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稅金及附加,已經(jīng)付完款了,為什么在借方,費(fèi)用類不是借增貸減嗎
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2020-04-09
金馬商貿(mào)短期借款利息通過應(yīng)付利息核算,長期借款利息通過長期借款下面的二級科目應(yīng)主利息核算,為什么不通過應(yīng)付利息科目核算?
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2015-09-15
老師請問:這道題臨時(shí)性流動負(fù)債,是短期借款嗎?波動性流動資產(chǎn)對應(yīng)短期借款。
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2021-08-24
老師,企業(yè)有息負(fù)債(只包含短期借款、應(yīng)付票據(jù)敞口票、長期借款,沒有其他項(xiàng))逐年增加,主要是應(yīng)付票據(jù)敞口票增加較多,但籌資凈現(xiàn)金流持續(xù)為負(fù),如何分析原因
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2022-04-21
短期借款負(fù)數(shù)余額,銀行對賬單余額是平的,為啥會出現(xiàn)負(fù)數(shù)
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2020-07-13
1月15日,銀行劃扣上一季度的貸款利息12400元(短期借款利息7200元,長期借款利息5200元。記賬憑證怎么寫。
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2020-02-14
老師,計(jì)提本月短期借款利息2900元,長期借款利息9500其中應(yīng)計(jì)入在建工程3000元分錄
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2020-05-31
收到國家投入的貨幣資金20萬,用于直接償還短期借款!請問會計(jì)分錄怎么寫?原理是什么?
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2016-03-07
老師,流動比率=流動資產(chǎn)/流動負(fù)債,這里的流動負(fù)債包括短期借款對吧
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2021-09-10
上月工裝專票到賬后,借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)付賬款 本月支付時(shí) 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 一部分費(fèi)用從工資里扣除 借應(yīng)付職工應(yīng)酬 貸應(yīng)收賬款 銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi) 這個(gè)代墊的工裝費(fèi)后期如何做平?
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2022-05-11
收到農(nóng)機(jī)局轉(zhuǎn)來水費(fèi)600 財(cái)務(wù)會計(jì):借銀行存款貸其他應(yīng)付款 不做預(yù)算會計(jì) 支付農(nóng)機(jī)局水費(fèi)3000 財(cái)務(wù)會計(jì):借其他應(yīng)付款600貸銀行存款600,借業(yè)務(wù)活動費(fèi)用2400貸零余額用款額度2400 預(yù)算會計(jì)怎么做呀?
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2021-10-22
老師 員工前幾個(gè)月有借款 然后后續(xù)進(jìn)行報(bào)銷的時(shí)候 直接沖其他應(yīng)收款 借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸其他應(yīng)收款-借款 但是如果金額比較多 月份比較久的話 怎么能知道這個(gè)員工的借款已經(jīng)沖完了?
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2019-07-26
老師:收到單位銀行存款利息應(yīng)該怎么做分錄? 借:銀行存款 10 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 10 還是: 借:銀行存款 10 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 -10(借方) 由于用的是用友軟件,財(cái)務(wù)費(fèi)用做到貸方UFO報(bào)表取不到數(shù)。 老師:哪種做法合適?另外能做到利息收入嗎?
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2016-12-24
2019年12月8日,采購部張強(qiáng)填制借款單,借款金額15000元,款項(xiàng)用于采購商品備用金,借款單經(jīng)總經(jīng)理周建毓簽署同意借支后交到財(cái)務(wù)部審核;審核無誤后由出納予以企業(yè)網(wǎng)銀付訖. 2019年12月9日,采購部張強(qiáng)填制費(fèi)用報(bào)銷單,報(bào)銷購買電腦等辦公用品的費(fèi)用,經(jīng)總經(jīng)理周建毓簽署同意報(bào)銷后交由財(cái)務(wù)部審核(電腦筆記本一臺4299元,繪畫板一臺699元,文件柜5座共2800元,保險(xiǎn)柜2座共3200元,辦公臺5張共4002元);財(cái)務(wù)部審核無誤后從張強(qiáng)的采購借款中直接核銷。問題:請問出納要做幾筆帳,怎么做?請問會計(jì)要做幾筆帳,怎么做?
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2020-05-20
老師您好,如果取得350萬利率為8%的長期借款,本年支付工程款300萬元,付利息時(shí)300萬元資本化,50萬元費(fèi)用化, 還是350萬元都資本化計(jì)入在建工程
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2020-05-01
突然想起來,去年7-12月公司有筆長期借款每月利息忘了計(jì)提,這筆借款是三年,每月付息,到期一次還本。我每月忘了計(jì)提,我的分錄是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用~利息支出 貸銀行存款,怎么辦呀? 有啥影響嗎?
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2022-01-28
以前的會計(jì)取錢收到貨款計(jì)入借,應(yīng)付賬款,貸應(yīng)收賬款,發(fā)工資是這樣做分路的借管理費(fèi)用貸,應(yīng)付職工薪酬。借應(yīng)付職工薪酬,貸應(yīng)付賬款這樣做合理嗎?
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2017-01-24
快賬軟件中,做憑證,通過個(gè)貸系統(tǒng)到賬的款項(xiàng),貸方為短期借款,借方為銀行存款吧?而個(gè)貸產(chǎn)生的利息,貸方為銀行存款,借方為財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi),這樣對嗎?
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2018-12-17
老師 我在收上級單位工資經(jīng)費(fèi)時(shí),記 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-xx單位,在支付時(shí)記 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 計(jì)提 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款,這樣對嗎
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2021-02-22
3月的物業(yè)費(fèi)1月已開票付款, 1月做賬 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 3月做賬 借:管理費(fèi)用 借:其他應(yīng)付款 我們公司之前的會計(jì)是這樣做賬的,可以嗎?
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2024-04-09