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老師,麻煩問一下,賓館可以自行開據(jù)增值稅專用發(fā)票,可是這一季度增值稅申報應(yīng)該怎么填寫,專票增值稅免征嗎
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2019-04-12
老師,增值稅減免稅申報明細表 中的“免稅銷售額扣除項目本期實際扣除金額\"應(yīng)該怎么填寫
2/2288
2019-10-17
增徝稅進銷項結(jié)轉(zhuǎn)后,要繳納一部分增值稅,但這部分稅款可以用稅控設(shè)備款全部抵扣。減免稅額的分錄已做。我的疑問是帳務(wù)上未交增值稅就這樣掛著嗎?還是需要另外做什么
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2017-08-10
老師,資產(chǎn)總額是什么,還有小規(guī)模的減免稅額,3%,要填在營業(yè)外收入里嗎?比如開了10萬,免增值稅稅3000,營業(yè)外收入3000
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2022-04-07
老師 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 中的減免稅款這個只是備注還是 需要設(shè)置三級明細科目。
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2019-10-15
老師你好 接著我剛才的提問 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借方就有余額 交完增值稅時是怎樣結(jié)平掉此科目呢
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2019-06-13
老師,辦減免稅,減免的是花卉苗木的種植培育銷售,請問紅頭文件上的國家稅務(wù)局財稅屬于多少號文件? 是關(guān)于農(nóng)林牧漁業(yè)免征增值稅
1/1347
2016-12-30
增值稅免稅明細表怎么填,免稅銷售額扣除項目本期應(yīng)扣除金額應(yīng)該是哪個數(shù)?
1/2562
2017-04-11
結(jié)轉(zhuǎn) 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_減免稅款 的分錄怎么作?
1/25
2023-08-16
公司還有很多進項沒認證,我們是生產(chǎn)型免抵退稅出口企業(yè),因為目前還沒申請過出口退稅,請問這種情況下,每月增值稅申報時是多認證些進項好,還是少認證些進項好呢?
7/165
2023-01-13
計入應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅---減免稅款的金額,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
1/1735
2018-09-13
人力漿源協(xié)會(社會團體)收取的會費,是免增值稅的,所得稅減免的話是不是要在稅局備案為非盈利組織才可以的?
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2023-03-13
老師,請問有機肥銷售收入為免增值稅稅項目,申報表里免稅銷售額扣除項目里本期實際扣除金額是啥意思呢
1/1373
2019-12-13
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)借方有期末余額,這是2017年留下來的金額,請問這筆賬怎么平賬
1/1556
2019-06-03
你好,我們公司有國內(nèi)收入也有境外收入,境外收入是免稅的,開免稅發(fā)票,那我算增值稅稅負,總收入要算上免稅收入
1/1047
2019-10-14
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款),如何使用?其與哪些科目相對應(yīng)?
1/2831
2016-06-11
應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 減免稅款借方余額是怎么回事?老師幫忙
1/5617
2019-08-22
一般納稅人 增值稅免稅申報中免稅額按扣除后金額x適用稅率-進項后申報依然提示 申報免稅金額合計不通過 請問這是為什么呢
8/1199
2020-02-26
附加稅優(yōu)惠:1、小規(guī)模季報30萬以內(nèi),普票增值稅及附加稅全免,如果是專票,增值稅不免,城建、教附、地教都減半 2、小規(guī)模季報超過30萬,增值稅不免,城建、教附、地教都減半 附加稅優(yōu)惠:3、一般納稅人:10萬以內(nèi),普票與專票增值稅不免,城建全交,教附與地教減半; 4、一般納稅人:超過10萬,增值稅,附加稅都不減 請問:以上理解是否正確?不正確請老師更正
1/3921
2020-08-07
你好,我想問下出口免稅收入沒有跟內(nèi)銷的進項區(qū)分開的話,怎么計算增值稅呢
1/458
2019-05-06