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生產(chǎn)企業(yè)出口電子發(fā)票金額在《增值稅納稅申報(bào)表》表一中具體怎么填?
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2019-09-07
開(kāi)具增值稅紅字發(fā)票,申請(qǐng)的信息表沒(méi)有“紅字發(fā)票信息表編號(hào)”怎么辦?
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2019-12-30
老師,增值稅申報(bào)表銷售額的本年累計(jì)包含利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)外收入嗎
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2024-01-11
附加稅申報(bào),因?yàn)椴灰辉鲋刀?,附加都是零申?bào),印花稅呢?
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2017-08-08
老師第一張表格中第二季度我圈住的應(yīng)交增值稅該怎么填,我們企業(yè)是銷售化肥的農(nóng)資公司,第二張圖是6月1號(hào)到6月30日的增值稅納稅申報(bào)表
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2019-08-23
你好,我想請(qǐng)問(wèn)老師,本房開(kāi)企業(yè)本期預(yù)收房款200萬(wàn),開(kāi)具不含稅發(fā)票200萬(wàn),沒(méi)有其他收入,應(yīng)預(yù)繳增值稅55045.87元,那么怎么埴報(bào)增值稅納稅申報(bào)表?謝謝!
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2020-03-01
鄒老師你好。11月份開(kāi)了增值稅發(fā)票金額50萬(wàn)元,到11月30日全部作廢。那么增值稅納稅申報(bào)表,就填零,再發(fā)送。這樣做對(duì)嗎
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2016-12-05
上個(gè)月購(gòu)買(mǎi)的稅控盤(pán)憑證也做了 這個(gè)月已經(jīng)把增值稅申報(bào)了 沒(méi)有填這個(gè)數(shù) 下個(gè)月直接在增值稅納稅申報(bào)表里填寫(xiě)可以嗎?上個(gè)月購(gòu)買(mǎi)的時(shí)候做的分錄是 借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 沒(méi)有作別的分錄 您看這樣對(duì)嗎 ?
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2017-08-07
免征增值稅企業(yè)開(kāi)票有沒(méi)有限額,報(bào)增值稅納稅申報(bào)表通不過(guò)。不知什么原因。
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2018-10-01
老師,上個(gè)月認(rèn)證了一張品名開(kāi)錯(cuò)的退稅發(fā)票,這個(gè)月收到對(duì)應(yīng)一正一副,增值稅納稅申報(bào)表,一正一副是按照0申報(bào)嗎?但是負(fù)數(shù)發(fā)票又不認(rèn)證。
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2023-08-04
增值稅納稅申報(bào)表應(yīng)納稅額合計(jì)要不要把即征即退項(xiàng)目的本年累計(jì)算上去
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2024-02-01
老師您好,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)學(xué)堂的房地產(chǎn)的納稅申報(bào)演習(xí)里面怎么土地增值稅納稅申報(bào)表在哪里?
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2020-04-03
請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還,增值稅申報(bào)表怎么填 我的系統(tǒng)沒(méi)有其他收益這個(gè)科目怎么辦
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2022-04-12
l老師,自制產(chǎn)品用作研發(fā)用,是要視同銷售,那賬務(wù)中的銷項(xiàng)稅要怎么體現(xiàn)在增值稅申報(bào)表中呢?
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2021-07-07
季度銷售額<30萬(wàn)一下,這個(gè)增值稅表里面減免稅表里怎么填,選擇哪個(gè)呢 老師,我第一個(gè)季度收入28萬(wàn)多,其中開(kāi)普票3萬(wàn),我要怎么填增值稅那個(gè)申報(bào)表呢 如果普票?無(wú)票收入超過(guò)了30,增值稅申報(bào)表怎么填呢 是不是只用填第三欄就可以了
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2023-04-17
你好,公司3月收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還1600,那么1600/1.06=1509.43,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)1509.43填在增值稅申報(bào)表的哪一欄
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2022-04-18
申報(bào)增值稅主表填寫(xiě)的地方方框都是灰色,輸入不了數(shù)字怎么辦
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2020-01-12
上個(gè)季度增值稅申報(bào)表上多了0.01分錢(qián),然后稅控盤(pán)的金額是正常的,申報(bào)表上的數(shù)據(jù)是自動(dòng)出來(lái)的,我沒(méi)注意,直接申報(bào)了。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是去改申報(bào)表,還是直接改賬?
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2021-10-14
購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)怎么做賬務(wù)處理,在增值稅申報(bào)表中怎么填列?
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2021-04-08
王老師:您好!又要請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題。我公司有租賃場(chǎng)地業(yè)務(wù)。2016年賬內(nèi)有計(jì)提4萬(wàn)增值稅,現(xiàn)在想把這次增值稅繳納了,我的分錄應(yīng)該怎么做呢?如果直接繳納,申報(bào)增值稅主表會(huì)不平嗎?
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2019-07-02