国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

老師我想問一下,在含增值稅時,什么時候需要價稅分離之后再計算消費稅,什么時候可以直接計算消費稅
1/955
2022-05-23
金銀首飾,鉑金首飾,鉆石及鉆石飾品是在零售環(huán)節(jié)征收消費稅,生產(chǎn),委托加工和進口環(huán)節(jié)還用征收消費稅嗎
1/5901
2018-10-30
老師,有一個問題能請教一下嗎?快消品銷售分公司,將產(chǎn)品用于試飲活動用(消費者無償試喝),需要視同銷售嗎?
1/1179
2020-03-19
母公司銷售給分公司一批貨物,收入60,成本50,本月未銷售,如何抵消?第二個月該批存貨全部銷售,又如何抵消?
1/1729
2019-03-20
我不會算我們項目食堂人均消費,有沒有什么辦法,隨時都能算到每天的人均消費。領導一問就知道結(jié)果的
1/2170
2019-12-06
公司主營業(yè)務是話費充值,假如客戶充值100,但是本月實際消費80元,應該是按照實際消費金額確認收入的吧?
1/1514
2019-03-01
投資收益的抵消分錄,為什么不是700?而是1000呢?為什么也沒有長期股權(quán)投資和子公司所有者權(quán)益的抵消呢?
2/1408
2021-08-14
老師卷煙應該只在批發(fā)和生產(chǎn)環(huán)節(jié)繳納消費稅,但是這道題公司直接零售給消費者卷煙也征稅了,為什么呢
1/7526
2019-10-05
我們店里把充值的會員算入了當天的收入,那么會員消費之后是計入支出,還是每次消費計入劃卡就可以
1/94
2024-08-04
采用支付手續(xù)費方式委托代銷,委托方能不能直建接消費者開具發(fā)票,委托方需要和消費者簽三方協(xié)議嗎
1/1308
2020-07-28
老師 個體工商戶 營業(yè)執(zhí)照范圍是批發(fā)零售消防器材 請問可以開具公共安全設備*消防系統(tǒng)維修的發(fā)票嗎
2/740
2023-11-17
企業(yè)生產(chǎn)AB兩種產(chǎn)品,A產(chǎn)品直接消耗材料費用489000元,B產(chǎn)品直接消耗材料費用376000元,AB兩種產(chǎn)品共同消耗材料412000,A產(chǎn)品定額費用24000,B產(chǎn)品定額費用160000元,按定額費用比例分攤共同消耗部分。企業(yè)有兩個輔助生產(chǎn)車間,分別為機器修理車間和運輸車間,本月消耗用8000元,銷售部門4000元,要求:在月末分配材料費用并編制會計分錄
1/485
2022-03-13
你好,比如說我委托別人幫我加工白酒,完成后,受托方按照組成計稅價和對我進行消費稅的代收代繳,組成計稅價格為100元,但是我收回后以110元賣出。按照規(guī)定我應該在銷售環(huán)節(jié)繳納消費稅,并可以扣除已經(jīng)代收代繳的消費稅,但是這個應稅消費品是白酒。,白酒外購和委托加工收環(huán)節(jié)的消費稅是不能抵扣的啊
1/1372
2019-11-26
,達英公司為一股納稅人企業(yè),適用增值稅稅率13%,公司2019年發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務 (1)公司委托銀行將40 000元匯往外地采購專戶。 (2)以外地采購專戶存款購買材料一批,增值稅專用發(fā)票注明價款為30 000元,增值稅額為3900元。材料已驗收入庫, (3〕購入一棟寫字樓作為辦公使用,增值稅專用發(fā)票注明該寫字樓價款為20 000 000元,增值稅額為2 600 000元 款項 用銀行存款支付。 (4)從得力文具公司(小規(guī)模納稅人)購入辦公用品,收到增值稅普通發(fā)票注明總價30000元,款項用銀行存款支付。 (5)向銀行提交銀行本票申請書,將10000元銀行存款轉(zhuǎn)做銀行本票存款。 要求:根據(jù)上述資料,編制(1)-(5〕經(jīng)濟業(yè)務對應的會計分錄
3/426
2022-09-18
老師好!請問據(jù)說2022年全年一次性獎金要并入綜合所得計算納稅,那么是否意味著不用刻意做全年一次性獎金了,反正與工資薪金交的稅率都一樣?不知我理解的對不對?
1/640
2021-06-03
老師:我注銷稅務登記證 要在稅務上辦什么手續(xù)?我是個體 工商戶 沒有建帳 做完一項工程后去稅務局開具發(fā)票 稅務就扣稅 現(xiàn)在去注銷稅務登記證還需交納稅款嗎?
1/689
2019-06-06
老額,我想問下,我有個分公司,現(xiàn)在報企業(yè)所得稅的時候為啥我不能選小微企業(yè)的,稅率25,我們分公司是小規(guī)模,現(xiàn)在稅管員要問我們和總公司是啥子關系,我怎么寫證明啊
2/1279
2019-07-11
老師好!請教.上年的企業(yè)所得稅沒交,在今年交的,帳務這樣處理:借:以前年度損益調(diào)整3057 貸:應交稅金3057 借:應交稅金3057 貸.銀行存款3057借:利潤分配3057 貸:以前度損調(diào)整 3057 對嗎?
2/693
2020-04-09
17. 甲、乙公司均為增值稅一般納稅人,甲公司委托乙公司加工一批應交消費稅的半成品,收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應稅消費品。甲公司發(fā)出原材料實際成本210萬元,支付加工費6萬元、增值稅0.96萬元、消費稅24萬元。假定不考慮其他相關稅費,甲公司收回該半成品的入賬價值為( )萬元。 A.216 B.216.96 C.240 D.240.96 怎么理解?
1/2074
2019-10-14
甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工一批應稅消費品「非金銀首飾」,委托加工材料的價款為30000元,加工費為8000元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為1040元,受托方代收代繳消費稅為800元,材料收回后繼續(xù)用于生產(chǎn)應稅消費品,該材料收回時的成本為多少元
2/1232
2021-01-23