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老師,新注冊(cè)公司申報(bào)殘疾人就業(yè)保障金繳費(fèi)申報(bào)表是不是填零申報(bào)呀?
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2021-10-12
新個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候,只有工資薪金,其他獎(jiǎng)金什么的都沒有,還有填寫申報(bào)表嗎
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2019-02-21
印花稅里的零申報(bào)表代理機(jī)構(gòu)怎么填
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2019-07-05
國稅申報(bào)表中的“行業(yè)信息確認(rèn)”表,是不是只在“確認(rèn)行業(yè)”欄內(nèi)進(jìn)行填寫,第一行國標(biāo)行業(yè)已自動(dòng)出來相應(yīng)的數(shù)據(jù),出來的依據(jù)是什么?我們屬于零售圖書,但是自動(dòng)顯示出來的是批發(fā)業(yè),需要我們?cè)傩薷囊幌率敲矗?/span>
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2018-02-05
想更改地稅申報(bào)表上報(bào)稅人員信息,要怎樣操作呢,
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2017-06-12
單位的個(gè)稅申報(bào)在大廳做了更正申報(bào),怎么在客戶端下載更正后的申報(bào)表
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2022-01-21
地稅申報(bào)表中,車船稅需要申報(bào)嗎,每年繳納車險(xiǎn)的時(shí)候,保險(xiǎn)公司都已經(jīng)代扣繳了吧,所以無需申報(bào),對(duì)嗎
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2017-07-15
老師,營改增小規(guī)模納稅人的增值稅申報(bào)表申報(bào)季不到9萬的要填寫附表嗎,到了9萬的是把超出部分填入附表,還是所有銷售額,在金稅三期的申報(bào)中
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2016-11-28
老師地稅這個(gè)申報(bào),第一個(gè)通用申報(bào)表附加稅的,我這個(gè)月銷售收入5800,是不是免增值稅,那我這個(gè)表0申報(bào)?然后國稅的時(shí)候我再填那個(gè)增值稅免稅的表?
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2018-01-04
公司在10月之前是小規(guī)模,是核定征收財(cái)務(wù)報(bào)表以前一直沒報(bào)。 10月申請(qǐng)為一般納稅人,申報(bào)時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表是不是需要把9月底的報(bào)表補(bǔ)進(jìn)申報(bào)系統(tǒng)了
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2017-10-25
小規(guī)模納稅人銷售額未達(dá)到9萬填了增值稅申報(bào)表,請(qǐng)問老師增值稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表還需要填嗎?
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2019-01-10
2月份的增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)增值稅專用發(fā)票,這個(gè)月不小心認(rèn)證了,現(xiàn)在怎么填申報(bào)表呢?因?yàn)橹吧陥?bào)的申報(bào)表表四里,已經(jīng)填了480元
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2018-09-07
2018年會(huì)計(jì)做帳時(shí)增值稅申報(bào)的銷售額和所得稅利潤表上的主營業(yè)務(wù)收入不平,而且兩個(gè)報(bào)表都已經(jīng)申報(bào)了,如果要把帳做平,應(yīng)該修改哪個(gè)申報(bào)表?
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2019-03-05
軟件申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),能把利潤表資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表直接導(dǎo)入嗎?
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2022-04-07
老師您好,企業(yè)所得稅季度申報(bào)表主表填好后點(diǎn)擊申報(bào),跳出提示,要填寫減免稅收入明細(xì)表,固定資產(chǎn)加速折舊表,還有減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,這三個(gè)表怎么填寫
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2020-07-09
麻煩您看一下:匯總表的第31欄不等于生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)口料件申請(qǐng)表11欄匯總金額。匯總表24欄有數(shù),申請(qǐng)表的12欄沒數(shù),怎么處理?
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2019-02-20
增值稅納稅申報(bào)表主表,第32行一直為負(fù)數(shù),上個(gè)月稅務(wù)局把多繳的稅款負(fù)數(shù)給退回來了,本月申報(bào)表主表如何填寫反應(yīng)這個(gè)?
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2020-01-02
個(gè)人獨(dú)資核定征收企業(yè)需要填寫那些報(bào)表? 增值稅納稅申報(bào)表和個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得申報(bào)表以外 還有別的報(bào)表需要填么?
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2019-01-14
買金稅盤820上月已經(jīng)填報(bào)留抵了,這月減免稅明細(xì)申報(bào)表應(yīng)該怎樣填寫?國稅網(wǎng)提示表示表四和減免稅申報(bào)表不符通過不了。
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2017-11-12
本月申報(bào)時(shí)因?yàn)橛辛舻謹(jǐn)?shù),沒有交稅,稅務(wù)局不讓零申報(bào),在增值稅納稅申報(bào)表附表一中第四欄“未開具發(fā)票”項(xiàng)目后填寫了數(shù)字,繳納了增值稅。賬務(wù)處理上是按照已開出增值稅專用發(fā)票處理的,也確認(rèn)了收入,結(jié)轉(zhuǎn)了成本...
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2017-06-26