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增值稅申報(bào)當(dāng)期不用交稅,但是附表四增值稅防偽稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)填寫錯(cuò)誤了,已經(jīng)申報(bào)成功了,點(diǎn)擊申報(bào)作廢,在重新填寫可以吧
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2017-06-10
老師您好,小規(guī)模納稅人,季度申報(bào)沒(méi)超過(guò)10萬(wàn),申報(bào)表。附表1和減免明細(xì)表都填嗎?如果填增值稅減免明細(xì)表怎么填寫?
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2020-01-08
申報(bào)增值稅的時(shí)候申報(bào)表上的應(yīng)交增值稅和實(shí)際銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的金額差了一分錢,這種情況應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2023-03-14
老師你好,填增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模),開(kāi)票金額32萬(wàn),其中專票21萬(wàn)。申報(bào)表怎么填?還填免稅銷售額嗎?應(yīng)征增值稅不含稅銷售額包括所有開(kāi)票金額嗎? 我表上填的對(duì)嗎?
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2019-07-15
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人捐贈(zèng)抗疫物質(zhì)怎么申報(bào)增值稅呢? 需要申報(bào)什么表格呢
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2022-12-09
農(nóng)產(chǎn)品核定扣除成本法的,增值稅申報(bào)是不是就申報(bào)這個(gè)表格就可以了?
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2022-04-11
小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅,已開(kāi)票收入大于未開(kāi)票收入,怎么填寫申報(bào)表
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2019-10-08
出口業(yè)務(wù)的銷售額,在增值稅申系統(tǒng)里,是放在銷項(xiàng)采集還是申報(bào)表填寫
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2020-05-18
你好增值稅納稅申請(qǐng)表(一鍵申報(bào))發(fā)票使用金額是329987.7 銷售金額填多少呢
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2021-10-01
你好,老師,這個(gè)月申報(bào)第一季度增值稅,中間有開(kāi)0.01 0.03 的,怎么填寫申報(bào)表
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2020-04-08
三月份第一次有銷項(xiàng)要交稅!應(yīng)交的增值稅就是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)嗎?有沒(méi)有免稅這一說(shuō)??增值稅申報(bào)表應(yīng)納稅額為什么比銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)稅額小呢??合理不??
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2017-04-10
公司提供技術(shù)服務(wù),沒(méi)有其他項(xiàng)目,本月開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)123668,請(qǐng)問(wèn)老師增值稅申報(bào)表三,我這樣填的對(duì)不對(duì)?
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2019-12-03
我們公司18合并了一家公司、其中有個(gè)減免稅款500,在財(cái)務(wù)賬上將此筆款項(xiàng)累計(jì)到現(xiàn)在公司的減免稅款科目里了、可增值稅申報(bào)表沒(méi)有累加、導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)相差了這個(gè)500,現(xiàn)在是怎么辦?
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2020-07-20
老師,你好!7月份我開(kāi)具了10張紅字發(fā)票,金額共30萬(wàn),沒(méi)有開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票出去,請(qǐng)問(wèn)7月份的增值稅申報(bào)表怎么填呢?
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2016-08-09
1新企業(yè),還沒(méi)有購(gòu)買稅控設(shè)備,也就是沒(méi)有開(kāi)過(guò)票,現(xiàn)在收到不少進(jìn)項(xiàng)票,收到最早的票也得到9月份過(guò)認(rèn)證期,我是先把進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證了好呢?還是買了稅控再認(rèn)證,稅控7月份要買。 2就是我如果都認(rèn)證掉了,在稅控系統(tǒng)還沒(méi)買時(shí),應(yīng)該把這些進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證卻沒(méi)法抵扣的進(jìn)項(xiàng)總金額,分別需要填在增值稅申報(bào)表里的哪些行?
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2016-06-17
有沒(méi)有建筑業(yè)剛升為一般納稅人搭不會(huì)申報(bào),求解沒(méi)有收入只有一張3月份開(kāi)的工程票才入賬這是增值稅申報(bào)表,可不知道該在哪里填
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2017-01-08
老師好,我以前聽(tīng)過(guò)老師講的一般納稅人增值稅申報(bào)表的填報(bào),現(xiàn)在想聽(tīng)找不到了,不知如何找到,謝謝
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2018-01-05
自查報(bào)告補(bǔ)繳了一筆去年銷售的增值稅10萬(wàn)元,5月扣款了,那到時(shí)候增值稅申報(bào)表了,這筆10萬(wàn)元這么填寫,這個(gè)月計(jì)算要抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額,這個(gè)月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是可以少認(rèn)證?
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2017-05-26
稅務(wù)代開(kāi)的發(fā)票在填寫增值稅申報(bào)表時(shí),銷售收入填在代開(kāi)發(fā)票中,那么已繳納的增值稅稅費(fèi)填在哪里呢?
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2019-01-13
一般納稅人,增值稅申報(bào)表這個(gè)月沒(méi)有成功,提示如下圖片這里面的海關(guān)增值稅是去年進(jìn)口材料時(shí)認(rèn)證的,今年7月才賣出,報(bào)表不是這樣填的嗎,哪里錯(cuò)了
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2017-08-09