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老師您好!我司是一般納稅人,現(xiàn)是籌建期,進行增值稅零申報的流程是:先插稅控盤→填增值稅申報表→開票系統(tǒng)清卡嗎?
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2020-05-16
個體工商戶 未達起征點 開票不含稅金額253843.57 怎么填增值稅納稅申報表?
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2021-04-02
老師就是每月初要金稅盤清卡呢,清卡的時候不是要填增值稅申報表呢么,我想問一下填小微企業(yè)免稅銷售額那個數(shù)字是怎么算出來的呢?
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2020-03-22
收到勞務(wù)派遣公司開具的人力資源發(fā)票(差額征稅),填增值稅申報表進項表金額欄時,是用稅額/稅率的金額填(就是發(fā)票上的不含稅金額-差額征稅金額),還是直接按發(fā)票上的不含稅金額填寫,此份發(fā)票是差額征稅的,謝謝
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2018-06-03
有收到專票,但是沒有收入,暫時不認證,就放在待認證進項稅額。沒有留抵稅額,我的增值稅納稅申報表各個指標空報對嗎
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2022-02-08
增值稅納稅申報表附列資料(表二)(本期進項稅額明細) 其他8b中金額填寫的是含稅價 還是不含稅價?就是總計動車票金額2778.5 計算抵扣金額226.99 費用2551.51 那欄是填寫2551.51 還是2778.5?
1/2007
2020-10-15
增值稅納稅申報表2欄應(yīng)稅貨物銷售額要填嗎
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2021-06-05
外貿(mào)出口退稅企業(yè)確認收入但未開發(fā)票增值稅納稅申報表對應(yīng)的數(shù)字怎么填寫?不開票對下個月的納稅申報表會產(chǎn)生什么影響嗎?
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2023-01-16
老師,23年12月份的增值稅納稅申報表在哪里查,我們稅務(wù)系統(tǒng)改了,查了很久也沒查到
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2024-05-15
老師,上個月開的票,這個月紅沖了,上個月勾選的進項是不是會成為留抵稅額?需要調(diào)整上月的增值稅納稅申報表嗎?
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2023-09-27
老師,填增值稅申報表,貿(mào)易公司,一般納稅人。 附表二第第25欄, 期初已認證相符但未申報抵扣“是填什么數(shù)呢?比如公司4月份認證抵扣的進項稅額為1000,銷項稅才960,那么是不是1000-960=40元,這個40是填在這一欄呢。公司進項有好多,但都沒有認證,那些沒認證的進項需要填嗎?填在哪呢?
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2019-05-17
老師,我想請問一下,增值稅納稅申報表主表,現(xiàn)在32行期末未繳稅額(多繳為負數(shù)),現(xiàn)在納稅申報表是-6萬元,34行本期應(yīng)補(退)稅額為正數(shù)3萬元,34行本期應(yīng)納稅額也是正數(shù)3萬元,我現(xiàn)在賬面是正數(shù)3.2萬元,我下期繳納時按照了34行3萬元繳納給了稅務(wù),我那個32行是什么意思,我其實是多繳納了吧,為什么還需要在交稅呢,我賬面數(shù)是不是應(yīng)該和34行數(shù)據(jù)一致呢
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2024-09-19
老師 情況是這樣的,我們是家業(yè)公司銷售農(nóng)藥肥料的,其中農(nóng)藥為免稅產(chǎn)品,已去稅務(wù)備好案,請教一下,現(xiàn)在我填增值稅申報表時第1列要填免稅農(nóng)藥的不含稅收入?還是只填肥料收入呢?老師
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2019-10-17
2月申報繳納增值稅后,發(fā)現(xiàn)申報有誤,重新更正申報,多繳納了增值稅。本月申報增值稅時需要把2月多繳納的填寫在申報表中嗎?
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2021-03-15
納稅申報表上的增值稅進項是55份,在已做憑證里面記載進項發(fā)票是13份。這是怎么回事?
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2017-06-07
請問,結(jié)轉(zhuǎn)后的增值稅,賬上比電子稅局的納稅申報表留抵數(shù)少1分錢怎么辦?還是5月份少的,還需要調(diào)嗎?
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2020-01-13
增值稅的納稅申報表,剪頭里的數(shù)為啥跟左邊的不一樣呀?
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2021-09-11
四月份開出發(fā)票1080元,但稅率應(yīng)該是9%,誤開10%,五月申報時納稅申報表里取消了10%那一欄,沒辦法就按9%的稅率強行申報了增值稅,請問我做賬的時候是按發(fā)票10%計算收入,還是按9%計算收入
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2019-07-10
老師,三月份開出一張紅字發(fā)票,沖減二月份的發(fā)票,二月份的發(fā)票是稅率為0%的出口退稅發(fā)票,這張發(fā)票已在二月份增值稅申報時,在“增值稅申報附表一”中的“免抵退稅”欄申報,三月份該如何申報?
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2020-04-11
一般納稅人因3月的收入在4月申報,未在3月做未開票處理,需調(diào)整2萬元左右的增值稅,及附加稅費,調(diào)整申報表之后,有留抵1.9萬元左右,請問,怎樣做賬處處理
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2019-10-18