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老師,借款20萬,利息7厘,每個月利息就是20萬乘以0.007,每個月就是還1400的利息對吧
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2022-04-08
公司要注銷但是有借款沒收回來怎么辦
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2020-06-27
老師,請問公司問銀行借款利息怎么計(jì)算呀?有沒有什么快速計(jì)算的方法呀?請指教,謝謝老師
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2020-06-16
公司轉(zhuǎn)賬到員工賬上,不交稅,打借款可以嗎,可以借多少錢20-30萬可以嗎?
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2019-09-02
外部人員向公司借款分錄怎么寫?
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2019-12-31
老師:發(fā)放工資時可以做:借:管理費(fèi)用~工資 管理費(fèi)用~社保 紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~個稅 銀行存款 繳納社保時:借 :管理費(fèi)用~社保 貸:銀行存款?
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2019-03-12
借:管理費(fèi)用 600000 貸:預(yù)提費(fèi)用 600000;借:預(yù)提費(fèi)用 600000 貸:其他應(yīng)收款 600000,這樣做完以后,報表上其他應(yīng)收款+60萬,非流動負(fù)債+60萬,是這樣嗎?
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2019-02-20
借:管理費(fèi)用社保少記的7元1789.54 其他應(yīng)收款-員工社???41.26 營業(yè)外支出多記了7元。19.59 貸:銀行存款2750.39,,,,,,,,,更正:借;管理費(fèi)用社保款 7 貸; 營業(yè)外支出 滯納金7(負(fù)數(shù))請問借貨方合計(jì)數(shù)是多少 摘要:結(jié)轉(zhuǎn)本期損益,借:營業(yè)外支出7 (負(fù)數(shù))貸:本年利潤7請問借貨方合計(jì)數(shù)是多少 借:本年利潤7,貸:管理費(fèi)用7
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2015-12-09
5日向銀行申請2年期的借款100000元存入銀行存款戶
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2022-07-01
請問銀行公戶必須每筆流水都得寫清楚么?比如付款不夠了從員工借款五萬,當(dāng)天銷售收款收到五萬又還給員工,這員工流水五萬還用寫么?可以省略么?
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2022-01-17
老師,請問下A以支付B公司貨款為由貸款600W,現(xiàn)B公司將款以借款名義轉(zhuǎn)給C公司,1年后C公司將600W歸還B公司,B公司將600W還給A公司。B公司要怎么做賬,能這樣轉(zhuǎn)賬嘛。
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2020-08-25
新公司成立后,向個人借款墊資,款項(xiàng)必須到公帳上,因?yàn)橐督o合作商,待收回貨款后我要還給他人,對方不需要利息,這筆款我該以什么名義進(jìn)來,又以什么名義出去比較好呢?
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2017-05-23
之前員工有借支的,就用了其他應(yīng)收款科目借貸方,這樣對賬看個人的報銷也很清晰,現(xiàn)在沒有借支了,是不是可以直接借管理費(fèi)用貸銀行存款?但是對賬好像不太方便
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2020-07-13
四、案例分析題 司云公司2019年1月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 1.2日,收到云飛公司授入資本全10000元,存入銀行; 2.6日,向流公司買甲村料600元,材料已驗(yàn)收入庫,數(shù)項(xiàng)來付(暫不考增值稅); 3.9日,從銀行提取現(xiàn)全95000元,以備發(fā)放工資 4.12日,公司用銀行存償還到期的短期借款100000元; 5.15日,公司采購員張?jiān)瞥霾?預(yù)借差旅費(fèi)3000元,用庫存現(xiàn)全支竹 6.19日,收到江海公司前久貨款16000元,存入銀行; 7.20日,生產(chǎn)車間領(lǐng)用甲材料50000元,投入A產(chǎn)品生產(chǎn) 8.23日,公司用庫存現(xiàn)全500元購買辦公用品 9.25日,公司用銀行存支付首欠江流公司貨款60000元; 10.31日,經(jīng)公司董事會決議,用資本公積轉(zhuǎn)增資本5000元 請根據(jù)如上材料憲成: (1)運(yùn)用借貨記賬法編制相應(yīng)會計(jì)分錄; (2)登記銀行存和原材料“T”形賬戶(銀行存款和原材料賬戶期初余額分別為 260000元和20000元); (3)編制本月總分類賬戶本期發(fā)生額試算平衡表
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2022-05-21
銷售商品后扣除預(yù)收賬款,剩余費(fèi)用暫未付款,借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)。但是借方為什么不能是應(yīng)收賬款
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2023-03-01
老師我去報銷差旅費(fèi),我自己先墊款的,是不是寫 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款__XXX 實(shí)際報銷時 借:其他應(yīng)付款__XXX 貸:銀行存款
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2019-11-22
建筑行業(yè)的項(xiàng)目部向公司借款,用于支付材料款,公司收到借款單后直接將款項(xiàng)支付給了材料商,應(yīng)如何做賬務(wù)處理?
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2019-09-12
您好老師 請問一下我司付給員工是用其他應(yīng)付款法人,那么我司現(xiàn)在支付給法人5000元,我是借其他應(yīng)收款啊還是用借其他應(yīng)付款呢
1/577
2020-07-16
老師,借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出,貸:銀行存款 替換成 ,借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 貸:銀行存款 這樣月底就不用把研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用了 可以這樣操作嗎?
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2021-03-17
會計(jì):記賬憑證,預(yù)收貨款-借:銀行存款 貸:預(yù)收貨款;提貨-借:預(yù)收貨款 貸:主營業(yè)務(wù)收入這樣書寫正確不?出納是不是只用登記本月預(yù)收貨款如-借:銀行存款?次月提貨不需要登記?
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2017-05-11