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      老師,我想請(qǐng)問一下,這個(gè)稅控盤280元的分錄處理,最后一步等繳納增值稅時(shí),要不要把應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅額)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
      2/2021
      2022-02-25
      你好,我這邊進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),剩余部分留底。本月做分錄:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,那么下月怎么處理留抵差額部分
      2/180
      2023-12-14
      老師,摘要是 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,科目是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅金-銷項(xiàng)稅是什么意思 ?為什么放在銷項(xiàng)稅的科目里,不應(yīng)該放在未交增值稅的科目嗎?我是在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅金的科目里看到這筆的
      1/916
      2021-01-12
      老師:我于去年12月末時(shí),將“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”下面各明細(xì)科目結(jié)平,未抵扣的進(jìn)現(xiàn)稅也轉(zhuǎn)入了“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”借方,哪么從2022年1月起,我每月都要將進(jìn)銷項(xiàng)稅的差額轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”科目的借方或貸方嗎,就是說(shuō)每月將“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”這個(gè)二級(jí)科目結(jié)平嗎,其下面的三級(jí)明細(xì)科目年終時(shí)才結(jié)平,平常不管他。
      1/626
      2022-04-25
      老師您好:我以前把應(yīng)交增值稅記入到了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅科目里了,現(xiàn)在要調(diào)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目里,怎么調(diào)賬???
      3/913
      2020-06-08
      煩幫我看下,進(jìn)項(xiàng)不抵扣(因有業(yè)務(wù)需求要繳稅) 交稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 請(qǐng)問這樣做可以嗎,月底已交稅金還要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
      2/207
      2024-04-16
      老師,2019年退回的增值稅,年末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?當(dāng)時(shí)收到退稅款時(shí)的分錄是:借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)
      1/872
      2020-02-20
      就是我們的供應(yīng)商代我們收了客戶的貨款6000,其中有181元是稅的,這181元稅是入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅嗎
      1/557
      2019-07-15
      應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)期末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目?具體結(jié)轉(zhuǎn)分錄? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交稅費(fèi))期末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
      1/1021
      2023-03-31
      老師我在11月份的時(shí)候開出去了一張發(fā)票,那張發(fā)票我在11月份沒入賬,但是我卻計(jì)提了稅費(fèi),導(dǎo)致1月份這筆應(yīng)收就進(jìn)賬了,我該怎么調(diào)回去啊 這筆發(fā)票的稅費(fèi)我在12月份的時(shí)候就繳納了 我現(xiàn)在收到的這筆勞務(wù)費(fèi)要怎么入賬才不會(huì)跟之前的賬目沖突呢 當(dāng)時(shí)就做了借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這樣做的
      4/273
      2023-04-15
      老師,應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)科目借方有余額,我不想這個(gè)科目留有余額,可以直接做負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)出到未交增值稅科目去不
      2/7
      2025-04-08
      借:應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 已交稅金<br>貸 :應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 銷項(xiàng)稅額 這個(gè)分錄是什么意思,然后我想問下,我這月進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額都結(jié)轉(zhuǎn)好了,有留底不需要交稅,那接下來(lái)這個(gè)月的一筆分錄是做所得稅的計(jì)提嗎?先過(guò)賬還是先計(jì)提,計(jì)提是金蝶軟件可以自動(dòng)生成,還是自己要算?七八月才建賬,9月份才產(chǎn)生的銷售
      1/880
      2020-10-11
      老師:我想問下,小規(guī)模內(nèi)賬我五月已經(jīng)做了收入當(dāng)時(shí)沒交稅,現(xiàn)在七月交稅了,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款,應(yīng)交稅費(fèi)怎樣能平呢
      2/479
      2016-08-10
      我之前做賬是直接把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,每個(gè)月都這樣結(jié)轉(zhuǎn),然后直接看-未交增值稅的余額,這樣是不是不對(duì)?
      5/98
      2021-10-25
      老師,已經(jīng)繳納上年年末的增值稅后分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金), 貸:銀行存款, 是這樣嗎?
      1/474
      2015-12-01
      老師,我想請(qǐng)問一下,貨物出口后,根據(jù)退稅稅率,計(jì)算應(yīng)收出口退稅額: 借:應(yīng)收出口退稅款(增值稅) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(出口退稅)這個(gè)已交稅金-應(yīng)交增值稅(出口退稅)怎么沖減呢,與哪個(gè)科目去平
      1/553
      2020-02-29
      小微企業(yè)做工程的,工程收入應(yīng)交稅金一增值稅一銷項(xiàng)稅要結(jié)轉(zhuǎn)到已交稅金,也就是說(shuō)下面這個(gè)分錄要做嗎?(借:應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一銷項(xiàng)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)一己交稅金),還是下月交增值稅時(shí)直接做借:應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一銷項(xiàng)稅,貸:銀行存款
      2/408
      2020-04-09
      老師,請(qǐng)問,月底如有本月要交納的增值稅,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 實(shí)際繳納時(shí),借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款 嗎?做練習(xí)時(shí) ,答案是 借:應(yīng)交稅金-已交稅金,為什么呢?
      6/736
      2015-01-26
      老師,之前繳納增值稅做的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金),貸;銀行存款,檢查科目的時(shí)候發(fā)現(xiàn),這些增值稅2020年都已經(jīng)交了,但這個(gè)余額4371.28應(yīng)該怎么平?
      1/288
      2021-03-18
      老師好:請(qǐng)問一下:我上月繳了一筆增值稅,其中有稅收滯納金我沒有注意,一并做成應(yīng)交稅費(fèi)了,分錄如下: 借:應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款 建設(shè)銀行 這個(gè)月該怎么沖回,正確是分錄是怎么樣的呢
      2/318
      2020-11-25