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企業(yè)在運(yùn)用企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策后可以少繳納所得稅,那對凈利潤有什么影響
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2020-05-07
如果我個(gè)人交了個(gè)人所得稅,能在個(gè)人所得稅APP上對子女教育的費(fèi)用上抵扣嗎?
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2022-02-22
臨時(shí)工工資,造工資表,用報(bào)個(gè)人所得稅~工資薪金那?所得稅匯算時(shí)能沖減成本嗎?
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2020-06-12
我想問下我們公司去年計(jì)提了所得稅費(fèi)用,但是我們不滿500萬的固定資產(chǎn)在稅法上一次性扣除了,但是沒確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,今年補(bǔ)確定遞延所得稅負(fù)債的時(shí)候是不是把去年計(jì)提的所得稅費(fèi)用直接紅沖掉就行,再正常做遞延所得稅負(fù)債
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2023-03-14
老師,請問匯繳年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表中的所得稅費(fèi)用是只包括本年交的所得稅還是包括本年預(yù)繳的加上年匯算清繳所交的所得稅呢?
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2020-05-29
我們公司是小規(guī)模的公司。公司沒有收入,有些費(fèi)用支出,但是沒有取得發(fā)票,企業(yè)所得稅怎么申報(bào)?
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2019-07-08
昨天的所得稅報(bào)錯(cuò)了,扣款了怎么辦,沒有減期間費(fèi)用
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2017-07-13
請問:酒店的桌椅及床上用品的布草,這些購進(jìn)時(shí)直接入了銷售費(fèi)用,在所得稅匯算時(shí),可以放在所得稅期間費(fèi)用哪個(gè)明細(xì)項(xiàng)目欄?【如果都放在其他欄,金額大太了,所以請教老師應(yīng)該放在哪個(gè)明細(xì)項(xiàng)目欄?】
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2020-11-03
麻煩問一下大家,個(gè)人經(jīng)營所得稅,營業(yè)費(fèi)用算什么費(fèi)用?算財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?
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2021-03-15
怎么可以多開些成本費(fèi)用票,來抵所得稅?
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2018-03-15
請問下圖中的銷售費(fèi)用-其他銷售費(fèi)用負(fù)數(shù)在所得稅年度報(bào)表期間費(fèi)用明細(xì)中怎么填列?
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2021-04-03
私車公用該怎么做,哪些費(fèi)用可以進(jìn)財(cái)務(wù)帳目且所得稅中可以扣除
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2018-05-19
16-17年有些項(xiàng)目按計(jì)量款的千分之二附征了企業(yè)所得稅,因公司以前年度虧損不需要交企業(yè)所得稅,未用當(dāng)期所得稅費(fèi)用,18年國地稅合并對原先項(xiàng)目所在地稅局附征的千分之二所得稅進(jìn)行退稅,這個(gè)要怎么處理?
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2019-02-24
個(gè)體戶收入為0,費(fèi)用有管理費(fèi)用1萬多,請問季度申報(bào)個(gè)人經(jīng)營所得時(shí),需要把這筆費(fèi)用填在經(jīng)營所得里的成本費(fèi)用那一欄嗎?
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2024-01-05
CN公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為9%6。2019 年41月1日用銀行存散 3000000元(含稅,增值稅稅率為 6%)購人菜公司為期 5年的商標(biāo)特許使用權(quán)。假設(shè)該公司 采用直線法進(jìn)行無形資產(chǎn)攤銷。 【要求】 1.編制該公司 2019年4月1日的會計(jì)分錄。 2.編制該公司 2019 年4月未應(yīng)計(jì)提的推銷額及其會計(jì)分錄。 4月末應(yīng)計(jì)提的無形資產(chǎn)攤銷額=
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2022-06-12
2×18年度的應(yīng)納稅所得額利潤總額3000-因固定資產(chǎn)產(chǎn)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異20+罰款200=3180(萬元),當(dāng)期應(yīng)交所得稅=3180*25%=795(萬元)。 借:所得稅費(fèi)用795 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—一應(yīng)交所得稅795 老師好,這個(gè)不用考慮遞延嗎
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2021-08-11
你好,老師。我們企業(yè)所得稅是查賬的 按利潤總額的25% 我這季度收入79600 成本30000 費(fèi)用31000 那所得稅是多少呢
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2016-12-12
十二月新成立的公司建筑工程公司。報(bào)稅時(shí)的企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申請表。季初資產(chǎn)總額怎么填?沒有業(yè)務(wù)、收入和費(fèi)用。
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2020-01-09
企業(yè)所得稅不是5月匯算清繳嗎?為什么有的企業(yè)項(xiàng)目上的費(fèi)用票要12月底交到財(cái)務(wù)哪里呢?
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2018-12-25
17.18年調(diào)整出來的費(fèi)用,放在待攤費(fèi)用,21年紅字沖銷企業(yè)所得稅可以稅前扣除嗎?還在5年彌補(bǔ)虧損
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2021-06-18