄為: 借:其他貨幣資金30042.5 貸:股本5000 資本公積一股本溢價(jià)25042.5[(6.1*5000)*(1-1.5%)-5000] 為什么借方是其他貨幣資金,不是存出投資款或者銀行存款?
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2022-07-13
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,6月暫估入庫(kù),借:庫(kù)存商品100,貸:應(yīng)付賬款100, 6月銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100,貸:庫(kù)存商品100 7月來(lái)票紅沖暫估入庫(kù),借:庫(kù)存商品-100,貸:應(yīng)付賬款-100 正確的發(fā)票入庫(kù),借:庫(kù)存商品100,銀行存款:100, 6月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本不用紅沖了吧!我這樣做是對(duì)的吧
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2018-10-19
我們做的自動(dòng)化控制設(shè)備,包含軟件、硬件兩部分,現(xiàn)在想把材料,人工按照設(shè)備名稱入研發(fā)支出科目,幫我看看這個(gè)分錄對(duì)不對(duì)?一、購(gòu)買材料時(shí)借:原材料 貸:銀行存款二、領(lǐng)用時(shí)借:研發(fā)支出—材料成本 貸:原材料三、人工費(fèi)借:研發(fā)支出—人工工資、社保 貸:應(yīng)付職工薪酬 四、設(shè)備做好交付客戶時(shí),確認(rèn)收入借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 五、結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 1貸:研發(fā)支出我想問(wèn),最后研發(fā)支出要不要再轉(zhuǎn)到研發(fā)費(fèi)用科目下,還是就放在研發(fā)支出科目
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2018-04-20
公司4月預(yù)付了房租100 沒(méi)收到發(fā)票 直接做分錄借管理費(fèi)用100 貸銀行存款100 7月又預(yù)付一筆房租借預(yù)付賬款300貸銀行存款300因?yàn)闆](méi)收到票8月沖銷了第一筆借:管理費(fèi)用-100銀行存款—1003.更正借:預(yù)付賬款100貸:銀行存款100結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤(rùn)—100貸:管理費(fèi)用—100這個(gè)到底要不要沖銷呢,還是都記管理費(fèi)用,等發(fā)票來(lái)了把發(fā)票付在屏證后邊我們是專票
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2018-10-12
短期借款借方減少,財(cái)務(wù)費(fèi)用借方增加,能放在一起?
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2016-06-19
員工借支 借 管理費(fèi)用-借支 貸 其他應(yīng)收款~xx可以嗎
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2019-04-05
公司是小規(guī)模納稅人,做科學(xué)技術(shù)研發(fā)的,開(kāi)發(fā)階段的會(huì)計(jì)處理借:研發(fā)支出――項(xiàng)目――資本化支出貸:原材料什么時(shí)候才把資本化支出轉(zhuǎn)入無(wú)形資產(chǎn)?無(wú)形資產(chǎn)什么時(shí)候才可以攤銷?
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2018-10-12
駕校企業(yè)繳納了2021-2023年房租,只開(kāi)了2021年發(fā)票。怎么做賬?是不是應(yīng)該 第一步: 借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用(有票) 借預(yù)付賬款(無(wú)票),貸銀行存款。 第二步:每月分?jǐn)傋饨?,借管理費(fèi)用及主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。 第三步:明年票到再做 借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用(票到部分),貸預(yù)付賬款
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2021-03-29
在長(zhǎng)期借款中按月計(jì)提利息費(fèi) 借方:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸方:長(zhǎng)期借款-應(yīng)計(jì)利息,這里的利息是不是已經(jīng)用銀行存款支付
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2017-03-10
企業(yè)之間借款怎么做分錄,還用短期借款這個(gè)科目嗎?我企業(yè)借甲企業(yè),直接做:借銀行存款貸其它應(yīng)付款可以嗎?
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2023-03-16
學(xué)校支取備用金用做日常費(fèi)用報(bào)銷,支取備用金時(shí)填寫(xiě)“借款憑證”,如果沒(méi)有此票,用“借款單”可以么?
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2018-03-03
之前預(yù)付的款項(xiàng),這筆款項(xiàng)屬于研發(fā)費(fèi)用化,我的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該如何記賬
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2018-01-13
老師它是一個(gè)綠化公司做了一個(gè)工程,什么成本費(fèi)用都是以乙方的名義出的,開(kāi)的發(fā)票也是以乙方的名字開(kāi)的,稅也是乙方交的,綠化公司有一個(gè)分戶在乙方,現(xiàn)在乙方公司的賬戶被凍結(jié)了,甲方撥付尾款就無(wú)法撥付在乙方的賬戶上,本來(lái)這個(gè)工程本身就綠化公司做的,收益也是綠化公司的,現(xiàn)在甲方乙方還有綠化公司就商量將這筆錢轉(zhuǎn)到綠化公司的賬戶上,請(qǐng)問(wèn)綠化公司還要交稅嗎?還有就是如果轉(zhuǎn)在綠化公司的公戶上又如何從公戶上轉(zhuǎn)到法人的私人賬戶上,而不違法不用交稅,因?yàn)檫@本身就是他的純收益?備注綠化公司和乙方是有經(jīng)濟(jì)合同的,甲方是政府
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2019-09-08
我們企業(yè)是股份制企業(yè),在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中進(jìn)行了擴(kuò)建,擴(kuò)建的錢當(dāng)時(shí)是營(yíng)業(yè)收入直接費(fèi)用化,現(xiàn)在想把這些擴(kuò)建的錢股本化,這個(gè)如何轉(zhuǎn)化?
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2019-07-11