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在2023年企業(yè)所得稅匯算清繳中,資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整表中,累計折舊、攤銷額和稅收折舊攤銷額有什么區(qū)別,怎么填寫?
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2024-04-29
老師您好,請問企業(yè)所得稅匯算清繳中的營業(yè)外支出中的捐贈支出 包括什么?我們公司給養(yǎng)老院的慰問金和給一些非本公司的困難戶的錢(這些錢都沒有任何發(fā)票和收條),是否屬于匯算清繳中的營業(yè)外支出中的捐贈支出 ?
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2023-05-16
你好,想咨詢一下,企業(yè)2021年度處置固定資產(chǎn)了,財務(wù)報表中固定資產(chǎn)原值年初數(shù)和年末數(shù)有變動,在填報2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳時,A105080表中,這個固定資產(chǎn)原值按照哪個數(shù)填?年初數(shù)還是年末數(shù)? 1.您單位申報表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列“固定資產(chǎn)合計_賬載金額_資產(chǎn)原值金額”為:【6697345.12】元; 2.您單位填報的《資產(chǎn)負(fù)債表》中的“固定資產(chǎn)原價”期末余額為:【6278761.05】元; 3.您單位申報的《資產(chǎn)負(fù)債表》固定資產(chǎn)項目原值期末余額與A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列固定資產(chǎn)合計_賬載金額_資產(chǎn)原值金額不一致,請核實 我按照年初數(shù)填的,但它風(fēng)險評估時會跳出這個提示。
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2022-05-23
老師,我在填報21年企業(yè)所得稅匯算清繳申請表,A105080表的帳載金的額累計折舊、攤銷額和稅收金額的累計折舊、攤銷額,是不是應(yīng)該是一樣的?請問科目余額表里的這兩個數(shù)相加填入稅收金額的累計折舊、攤銷額里對嗎?(本年累計發(fā)生額的借方余額,是因為以前年度固定資產(chǎn)的年限太高做的調(diào)整)
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2022-05-09
房地產(chǎn)企業(yè)交房,開票結(jié)轉(zhuǎn)收入成本,清算前大概需要繳納的企業(yè)所得稅的比例?大概是結(jié)轉(zhuǎn)收入的百分之幾左右?
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2024-04-07
老師,你好 我想問一下,第四季度的所得稅已經(jīng)申報,結(jié)果發(fā)現(xiàn)10月份的銀行流水有幾筆忘記錄了,我可以把賬改了,第4季度的所得稅申報表不改可以嗎?匯算清繳的年報數(shù)據(jù)和賬上的數(shù)據(jù)一致,這樣去操作可以嗎?或者在25年第一季度的所得稅申報表數(shù)據(jù)和賬上的一致,這樣去操作可以嗎?
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2025-02-07
請問下做2022年匯算清繳小微企業(yè),利潤總額在100萬以內(nèi),企業(yè)所得稅按2.5%還是5%
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2023-05-06
籌建期關(guān)于企業(yè)所得稅匯算清繳的問題
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2019-03-14
企業(yè)所得稅匯算清繳折舊表必須要報嗎
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2020-05-15
高新企業(yè)所得稅匯算清繳用哪幾張表?。?/span>
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2018-05-02
請問,匯算清繳交了企業(yè)所得稅 怎么做賬
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2020-05-25
企業(yè)所得稅匯算清繳的會計分錄怎么做?
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2023-03-06
2018年所得稅匯算清繳,申請退回的所得稅款怎么做分錄
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2019-05-27
廣州的企業(yè)做2016年繳算清繳是不是只需要填寫國稅網(wǎng)站里的企業(yè)所得稅2016年度申報就行?
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2017-04-09
請教下老師,在匯算清繳表中的高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表里,人員指標(biāo)中的本年職工總數(shù)怎么填?是幾月份的?是個人所得稅里的人數(shù)嗎?
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2023-07-18
不是所得稅清算的時候是統(tǒng)一繳納所得稅的嗎?因為做清算的時候才能判定2021年度是不是小微,前任財務(wù)2020.1季度就可以提前預(yù)繳了嗎?
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2023-04-19
所得稅匯算清繳里A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表里的第一行小薇企業(yè)減免所得稅是否等于上年最后一個季度企業(yè)所得稅納稅申報表十二行減免所得稅額
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2018-05-17
我公司是總公司,投資了分公司,但是對方是獨立核算的,那我在所得稅匯算清繳一欄企業(yè)集團最終控股企業(yè)是不是填寫“是”?
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2018-05-07
求:(1)本年薪金、工資所得應(yīng)由乙企業(yè)預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅合計 (2)本年勞務(wù)報酬所得應(yīng)由支付所得的單位預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅 (3)本年綜合所得應(yīng)納稅所得額 (4)本年綜合所得應(yīng)納個人所得稅 (5)本年綜合所得匯算清繳應(yīng)補交個人所得稅
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2021-06-11
老師,之前盤點入賬的資產(chǎn)和存貨,等批準(zhǔn)后入賬,盤虧的做進項稅稅額轉(zhuǎn)出,盤盈的計入管理費用,年度匯算清繳的時候盤盈的這部分金額調(diào)增并入應(yīng)納稅所得額繳納企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅稅負(fù)過重!這部分金額太大,盤盈了200萬,擔(dān)心明年匯算清繳的時候要一下交幾萬的企業(yè)所得稅(5%)!后期我多做點費用和成本,這樣會達到少交一點企業(yè)所得稅嗎?
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2019-06-11
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