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老師您好,請問小規(guī)模企業(yè)未達(dá)起征點的增值稅可累計于季末一起轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入嗎?謝謝
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2019-06-11
新政八:企業(yè)集團(tuán)內(nèi)單位之間資金無償借貸免征增值稅 自2019年2月1日至2020年12月31日,對企業(yè)集團(tuán)內(nèi)單位(含企業(yè)集團(tuán))之間的資金無償借貸行為,免征增值稅。 政策依據(jù):《財政部稅務(wù)總局關(guān)于明確養(yǎng)老機(jī)構(gòu)免征增值稅等政策的通知》(財稅〔2019〕20號) 老師,我意思想問一下這個文件適合不適合總分公司之間的往來借款
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2019-11-07
2016年12月發(fā)生的低于3萬的收入,免征增值稅,然后自然也免征營業(yè)稅金及附加,那要不要在在12月份計提增值稅和營業(yè)稅金呢? 計提后,在1月份申報時,就可以有免征增值稅的申報表,以此將免征的稅拿來做營業(yè)外收入,可是根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,2016年12月計提的營業(yè)稅金及附加,會沖抵收入,然后降低企業(yè)所得稅,感覺這個稅金都是虛的,到最后伴隨著增值稅的免征,它也免征,即沒有發(fā)生過,還拿來抵稅,這個該計提?
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2017-07-11
公司購買行業(yè)管理信息系統(tǒng),類似財務(wù)軟件吧,這個怎么入賬呢?價格4600元
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2017-11-23
下列關(guān)于增值稅的說法中,正確的有( )。 A.小規(guī)模納稅人同樣享有進(jìn)項稅額的抵扣權(quán) B.企業(yè)購進(jìn)的貨物管理不善發(fā)生損失時,其進(jìn)項稅額應(yīng)作轉(zhuǎn)出處理 C.如果是自然災(zāi)害造成的損失,進(jìn)項稅額不需轉(zhuǎn)出 D.企業(yè)購入材料不能取得增值稅專用發(fā)票的,發(fā)生的增值稅應(yīng)計入材料采購成本
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2017-02-06
請問 小微企業(yè)房產(chǎn)稅是按房產(chǎn)原值的多少征收
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2020-03-23
老師 旅行社一般納稅人,2020年實施免征增值稅?有相關(guān)文件嗎
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2020-04-09
老師,減免的增值稅或者減半征收的土增稅印花稅,需要做賬嗎?
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2024-01-08
請問下老師,我們是建筑裝修行業(yè),去年核定征收今年開始查賬征收,去年年底沒付款導(dǎo)致銀行賬金額大,利潤虛高,今年我該怎么做?
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2021-04-08
您好,我想請教下軟件行業(yè)即征即退增值稅如何申報,可以嗎
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2019-04-16
老師,請問我是一家企業(yè)管理咨詢有限公司,經(jīng)營范圍是企業(yè)管理,信息旅游咨詢,服務(wù)費(fèi)。這兩天收了學(xué)生的課外輔導(dǎo)培訓(xùn)費(fèi),家長要開發(fā)票,我開具的發(fā)票上的應(yīng)稅服務(wù)應(yīng)該填什么?
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2022-02-19
最近遇到一家軟件企業(yè),其即征即退的增值稅計入“營業(yè)外收入”,一并計入所得稅應(yīng)納稅所得額。大家在實踐中有遇到把即征即退收入作為不征稅收入,不繳納所得稅的嗎?如果有,那么企業(yè)應(yīng)滿足什么條件。
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2014-10-17
老師 您好 請問核定征收的零售業(yè)都報什么稅?除了增值稅 附加稅還有別的嗎?
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2021-07-07
我們是建筑勞務(wù)分包公司,增值稅一般納稅人簡易征收。五月份在項目所在地預(yù)繳了增值稅 ,五月份我們購置了金稅盤,請問老師增值稅申報表這樣填寫的行嗎,
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2020-06-08
法人微信支付寶,收的款,提款到法人自己的銀行卡里,通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)入公戶,可以計入無票收入嗎
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2020-11-10
根據(jù)現(xiàn)行稅法規(guī)定,下列消費(fèi)品既征收增值稅又征收消費(fèi)稅的是(?。?A、外貿(mào)公司進(jìn)口的啤酒 B、卷煙廠用生產(chǎn)出的煙絲連續(xù)生產(chǎn)卷煙 C、汽車廠銷售自產(chǎn)電動汽車 D、珠寶批發(fā)公司批發(fā)外購的金銀鑲嵌首飾
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2020-03-03
【例3-34】某公司為增值稅一般納稅人,初次購買數(shù)臺增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備作為固定資產(chǎn)核算,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為38000元,增值稅稅額為4940元,價款和稅款以銀行存款支付。該公司應(yīng)編制如下會計分錄: (1)取得設(shè)備,支付價款和稅款時: 借:固定資產(chǎn) 42940 貸:銀行存款 42940 (2)按規(guī)定抵減增值稅應(yīng)納稅額時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)42940 貸:管理費(fèi)用 42940 這個例題取得設(shè)備時為啥記錄固定資產(chǎn)?抵減增值稅時價款和稅款都沖減管理費(fèi),還要進(jìn)行折舊嗎?在現(xiàn)實賬務(wù)處理時直接沖減管理費(fèi)用對嗎?
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2019-12-05
公司在上海青浦注冊了兩家個人獨(dú)資企業(yè)公司,現(xiàn)在有進(jìn)入“信息咨詢費(fèi)150萬”,“服務(wù)費(fèi)150萬”合計300萬,給對方開3%的增值稅專用發(fā)票,而我們公司沒有任何進(jìn)項抵扣 ,老板想交完所有稅后,把利潤轉(zhuǎn)出來,但我就是不知道這個稅除了3個點的增值稅要交,還有什么稅要交?
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2019-01-24
一般納稅人用簡易辦法征收的,增值稅不能用留抵稅額抵扣,那做個什么分錄?留抵稅額還能和以前的一樣?
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2021-04-19
再生資源回收的稅收優(yōu)惠政策(回收廢舊瓶子加工后進(jìn)行銷售),這個是免征增值稅跟企業(yè)所得稅嗎?還有從農(nóng)民手中收的廢舊瓶子,是不是可以申請農(nóng)產(chǎn)品購進(jìn)發(fā)票?
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2022-07-29
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