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我們公司上個(gè)月開了49萬(wàn)發(fā)票,沒有賬本,沒有成本發(fā)票,這個(gè)月上繳企業(yè)所得稅,我可以將成本,費(fèi)用調(diào)成49萬(wàn),然后少繳稅嗎,會(huì)有什么樣的后果?
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2017-07-12
企業(yè)所得稅的營(yíng)業(yè)成本包含費(fèi)用嘛?
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2022-04-10
老師,我們企業(yè)是去年12月份成立的,發(fā)生的業(yè)務(wù)我做到了今年1月份,報(bào)19年的企業(yè)所得稅匯算都報(bào)成了0,剛才稅局打電話讓做點(diǎn)費(fèi)用或工資,1月份申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表也都是0,要這樣做點(diǎn)費(fèi)用,兩者就不匹配,怎么處理?
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2020-05-29
企業(yè)清算所得稅申報(bào)中的可變現(xiàn)資產(chǎn)數(shù)是不是企業(yè)在做完本年度的匯算清繳結(jié)清稅款后,剩余的金額(我單位只有現(xiàn)金無(wú)存貨)無(wú)其他清算費(fèi)用和稅金,都要繳納25%的所得稅。最后剩余的資產(chǎn)才可以給股東分配。
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2020-06-20
第一季度虧損、第二季度盈利所得稅費(fèi)用怎么計(jì)算,可以減以前年度虧損嗎
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2024-07-09
我想問下我們公司去年計(jì)提了所得稅費(fèi)用,但是我們不滿500萬(wàn)的固定資產(chǎn)在稅法上一次性扣除了,但是沒確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,今年補(bǔ)確定遞延所得稅負(fù)債的時(shí)候是不是把去年計(jì)提的所得稅費(fèi)用直接紅沖掉就行,再正常做遞延所得稅負(fù)債
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2023-03-14
老師,請(qǐng)問匯繳年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用是只包括本年交的所得稅還是包括本年預(yù)繳的加上年匯算清繳所交的所得稅呢?
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2020-05-29
我們公司是小規(guī)模的公司。公司沒有收入,有些費(fèi)用支出,但是沒有取得發(fā)票,企業(yè)所得稅怎么申報(bào)?
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2019-07-08
怎么可以多開些成本費(fèi)用票,來(lái)抵所得稅?
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2018-03-15
請(qǐng)問下圖中的銷售費(fèi)用-其他銷售費(fèi)用負(fù)數(shù)在所得稅年度報(bào)表期間費(fèi)用明細(xì)中怎么填列?
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2021-04-03
私車公用該怎么做,哪些費(fèi)用可以進(jìn)財(cái)務(wù)帳目且所得稅中可以扣除
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2018-05-19
20年忘記計(jì)提所得稅,但是即使計(jì)提了所得稅也不影響利潤(rùn)總額,到了申報(bào)年報(bào)時(shí)候不用調(diào)整忘記計(jì)提的所得稅吧?只需要在1月入以前年度損益調(diào)整-所得稅
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2021-04-11
老師 個(gè)人獨(dú)資企業(yè)產(chǎn)生的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅怎么做賬 這樣做么 計(jì)提: 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 上交 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
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2022-02-16
第一個(gè)問題是:總機(jī)構(gòu)和分支機(jī)構(gòu)匯總報(bào)表后,在2018年匯算清繳時(shí)繳納17年企業(yè)所得稅,賬務(wù)處理是 借:所得稅費(fèi)用-當(dāng)期所得稅 貸:應(yīng)交所得稅 賬務(wù)處理方式對(duì)不對(duì)?
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2019-04-25
A公司2015年度利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額為5000萬(wàn)元,該公司適用的所得稅稅率為25%,遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債不存在期初余額。與所得稅核算有關(guān)的情況如下。
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2020-06-17
符合居民企業(yè)之間紅利所得可以免征所得稅對(duì)挖。填寫季度預(yù)交所得稅時(shí)是不是填在所得稅附表1第6行,先不用申報(bào)備案,等匯算清繳時(shí)再備案是不是這樣/
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2018-01-12
關(guān)于企業(yè)所得稅如何做分錄呢?6月算出所得稅 七月季報(bào)交所得稅 那交稅的那個(gè)分錄是6月做還是7月做?如果用快帳軟件 自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)不會(huì)自動(dòng)算企業(yè)所得稅?
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2018-07-13
16-17年有些項(xiàng)目按計(jì)量款的千分之二附征了企業(yè)所得稅,因公司以前年度虧損不需要交企業(yè)所得稅,未用當(dāng)期所得稅費(fèi)用,18年國(guó)地稅合并對(duì)原先項(xiàng)目所在地稅局附征的千分之二所得稅進(jìn)行退稅,這個(gè)要怎么處理?
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2019-02-24
工程預(yù)繳工資薪金個(gè)稅的會(huì)計(jì)分錄如果繳納的個(gè)人所得稅屬于單位性質(zhì)的,會(huì)計(jì)分錄:(1)根據(jù)繳稅單入賬借:應(yīng)交稅金--個(gè)人所得稅貸:庫(kù)存現(xiàn)金等(2)月末,根據(jù)繳納的個(gè)稅做提取借:所得稅費(fèi)用--個(gè)人所得稅貸:應(yīng)交稅金--個(gè)人所得稅(3)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借:本年利潤(rùn)貸:所得稅費(fèi)用--個(gè)人所得稅為什么是這樣做呀預(yù)交的個(gè)稅?不是放在管理費(fèi)用里面嗎這樣做的原理是什么
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2018-11-26
請(qǐng)問:酒店的桌椅及床上用品的布草,這些購(gòu)進(jìn)時(shí)直接入了銷售費(fèi)用,在所得稅匯算時(shí),可以放在所得稅期間費(fèi)用哪個(gè)明細(xì)項(xiàng)目欄?【如果都放在其他欄,金額大太了,所以請(qǐng)教老師應(yīng)該放在哪個(gè)明細(xì)項(xiàng)目欄?】
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2020-11-03