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在學(xué)校單位的賬。一個(gè)弱電裝修合同,尾款128043.94元,發(fā)票到,其中超過(guò)2000元(我司固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn))的產(chǎn)品有40414.26,其他為69025.結(jié)果同事把40414.26錄入為在建工程,把69025錄入為管理費(fèi)用。不明白的是,為啥不都錄入為在建工程?
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2018-09-04
前任會(huì)計(jì)把固定資產(chǎn)折舊多提了,我要怎么沖回來(lái)!還有她把一些蔬菜基地放在建工程,然后這些基地的機(jī)器放入 在建工程-蔬菜基地-管理費(fèi)用這個(gè)科目這樣設(shè)置來(lái)提折舊,合理嗎?如果不合理,還怎樣做呢?
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2019-10-10
老師你好,私企公司成立工會(huì)有稅收優(yōu)惠嗎
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2019-06-17
老師 沒(méi)收逾期未退還的包裝物押金,不管哪個(gè)行業(yè),都只征收增值稅吧?要征消費(fèi)稅
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2023-05-08
老師,想咨詢下個(gè)體戶沒(méi)有外賬怎么報(bào)工商年報(bào)?利潤(rùn)收入要怎么填啊?現(xiàn)在金稅4期這么嚴(yán)格,不能亂填吧?稅務(wù)那邊是定期定額,也沒(méi)交過(guò)稅
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2022-01-06
工商性的養(yǎng)老管理服務(wù)費(fèi)要收稅嗎?有減免政策嗎
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2020-01-04
工程項(xiàng)目管理費(fèi)發(fā)票屬于什么商品稅收分類編碼
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2019-09-30
我們有筆應(yīng)收款25萬(wàn),發(fā)票公司開(kāi)出去了,錢被(老板的朋友)掛靠的人拿走了,導(dǎo)致這筆應(yīng)收款一直掛著,請(qǐng)問(wèn)有什么辦法解決呢??(小規(guī)模,核定征收)
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2016-07-21
老師,新辦了一個(gè)個(gè)體戶,稅務(wù)員做稅種核定的時(shí)候給我少做了一個(gè)建材銷售,我本來(lái)有工程服務(wù)和建材銷售,工程服務(wù)是核定征收,我現(xiàn)在在增加一個(gè)稅種建材銷售,會(huì)改變我征收方式嘛?個(gè)體戶是一個(gè)稅種一個(gè)征收方式,還是核定就所有的稅種都是核定,查賬就所有的稅種查賬?
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2019-04-18
小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅核定征收汽車修理修配行業(yè)比例是多少?
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2019-02-13
我公司核定征收,征收率10%,本季收入6萬(wàn),免征增值稅,本季企業(yè)所得稅按6萬(wàn)/1.03*10%*50%*20%=582.52元,對(duì)嗎?
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2018-07-06
我們是管理咨詢企業(yè),屬于核定征收所得稅,季報(bào),每個(gè)季度都是盈利的,現(xiàn)在做賬沒(méi)有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 也沒(méi)有過(guò)多費(fèi)用,這樣合理嗎?
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2018-01-16
營(yíng)業(yè)外支出與營(yíng)業(yè)外收入分別對(duì)查賬征收和核定征收的企業(yè)所得稅要什么影響
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2016-11-30
小規(guī)模季度41萬(wàn)收入,要交多少增值稅、城建稅、印花稅;稅率各是多少
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2020-05-22
建筑勞務(wù)公司只申報(bào)了幾個(gè)管理人員個(gè)稅,其余民工都沒(méi)有申報(bào),而且老板之前都是用個(gè)人卡來(lái)發(fā)生活費(fèi),2019年7月由核定征收變?yōu)椴橘~征收,相當(dāng)于成本票基本上是沒(méi)有的,現(xiàn)在匯算清繳應(yīng)該怎么辦。
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2020-05-04
以下兩個(gè)問(wèn)題1.個(gè)體工商戶貸款利息進(jìn)入哪個(gè)科目合適?2.個(gè)體工商戶核定征收個(gè)人所得稅是不是年終利潤(rùn)只要不超過(guò)核定利潤(rùn)總額就不用補(bǔ)交稅款?比如核定月20000元計(jì)稅額稅率1%,年就是按240000萬(wàn)的1%?
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2019-03-22
核定征收的建筑行業(yè),可以不用成本發(fā)票,用收款收據(jù)入帳!
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2019-01-21
在學(xué)習(xí)單位的賬。一個(gè)弱電裝修合同,尾款128043.94元,發(fā)票到,其中超過(guò)2000元(我司固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn))的產(chǎn)品有40414.26,其他為69025.結(jié)果同事把40414.26錄入為在建工程,把69025錄入為管理費(fèi)用。不明白的是,為啥不都錄入為在建工程?
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2018-09-04
銷項(xiàng)稅額=9286.2元 (期初留抵額稅額35.52+本月進(jìn)項(xiàng)稅額13950.72元)=573786.24元 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)應(yīng)交增值稅為0元。 期末留底稅額=573786.24-9286.2=564500.04元 定額征收方式,每個(gè)月報(bào)營(yíng)業(yè)收入6萬(wàn)左右,交增值稅也在9仟元左右交 定額征收方式
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2016-11-28
公司是做管理咨詢服務(wù)的,老板自己出方案自己賺錢, 所以成本費(fèi)用這塊支出的少,平時(shí)能取得的發(fā)票也很少。像這種情況是不是采用核定征收繳納所得稅對(duì)公司比較好??? 目前是小規(guī)模納稅人查賬征收,之前無(wú)收入無(wú)成本都是做的零申報(bào),如果要申請(qǐng)變更為核定征收難不難?
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2019-12-09