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借:應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 已交稅金 貸 :應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 銷項稅額 這個分錄是什么意思,然后我想問下,我這月進(jìn)項稅額和銷項稅額都結(jié)轉(zhuǎn)好了,有留底不需要交稅,那接下來這個月的一筆分錄是做所得稅的計提嗎?先過賬還是先計提,計提是金蝶軟件可以自動生成,還是自己要算?七八月才建賬,9月份才產(chǎn)生的銷售
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2020-10-11
上月: 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額 413281.66(借方余額) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--已交稅金 20846.93(借方余額) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅額433588.44(貸方余額) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出23383.41(借方余額) 本月申報納稅繳納:應(yīng)交稅費--未交增值稅5339.53 怎么調(diào)賬?
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2021-09-09
幫我看下,進(jìn)項不抵扣(因有業(yè)務(wù)需求要繳稅) 交稅時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 請問這樣做可以嗎,月底已交稅金還要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?直接開票按收入繳稅,現(xiàn)在的銷和進(jìn)不用管
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2024-04-16
為什么月末要把應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅轉(zhuǎn)到未交增值稅?
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2020-04-29
上月多繳增值稅稅款,在本月抵扣之后在貸方:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 科目怎么平?
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2019-08-27
老師~ 報表上未交增值稅、應(yīng)交增值稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅有什么區(qū)別[捂臉]
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2022-08-12
請問老師一般情況下應(yīng)交增值稅進(jìn)項,銷項和轉(zhuǎn)出未交增值稅相加是平的嗎?歷史遺留問題不平怎么處理呢
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2024-11-15
老師,轉(zhuǎn)出待認(rèn)證是把應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額的金額全部轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額里嗎
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2024-06-18
月末的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅,一定要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅么?
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2018-11-23
老師您好,假若本期銷項稅是1000,進(jìn)項稅為500,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(稅金減免)為280,這280也就是金稅盤的錢,請問期末我該如何寫計提未交增值稅的分錄啊,請老師指點下,麻煩寫下分錄
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2020-05-01
老師,我們上個月沒有計提增值稅,然后打印對賬單,發(fā)現(xiàn)扣款了,分錄怎么做?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 同時做這兩筆嗎?
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2021-12-01
本月只有銷項沒有進(jìn)項稅,怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢,借:應(yīng)交稅費-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 可以嗎,為什么這么做呢
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2019-04-16
老師,稅控設(shè)備減免稅款,一般納稅人享受時做分錄:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(減免稅款),貸:管理費用,是吧,這個減免稅款的科目什么時間轉(zhuǎn)平呢,是次月交稅時做分錄: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅, 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款), 貸:銀行存款, 這樣做嗎, 還是月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅, 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 應(yīng)該在什么時間結(jié)轉(zhuǎn)呢
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2022-01-22
制造業(yè),已經(jīng)把貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)入借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 現(xiàn)在收到繳納12月份增值稅回單,怎么寫分錄
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2022-03-12
11月的會計分錄:借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 649.51貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 649.5112月,只有一個銷項稅額263.28,沒有進(jìn)項稅額12月的交稅的會計分錄是不是下面這樣做借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 263.28貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 263.28
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2017-01-12
我是小規(guī)模,我去開專票交的稅金怎么做賬呢?是不是:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:現(xiàn)金/銀行存款嗎?
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2019-07-30
老師,我問下一般小規(guī)模稅費應(yīng)計入:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,但是我這個回不起,他應(yīng)交稅費下有三級科目,以前代賬公司走的應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,我應(yīng)該怎么計呢
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2021-02-18
增值稅里的應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——已交稅金如何使用,有人說是核算當(dāng)月預(yù)繳稅款的,但是預(yù)繳的增值稅不是在應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅里核算嗎
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2018-05-05
收到海關(guān)發(fā)票,增值稅和關(guān)稅之前就交了,我當(dāng)時做法,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款那我后面收到發(fā)票了,進(jìn)項增值稅怎么做
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2018-12-20
年底 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額 以及應(yīng)交增值稅-已交稅金兩個有余額,用不用結(jié)轉(zhuǎn)呢?分錄如何做?謝謝老師
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2018-12-17