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用2,3月份多交社保費用,沖抵人力資源服務費 借 管理費用-服務費 貸 管理費用-社會保險費 沖抵個人部分 借管理費用-社會保險費(負數(shù)) 貸 應付職工薪酬(負數(shù)),借 應付職工薪酬(負數(shù))借 其他應收款,沖抵個人部分為什么不是 借其他應收款 貸 管理費用-社會保險費 ???
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2020-05-20
企業(yè)預交的季度所得稅,是借:所得稅費用 貸:銀行存款,還是借:應交稅費-所得稅 貸:銀行存款?
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2018-04-26
老師,我們會季度預交租金,發(fā)生業(yè)務,借長期待攤費用,貸銀行存款。為什么不借預付賬款呢
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2019-08-21
公司因A項目資金不足而借款產(chǎn)生的借款利息,是計入A項目成本還是計入財務費用呢?
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2018-09-13
銀行結息的會計分錄是借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入?還是借:銀行存款,貸:財務費用-利息收入?
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2018-05-23
我想咨詢一下,公司借款如何處理 公司運營水泥銷售,向其他公司借款15萬用于水泥購買
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2024-11-22
我們公司要打往個人賬戶打個借款,過幾天就還回來 用途那里沒有借款 這兩個哪個可以?
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2021-09-26
老師您好,如果取得350萬利率為8%的長期借款,本年支付工程款300萬元,付利息時300萬元資本化,50萬元費用化, 還是350萬元都資本化計入在建工程
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2020-05-01
突然想起來,去年7-12月公司有筆長期借款每月利息忘了計提,這筆借款是三年,每月付息,到期一次還本。我每月忘了計提,我的分錄是借:財務費用~利息支出 貸銀行存款,怎么辦呀? 有啥影響嗎?
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2022-01-28
老師,借:研發(fā)支出-費用化支出,貸:銀行存款 替換成 ,借:管理費用-研發(fā)費用 貸:銀行存款 這樣月底就不用把研發(fā)支出結轉到管理費用了 可以這樣操作嗎?
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2021-03-17
乙公司于2017年1月1日向銀行借入一筆生產(chǎn)經(jīng)營用短期借款,共計120000元,期限為9個月,年利率為4%。根據(jù)與銀行簽署的借款協(xié)議,該項借款的本金到期后一次歸還,利息按季支付。請編制乙公司借入貸款、計提每月貸款利息、支付第一、二季度利息費用、歸還貸款的有關會計分錄。
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2021-12-11
上月工裝專票到賬后,借管理費用 應交稅費 貸應付賬款 本月支付時 借應付賬款 貸銀行存款 一部分費用從工資里扣除 借應付職工應酬 貸應收賬款 銀行存款 應交稅費 這個代墊的工裝費后期如何做平?
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2022-05-11
收到農(nóng)機局轉來水費600 財務會計:借銀行存款貸其他應付款 不做預算會計 支付農(nóng)機局水費3000 財務會計:借其他應付款600貸銀行存款600,借業(yè)務活動費用2400貸零余額用款額度2400 預算會計怎么做呀?
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2021-10-22
我們公司租賃辦公室押一付三,借:預付賬款 貸:銀行存款 當月收到專用發(fā)票 借:管理費用 應交稅費——進項稅額 貸:預付賬款 這樣做賬對嗎
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2019-10-12
老師勞務公司收到用人單位的款項之后,用這些款項給勞務工發(fā)工資,發(fā)工資的這個分錄怎么寫,借其他應付款還是借其他業(yè)務支出
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2015-12-22
老師,我們?nèi)ツ晁募径鹊奈飿I(yè)費,當時已付款:借:預付 貸:銀行存款,費用已計提:借:管理費用 貸:預付賬款,今年收到發(fā)票,是專票,該怎么做賬?
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2020-05-15
支付半年房租,借:預付賬款 貸:銀行存款,每月分攤,借:管理費用 貸:預付賬款,三個月后收到發(fā)票,發(fā)票的稅費怎么做賬呢?沖管理費用嗎?
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2019-09-20
甲公司為建造一條生產(chǎn)線于2018年12月31日借入一筆長期借款,本金為1000萬元,年利率為6%,期限為4年,每年末支付利息,到期還本。工程采用出包方式,于2019年2月1日開工,工程期為2年,2019年相關資產(chǎn)支出如下:2月1日支付工程預付款200萬元;5月1日支付工程進度款300萬元;7月1日因工程事故一直停工至11月1日,11月1日支付了工程進度款300萬元。2020年3月1日支付工程進度款100萬元,6月1日支付工程進度款100萬元,工程于2020年9月30日完工。閑置資金因可取得0.1%的月收益。 要求:計算2019年2020年利息費用資本化金額和費用化金額。
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2022-03-31
2019年12月8日,采購部張強填制借款單,借款金額15000元,款項用于采購商品備用金,審核無誤后由出納予以企業(yè)網(wǎng)銀付訖。2019年12月9日,采購部張強填制費用報銷單,報銷購買電腦等辦公用品的費用,經(jīng)總經(jīng)理周建毓簽署同意報銷后交由財務部審核(電腦筆記本繪畫板等共計15000元);財務部審核無誤后從張強的采購借款中直接核銷。那么請問張強拿費用報銷單沖賬時出納還需要在張強的費用報銷單上蓋銀行付訖章嗎?張強拿費用報銷單沖賬時出納該怎么處理?
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2019-07-02
老師 員工前幾個月有借款 然后后續(xù)進行報銷的時候 直接沖其他應收款 借管理費用-辦公費 貸其他應收款-借款 但是如果金額比較多 月份比較久的話 怎么能知道這個員工的借款已經(jīng)沖完了?
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2019-07-26