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企業(yè)收到黨建經(jīng)費(fèi)以什么科目入賬? 看接單是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入—政府補(bǔ)貼科目,為什么不是沖減管理費(fèi)用—工會(huì)經(jīng)費(fèi)?
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2019-11-29
老師、建筑行業(yè)小規(guī)模也是季度銷售30萬(wàn)免征增值稅嗎
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2019-07-05
提問(wèn),小規(guī)模納稅人有優(yōu)惠政策,不超三十萬(wàn)免征增值稅,那計(jì)提的這部分銷項(xiàng)稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的哪一個(gè)二級(jí)科目?
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2019-11-19
老師,我一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則簡(jiǎn)易征收個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)做了營(yíng)業(yè)外收入,應(yīng)交增值稅,這個(gè)填增值稅申報(bào)表的時(shí)候需要怎么填報(bào)?
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2021-04-19
你好,民非企業(yè)未達(dá)起征點(diǎn)免增值稅,會(huì)計(jì)分錄:借 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 可是,社會(huì)組織賬套沒(méi)有營(yíng)業(yè)外收入這個(gè) 科目 要如何解決?
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2024-04-07
老師好,新成立的小公司,有三位員工,法人代表可以不發(fā)工資嗎?另外,購(gòu)買的電腦(3000元)可以直接進(jìn)管理費(fèi)用嗎?
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2019-10-02
像我們有征收率1和征收率5的業(yè)務(wù),如果兩個(gè)混在一起超過(guò)45要交增值稅嗎
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2022-04-13
老師,小規(guī)模企業(yè)開具增值稅專票能享受減免政策嗎
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2020-12-29
高新技術(shù)企業(yè)在增值稅上面有沒(méi)有什么優(yōu)惠政策呢?
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2020-11-27
請(qǐng)問(wèn)下金稅三期之后,小規(guī)模企業(yè)涉稅鑒證服務(wù)征收率有沒(méi)有改變(備注:本企業(yè)一直繳納的是增值稅,本次不需要營(yíng)改增)
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2016-07-05
小規(guī)模納稅人季度銷售收入不滿9萬(wàn)免增值稅,企業(yè)所得稅有沒(méi)有什么優(yōu)惠政策啊
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2019-01-14
小規(guī)模納稅人季度銷售收入不滿9萬(wàn)免增值稅,企業(yè)所得稅有沒(méi)有什么優(yōu)惠政策啊
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2019-01-14
你好,兼營(yíng)一般征收和簡(jiǎn)易征收的企業(yè),收到銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅需要按比例轉(zhuǎn)出嗎
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2022-04-01
小規(guī)模工程監(jiān)理公司企業(yè)所得稅按核定征收,還是查帳征收好?比如這個(gè)月監(jiān)理費(fèi)開票30萬(wàn)元
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2018-01-17
選擇方案1: 將該筆專項(xiàng)用途財(cái)政資金支持600萬(wàn)元作為不征稅收入,虧損超過(guò)5年就不能彌補(bǔ)了
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2022-11-24
我單位想把之前的進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)如下操作是否正確:借:管理費(fèi)用 100 貸:銀行存款 100借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 13.79 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13.79我個(gè)人理解應(yīng)該是:1、先將之前的費(fèi)用憑證沖回:借:管理費(fèi)用 -100 貸:銀行存款 -1002、借:管理費(fèi)用 86.21 進(jìn)項(xiàng)稅 13.79 貸:銀行存款 1003、借:管理費(fèi)用 13.79 貸:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 13.79請(qǐng)幫忙確認(rèn),哪種方法最合理,謝謝!
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2018-05-30
一般的商貿(mào)企業(yè)有沒(méi)有增值稅加計(jì)抵減等優(yōu)惠政策
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2020-03-17
老師,小規(guī)模企業(yè)增值稅符合減免政策,計(jì)入哪個(gè)科目
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2019-08-20
老師現(xiàn)在普票的3%的發(fā)票免征增值稅,個(gè)體戶發(fā)票開超了核定征收的金額要上什么稅
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2022-04-14
老師您好,麻煩問(wèn)一下,我們接了一個(gè)植樹造林的項(xiàng)目,現(xiàn)在我們靠的是植物保護(hù)免征增值稅的優(yōu)惠政策,我們給對(duì)方開發(fā)票是免稅,我們把這部分勞務(wù)做了外包,現(xiàn)在我們要求施工方給我們提供專票,萬(wàn)一稅務(wù)局給我們核定植物保護(hù)不能全額免稅,我們還可以拿這部分勞務(wù)專票抵扣進(jìn)項(xiàng),這樣操作可以嗎
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2020-01-13